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预决算及“三公”经费

中国共产党大英县委员会办公室 2025年部门预算

来源:县委办公室 发布时间:2025-06-06 17:27 浏览次数: 字体: [ ] 打印

 

 

 

 

中国共产党大英县委员会办公室

2025年部门预算

 

 

 


 

 

第一部分  2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2025年部门预算报表

1部门收支总表

1-1部门收入总表

1-2部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3一般公共预算支出预算表

3-1一般公共预算基本支出预算表

3-2一般公共预算项目支出预算表

3-3一般公共预算三公经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4-1政府性基金预算三公经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

第三部分  2025年部门预算项目绩效目标表

1部门预算项目支出绩效目标表

 

 


中国共产党大英县委员会办公室

2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 县委办公室职能简介

1.围绕县委中心工作和决策部署,搞好综合协调和服务。

2.负责县委日常文书工作,负责中央、省委、市、县各类文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、发放回收、立卷归档。

3.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署,做好调查研究,信息收集,情况分析,为县委的决策提供参考。

4.负责做好县委召开各项会议、活动的服务保障工作。

5.指导全县各级各部门党委办公室系统工作。

6.负责全县重大政策性问题的调查研究,分析整理和信息反馈工作。

7.贯彻落实党和国家有关保密、机要密码工作方针政策、法律法规和省委、市委、县委决策部署。负责全县保密、机要密码装备的使用和管理。

8.贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策,负责统筹全县档案工作。

9.承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。

10.完成县委交办的其他任务。

(二)县委办公室2025年重点工作

1.继续围绕县委中心工作和决策部署,搞好综合协调和服务。

2.保障县委文书日常运转

3.深入调查研究,为县委的决策提供参考。

4.做好县委各项会议、活动的服务保障工作。

5.规范全县机要密码装备的使用。

6.贯彻落实市委效率革命工作要求,提升办公室工作效率,提升业务能力水平。

二、部门预算单位构成

县委办公室下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。主要包括:中国共产党大英县委员会办公室机关、大英县电子政务网络管理中心、大英县政务服务中心、大英县保密技术检查中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出县委办公室2025年收支总预算828.05万元,较2024年收支预算总数减少81.16万元,主要是贯彻过紧日子政策。

(一)收入预算情况

县委办公室2025年收入预算828.05万元,其中:上年结转10.82万元,占1.31%;一般公共预算拨款收入817.23万元,占98.69%

(二)支出预算情况

县委办公室2025年支出预算828.05万元,其中:基本支出562.23万元,占67.90%;项目支出265.82万元,占32.10%

四、财政拨款收支预算情况说明

县委办公室2025年收支总预算828.05万元,较2024年收支预算总数减少81.16万元,主要是贯彻过紧日子政策。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入817.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入10.82万元;支出包括:一般公共服务支出700.57万元、社会保障和就业支出58.89万元、卫生健康支出25.17万元、住房保障支出43.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

县委办公室2025年收支总预算828.05万元,较2024年收支预算总数减少81.16万元,主要是贯彻过紧日子政策。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出700.57万元,占84.60%;社会保障和就业支出58.89万元,占7.11%卫生健康支出25.17万元,占3.04%;住房保障支出43.42万元,占5.25%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为27.71万元,主要用于:2025年档案工作经费、2025年巡视巡察工作经费。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025预算数为319.03万元,主要用于:县委办公室机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为227.29万元,主要用于2025年保密机要工作经费、2025年县公务服务中心工作经费、2025年政策研究工作经费、2025年内网和会议室维修维护费、2025年国安和外事工作经费、2025年深改和信息工作经费、2025年全会工作经费。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)上年结转数为10.82万元,主要用于2024年政策研究经费2024年国安工作经费、2024年信息管理经费、2024年深化改革经费、2024年党代会工作经费、2024年机要室建设、2024年档案工作经费、2024年巡视巡察工作经费、2024年保密工作经费

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2025年预算数为115.72万元,主要用于:部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为57.90万元,主要用于:职工每月养老保险支出

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.99万元,主要用于:职工每月工伤保险和失业保险支出

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为13.73万元,主要用于:行政人员每月医疗保险支出

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为5.48万元,主要用于:事业人员每月医疗保险支出

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为5.12万元,主要用于:职工医疗补助

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.84万元,主要用于:缴纳职工每年住院医疗

12.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为43.42万元,主要用于:职工每月住房公积金的缴纳

六、一般公共预算基本支出情况说明

县委办公室2025年一般公共预算基本支出562.23万元,其中:

人员经费489.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金。

公用经费72.89万元,主要包括:办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

县委办公室2025三公经费财政拨款预算数32.15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费23.65万元,公务用车购置及运行维护费8.5万元。

(一)因公出国(境)经费较2024年预算下降100%主要原因是无因公出国计划

(二)公务接待费较2024年预算下降0.21%主要原因是公务接待的次数减少

2025公务接待费(含县公务服务中心接待费)计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

部门现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2025年安排公务用车购置费0万元

2025年安排公务用车运行维护费8.5万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障我办日常工作开展。

八、会议费”“培训费”“差旅费财政拨款预算安排情况说明

县委办公室2025会议费培训费差旅费财政拨款预算数39.29万元,其中:会议费13万元(本年预算12万,上年结转1万),培训费3.5万元,差旅费23.79万元。

(一)会议费较2024年预算与2024年预算持平。主要原因是精简会议

(二)培训费较2024年预算增长75%主要原因是增加培训频次,提升干部能力水平

(三)差旅费较2024年预算下降45.31%要原因是减少出差次数

九、政府性基金预算支出情况说明

县委办公室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

县委办公室2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年,县委办公室下属中国共产党大英县委员会办公室机关1家行政单位、大英县电子政务网络管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为29.7万元,较2024年预算减少5.5万元,下降15.63%

(二)政府采购情况

2025年,县委办公室安排政府采购预算15.32万元,主要用于采购2台空调1.05万元,6电脑,0.6万元、更换不间断电源9万元、速印机4万元和公车维修加油服务0.67万元

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2024县委办公室开展绩效目标管理的项目16个,涉及预算909.21万元。其中:人员类项目1个,涉及预算556.67万元;运转类项目1个,涉及预算82.58万元;特定目标类项目14个,涉及预算269.96万元

十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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