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预决算及“三公”经费

中共大英县委机构编制委员会办公室2025年度部门预算公开

来源:县委编办 发布时间:2025-06-04 15:42 浏览次数: 字体: [ ] 打印


 

 

中共大英县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算

 

 

 

 


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第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算绩效目标

1.部门预算项目支出绩效目标

    表2.部门预算整体支出绩效目标

 

 


中共大英县委机构编制委员会办公室

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 县委编办职能简介

研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的政策、措施,统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案,审核县委、县政府各部门机构改革方案,指导、协调县级、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制工作,参与行政区划调整工作。研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革方案及配套的有关政策、办法,综合管理全县事业单位法人登记管理工作。审核县域内行政机关、事业单位的机构设置、人员编制和领导职数。监督检查县、镇行政管理体制和机构改革以及机构编制的执行情况,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。综合管理全县机关、各级各类事业单位空缺编制补充工作人员计划,参与组织实施机关事业单位补充工作人员工作。加强对各部门职能职责、机构编制的调整、协调和监督工作。承办县委、县政府和县委编委会交办的其他工作。

(二)县委编办2025年重点工作

一是有序推进履职事项清单编制工作。按照党中央、省委、市委统一部署,结合我县工作实际,先行试点外的其余7镇,履职事项清单编制工作202512月底启动全面推开,2025年5月底前全面完成

二是持续有序推进其他各项改革工作按照省委、市委决策部署,按照“做精机关、做优警种、做强基层、做实基础”的工作思路统筹推进公安系统改革工作。深入调研全县事业单位人员编制、历史沿革和运行情况,做好深化事业单位改革摸底工作,为推进深化事业单位改革奠定扎实基础。

三是全面加大机构编制监督管理力度。进一步规范编委、编办的议事规则、程序以及机构编制事项审核审批权限,持续健全完备机构编制制度安排。探索织密机构编制监督检查网络,在开展机构编制常规检查的基础上,持续完善将机构编制纳入巡察内容的工作机制,不断提升机构编制管理水平。

四是持续筑牢干部队伍建设坚实基础。坚持开展“两周一学、一月一讲”全方位协同推进机关党建工作、党风廉政建设工作及其他各项工作任务。充分挖掘机构编制的潜力,全方位、多层次地为全县经济社会的稳健发展提供坚实保障。

二、部门预算单位构成

县委编办下属二级预算单位2个,其中其他事业单位2个。主要包括:大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务信息中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出县委编办2025年收支总预算257.23万元,较2024年收支预算总数增加9.84元,主要是2024年度普调工资,2025年人员工资预算上浮

(一)收入预算情况

县委编办2025年收入预算257.23万元,其中:上年结转3.57,占1.4%;一般公共预算拨款收入253.66万元,占98.6%  

 (二)支出预算情况

县委编办2025年支出预算257.23万元,其中:基本支出225.69万元,占87.73%;项目支出31.54万元,占12.27%

四、财政拨款收支预算情况说明

县委编办2025年收支总预算257.23万元,较2024年收支预算总数增加9.84元,主要是2024年度普调工资,2025年人员工资预算上浮

收入包括:本年一般公共预算拨款收入253.66万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.57万元;支出包括:一般公共服务支出205.72万元、社会保障和就业支出23.77万元、卫生健康支出10.23万元、住房保障支出17.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委编办2025年收支总预算257.23万元,较2024年收支预算总数增加9.84元,主要是2024年度普调工资,2025年人员工资预算上浮

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出205.72万元,占79.99%;社会保障和就业支出23.77万元,占9.24%卫生健康支出10.23万元,占3.97%;住房保障支出17.51万元,占6.8%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为20.27万元,主要用于:行政人员公用经费等

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为8.01万元,主要用于:事业人员公用经费等

3. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为94.98万元,主要用于:行政人员工资福利

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为31.54万元,主要用于:  2025年度“码上监督”应用平台运行维护、  2025年度机构编制电子政务平台运行维护、  2025年度事业单位登记管理  2025年度统一社会信用代码工作、  2025年度政务和公益域名注册

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为50.92万元,主要用于:事业人员工资福利

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2025年预算数为23.34万元,主要用于:行政事业人员养老保险购买

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.43万元,主要用于:行政事业人员保险。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为5.07万元,主要用于:支付行政人员及参公人员医疗保险。
    9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为2.74万元,主要用于:支付事业人员医疗保险。 

10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.08万元,主要用于:购买公务员医疗补助保险。

11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2023年预算数为0.33万元,主要用于:支付行政事业人员其他医疗保险。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2023年预算数为17.51万元,主要用于:支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委编办2025年一般公共预算基本支出225.69万元,其中:

人员经费197.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  职工基本医疗保险缴费  其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费27.04万元,主要包括:办公费、印刷费、 电费、物业费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

资本性支出1.24万元,主要包括:购买电脑补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县委编办2025“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费相比2025预算2024预算持平。主要原因是无因公出国(境)计划

(二)公务接待费较2024年预算下降100%主要原因是编制预算时出现漏项,未将公务员接待费纳入年初预算,后期经报批后调剂

(三)公务用车购置及运行维护费较2025预算2024预算持平主要原因是无公务用车

八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

县委编办2025“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.8万元,其中:会议费0万元,培训费0.8万元,差旅费3万元。

(一)会议费较2024年预算持平

(二)培训费较2024年预算下降6.97%主要原因是2025年进一步压缩开支

(三)差旅费较2024年预算下降65.9%主要原因是2025年进一步压缩开支

九、政府性基金预算支出情况说明

县委编办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

县委编办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,县委编办机关运行经费财政拨款预算为27.04万元,较2023预算增加0.15万元,增长0.55%

(二)政府采购情况

2025年,县委编办安排政府采购预算1.24万元,主要用于采购电脑等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,县委编办所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025县委编办开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算27.97万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目5个,涉及预算27.97万元

十二名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 


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