大英县隆盛镇永前初级中学校
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县隆盛镇永前初级中学校
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)永前初中职能简介
实施初中义务教育,促进基础教育发展。
(二)永前初中2025年重点工作
一是狠抓教育教学工作,提升教育教学质量;
二是狠抓安全教育及监管,创建平安和谐校园;
三是加强党建工作,提升党员干部政治素质;
四是做好学生资助工作,加强留守儿童关爱工作;
五是加大教育投入,进一步改善办学条件。
二、部门预算单位构成
永前初中单位基本性质为财政补助事业单位,二级预算单位,无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,永前初中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。永前初中,2025年收支总预算246.26万元,较2024年收支预算总数减少17.81万元,主要原因是调出教师工资高于新进教师工资,故教职工工资总额减少,单位匹配的五险一金也相应减少。
(一)收入预算情况
永前初中2025年收入预算246.26万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入246.26万元,占100%。
(二)支出预算情况
永前初中2025年支出预算246.26万元,其中:基本支出246.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
永前初中,2025年收支总预算246.26万元,较2024年收支预算总数减少17.81万元,主要原因是调出教师工资高于新进教师工资,故教职工工资总额减少,单位匹配的五险一金也相应减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入246.26万元;支出包括:教育支出183.16万元、社会保障和就业支出29.19万元、卫生健康支出13.30万元、住房保障支出20.61万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
永前初中,2025年收支总预算246.26万元,较2024年收支预算总数减少17.81万元,主要原因是调出教师工资高于新进教师工资,故教职工工资总额减少,单位匹配的五险一金也相应减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出183.16万元,占74.38%、社会保障和就业支出29.19万元,占11.85%;卫生健康支出13.30万元,占5.40%;住房保障支出20.61万元,占8.37%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出(205类)普通教育(02款)初中教育(03项)2025年预算数为177.16万元,主要用于:保障单位正常运转的基本支出,包括教职工基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。
2.教育支出(205类) 教育费附加安排的支出(09款)其他教育费附加安排的支出(99项)2025年预算数为6.00万元,主要用于:安保人员工资。
3. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为27.47万元,主要用于:按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算数为1.72万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险费支出。
5. 卫生与健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)2025年预算数为12.88万元,主要用于:按规定由单位缴纳的医疗保险费支出。
6. 卫生与健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其它行政事业单位医疗支出(99项)2025年预算数为0.42万元,主要用于:按规定由单位缴纳的大额补充医疗保险、住院补充医疗保险费支出。
7.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为20.61万元,主要用于:按规定由单位缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
永前初中2025年一般公共预算基本支出246.26万元,其中:
人员经费240.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费5.43万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费等。因公用经费只将县本级财政经费纳入年初预算,所以印刷费、手续费、水费、电费、维修(护)费、培训费、其他商品和服务支出等其它日常公用经费支出暂未预算。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
永前初中2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
永前初中2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数0.17万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费0.17万元。
(一)会议费与2024年预算持平。
(二)培训费与2024年预算持平。
(三)差旅费较2024年预算增加0.17万元。主要原因是公用经费只将县本级财政经费纳入年初预算,2024年暂未预算差旅费,2025年预算差旅费0.17万元。
九、政府性基金预算支出情况说明
永前初中2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
永前初中2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
永前初中2025年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2025年底,永前初中所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年永前初中开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。其中:人员类项目0个,涉及预算0万元;运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3.上年结转:指上一年度尚未使用,结转到本年继续使用的资金,原规定用途不变。
4.教育支出:反映政府教育支出情况,具体包括学前教育、小学教育等方面支出。
5.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事业、民政管理事务等方面支出(机关事业单位基本养老保险缴费)。
6.卫生健康支出:反映政府在卫生健康方面的支出,具体包括医疗保障支出(基本医疗保险)等。
7.住房保障支出:反映政府用于住房保障等事务支出,包括住房公积金等。
8.基本支出:指单位为保障正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务所发生的支出。
10.“三公”经费:指单位人员因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。