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预决算及“三公”经费

2024年度四川省大英县河边中心卫生院部门决算

来源:县卫生健康局 发布时间:2025-09-01 10:51 浏览次数: 字体: [ ] 打印


2024年度

大英县河边中心卫生院部门决算


  

                                    公开时间:202591

 

    第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

    一、部门职责

大英县河边中心卫生院历经几代医务工作者的艰苦努力,现已成为辖区内医疗和预防保健技术指导中心,是大英县城镇职工及城镇居民基本医疗保险定点医院,新型农村合作医疗定点医院,公安民警紧急救治绿色通道定点医院,承担着辖区及周边地区10余万人的医疗服务、急诊急救、预防保健等任务。

    二、机构设置

大英县河边中心卫生院隶属于大英县卫健局,是一所二级乙等医院。医院核定编制69人,现有在编人员67人,临聘人员50人,“三支一扶”1人,公共卫生特别服务岗6人。医院开设有公共卫生科、内科、外科、妇产科、儿科、眼耳鼻咽喉科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科、麻醉科、中医科等近10个一级临床、医技科室,下设普外、呼吸、妇科、新生儿等10余个二级专业组下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

        一、 收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2606.27万元。与2023相比,收、支总计各减少92.64万元,增长/下降3.43%。主要变动原因是业务收入下降,财政拨款减少

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

        二、收入决算情况说明

2024本年收入合计2606.27万元,其中:一般公共预算财政拨款收入947.18万元,占36.35%;事业收入1659.09万元,占63.65%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2024本年支出合计2606.27万元,其中:基本支出2573.41万元,占98.74%;项目支出32.86万元,占1.26%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024财政拨款收、支总计均为947.18万元。与2023相比,财政拨款收、支总计各减少66.64万元,下降6.57%。主要变动原因是2023年度结算了疫情防控经费。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024一般公共预算财政拨款支出947.18万元,占本年支出合计的6.34%。与2023相比,一般公共预算财政拨款支出减少66.64万元,下降6.57%。主要变动原因是2024年没有疫情防控资金结算。

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

     (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024一般公共预算财政拨款支出947.18万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.6万元,占1.01%卫生健康支出937.58万元,占98.99%

 (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024度一般公共预算支出决算数为947.18万元完成预算100%。其中:

1.卫生健康208(类)20805(款)2080502(项):支出决算为9.6万元,完成预算9.6%,决算数等于预算数。

2.卫生健康210(类)21001(款)2100199(项): 支出决算为202.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.卫生健康210(类)21003(款)2100302(项): 支出决算为119.74万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.卫生健康210(类)21003(款)2100399(项): 支出决算为165.34万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.卫生健康210(类)21004(款)2100408(项): 支出决算为408.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.卫生健康210(类)21004(款)2100409(项):支出决算为31.36万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

   7.卫生健康210(类)21004(款)2100410(项):支出决算为6.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

   8.卫生健康210(类)21007(款)2100717(项):支出决算为1.8万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

   9.卫生健康210(类)21007(款)2100704(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024一般公共预算财政拨款基本支出914.33万元,其中:人员经费550.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费363.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07和财决08-1仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024三公经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%较上年度增加0万元,增长/下降0%决算数0与预算数持平。

(注:上述预算口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%主要原因是本单位未安排工作人员出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2023增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未购置公务用车

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至20241231,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2023增加0万元,增长0%。主要原因是本单位未发生公务接待。其中:

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

外事接待支出0万元外事接待0批次,0次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024,机关运行经费支出0元,比2023增加0万元,增长0%

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2024,政府采购支出总额18.35万元,其中:政府采购货物支出17.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。主要用于购买医疗检验试剂、办公耗材、救护车保险。授予中小企业合同金额17.72万元,占政府采购支出总额的96.5%,其中:授予小微企业合同金额17.72万元,占政府采购支出总额的96.5%

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3其他用车主要是用于医疗救治单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位未纳入一级预算绩效管理。财政补助收入是卫生健康局统一预算,进行二次分配。卫生健康局对财政预算项目统一按预算绩效管理要求,对财政补助预算项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中开展绩效监控,组织开展绩效自评,绩效自评表由卫生健康局统一公开。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其他行政事业单位基本养老支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指保障红十字会行政机关正常运转的支出

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指用于保障行政机关机构正常运转的支出

12.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)机关服务:指用于行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

13.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)其他卫生健康管理事务支出:指除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

14.卫生健康支出(类) 公立医院(卫生)(款)综合医院(项):指县级公立医疗机构开展医疗业务活动等方面支出。

15.卫生健康支出(类)公立医院(卫生)(款)中医(民族)医院(项):指用于卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16.卫生健康支出(类) 公立医院(卫生)(款)其他公立医院支出(项):指用于上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

17.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指用于保障乡镇卫生院正常运行的支出。

18.卫生健康支出(类) 基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指用于除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)指用于保障疾病预防控制机构正常运行的支出。

20.卫生健康支出(类)公共卫生(卫生)(款)卫生监督机构(项):指用于保障卫生监督机构正常运行的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指用于保障妇幼保健机构正常运行的支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指用于基本公共卫生方面的支出

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)指用于重大公共卫生专项方面的支出

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)指用于突发公共卫生事件应急处理方面的支出

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)指用于除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

27.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)指用于除中医药专项支出以外的他中医药支出。

28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)指用于计划生育机构方面的支出

29.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)指用于计划生育服务方面的支出

30.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)指除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)用于行政单位基本医疗保险缴费经费。

32.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

33.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)用于老龄卫生健康事务方面的支出。

34.生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)用于除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

35.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


               第四部分 附件 

 

           本单位未纳入一级预算绩效管理,绩效自评表由卫生健康局统一公开。

 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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