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预决算及“三公”经费

2022年度大英县妇联决算说明

来源:县人民政府办公室 发布时间:2023-09-02 11:25 浏览次数: 字体: [ ] 打印

 

2022年度

四川省大英县妇女联合会单位决算


目录

 

公开时间:2023年8月31

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 单位概况

 

    一、主要职责

    (一)主要职能。

县妇联是全国妇联的地方组织,是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是:

1.根据党的中心任务,指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。

2.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动,组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质,促进妇女人才成长。

4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童的合法权益。

5.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊,促进祖国统一大业,发展同世界各国妇女的友好交往,增进友谊,加强合作。

6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题,及时向县委、县政府反映,提出建议。

7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。

8.领导和指导县妇女活动中心的工作。

9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。

10.承担县委、县政府交办的其他工作。

    二、机构设置

县妇联属一级预算单位1个。主要包括:大英县妇女联合会(机关)。下设办公室1个,编制5个,其中行政编制4个,机关工勤1个

 


第二部分 2022年度单位决算情况说明

 


一、 入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计149.74万元,与2021年相比,收入减少15.77万元,增长11%,主要变动原因是民生项目资金增加。支出总计149.74万元,与2021年相比,支出减少15.77万元,增长11%,主要变动原因是民生项目资金比去年增多。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 

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二、 入决算情况说明

2022年本年收入合计149.74万元,其中:一般公共预算财政拨款收入149.74万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图) 

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三、 出决算情况说明

2022年本年支出合计149.74万元,其中:基本支出72.46万元,占48%;项目支出77.28万元,占52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计149.74万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加15.77万元,增长11%。主要变动原因是民生项目资金比去年增多。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出149.74万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.77万元,增长11%。主要变动原因是民生项目资金比去年增多。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

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   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出149.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出101.77万元,占68%社会保障和就业8.08万元,占5.4%卫生健康支出5.52万元,占3.7%住房保障支出6.1万元,占4.1%农林水支出28.27万元。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022般公共预算支出决算数为149.74完成预算100%。其中。

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项): 支出决算为57.82万元,完成预算100%

2.一般公共服务(类)群众团体事务(款)般行政管理事务(项): 支出决算为21.6万元,完成预算100%

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项): 支出决算为22.35万元,完成预算100%

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为8.08万元,完成预算100%

5.卫生健康支出()公共卫生(款) 重大公共卫生服务(项)支出决算为3万元,完成预算100%

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出决算为2.52万元,完成预算100%

7.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)支出决算为28.27万元,完成预算100%

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为6.1万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出72.46万元,其中:

人员经费62.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费10.21万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新费

七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元,完成预算100%较上年减少0.1万元,下降20%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.5万元,占100%。具体情况如下:(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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    1.因公出国(境)经费支出0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021持平

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元公务用车购置及运行维护费支出决算比2021持平

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202212月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.5万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元,下降20%。主要原因是厉行节约,加强内部管理,严格控制三公经费支出。其中。

国内公务接待支出0.5万元,主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待4批次,55人次(不包括陪同人员),共计支出0.5万元,具体内容包括:县间交流学习、全县居家灵活就业工作交流、工作调研及妇联活动开展中的需用的工作餐等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,县妇联机关运行经费支出10.21万元,比2021年增加1.74万元,增长17%主要原因是办公设备购置比去年有所增加。

(二)政府采购支出情况

2022年,县妇联政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物(办公室设备)支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20221231日,县妇联共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对“基层妇联工作经费”“妇儿工委专项经费“妇女儿童工作经费”项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是(收入类型)等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务(201)群众团体事务(29)行政运行(01):指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

6.一般公共服务(201)群众团体事务(29)一般行政管理事务(02):指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

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