中共大英县委巡察工作领导小组办公室
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表13. 部门预算项目支出绩效目标表
表14. 2025年度部门整体绩效目标
中共大英县委巡察工作领导小组办公室
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)县委巡察办职能简介
1.向市委巡察办报送县委巡察工作规划、年度计划和总结、重要工作安排、常委会和书记专题会听取巡察情况汇报材料,县委书记在书记专题会听取每轮巡察情况汇报时的讲话,报告其他重要事项。
2.向县委和巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻县委和巡察工作领导小组的决策和部署;统筹、协调、指导巡察组开展工作;承担政策研究、制度建设等工作。
3.对县委和巡察工作领导小组决定的有关事项进行督办。
4.配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
5.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的联系机制,负责与其进行沟通衔接。
6.办理县委和巡察工作领导小组交办的其它事项。
7.负责本单位内的安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
(二)县委巡察办2025年重点工作
一是持续推进政治巡察任务。结合党的二十大和二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会、县委六届十六次全会精神,紧紧围绕“四个聚焦”,紧盯被巡察党组织的职能责任,规范“一把手”监督,高质效完成2轮次巡察任务。
二是做深做实巡察“后半篇”文章。用好提级反馈会、常委会、巡察工作例会等会议,高位传导整改压力,督促整改落实。同时,做好配合纪委做好巡察反馈问题整改销号工作,加大对巡察成果运用的督促指导。
三是高标准推进专项整改。将集中整改与持续整改相统一,专项整改与自查整改相结合,对照整改方案,清单式逐项抓好整改落实,2025年底全部整改完成;及时提交集中整改进展情况报告,完成整改规定动作。
二、部门预算单位构成
县委巡察办为一级预算单位,下属事业单位为县巡察工作信息保障中心,共有部门预算单位1个,行政编制13名,事业编制3名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察办2025年收支总预算363.64万元,较2025年收支预算总数增加19.85万元,主要原因是预算人员增加。
(一)收入预算情况
县委巡察办2025年收入预算363.64万元,其中:一般公共预算拨款收入363.64万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委巡察办2025年支出预算363.64万元,其中:基本支出278.64万元,占76.63%;项目支出85万元,占23.37%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委巡察办,2025年收支总预算363.64万元,较2024年收支预算总数减少19.85万元,主要是人员预算增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入363.64万元;支出包括:一般公共服务支出305.10万元、社会保障和就业支出26.99万元、卫生健康支出11.56万元、住房保障支出19.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委巡察办,2025年收支总预算363.64万元,较2024年收支预算总数增加19.85万元,主要是人员预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出305.1万元,占83.9%;社会保障和就业支出26.99万元,占7.42%;卫生健康支出11.56万元,占3.18%;住房保障支出19.99万元,占5.5%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2025年预算数为187.32万元,主要用于县委巡察办、县委巡察组工作人员的工资福利及日常办公费用。
2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为85万元,主要用于开展巡察工作。
3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2025年预算数为32.78万元,主要用于巡察工作信息保障中心人员的工资福利及日常办公费用。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为26.65万元,主要用于缴纳职工养老保险。
5 .社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.34万元,主要用于缴纳职工生育保险。
6 .卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为7.51万元,主要用于行政单位缴纳职工医疗保险。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为1.34万元,主要用于事业单位缴纳职工医疗保险。
8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.36万元,主要用于事业单位缴纳职工医疗保险。
9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.35万元,主要用于单位缴纳职工保险。
10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为19.99万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委巡察办2025年一般公共预算基本支出278.64万元,其中:
人员经费225.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费53.53万元,主要包括: 办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委巡察办2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费3万元。
(一)会议费与2024年预算持平。主要原因是没有安排会议费。
(二)培训费与2024年持平。主要原因是没有安排培训费。
(三)差旅费较2024年预算下降40%。主要原因是厉行节约,统筹合并必要性出差。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委巡察办2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委巡察办2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,县委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为53.2万元,较2024年预算增加3.02万元,增长了6%,主要是人员增加。
(二)政府采购情况
2025年,县委巡察办未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,县委巡察办共有车辆0辆,其中地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年县委巡察办开展绩效目标管理的项目27个,涉及预算343.79万元。其中,人员类项目17个,涉及预算225.10万元;运转类项目9个,涉及预算53.54万元;特定目标类项目1个,涉及预算85万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成巡察全覆盖任务所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。