目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表13. 部门预算项目支出绩效目标表
表14. 部门整体绩效目标
中国共产党大英县委统战部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 中共大英县委统战部职能简介
中共大英县委统一工作部(简称“县委统战部”)是县委主管全县统一战线工作的职能部门,为正科级,列县委工作机关序列,统一领导和管理民族宗教工作,县民族宗教事务局(简称“县民族宗教局”)与县委统战部合署办公,实行一套机构,两个机关名称,统一管理侨务,台湾事务工作,加挂县侨务和台湾事务办公室牌子。
主要职能:1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用,了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结,协调统一战线各方面关系,组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。
2、负责协调、监督、检查全县统一战线工作;调查研究统一战线的理论和方针、政策,组织贯彻执行党委政府关于统一战线工作的方针、政策,向县委全面反映统一战线工作情况,提出开展统一战线工作的意见和建议;督促检查全县统一战线政策贯彻执行情况,牵头协调处理统一战线工作中的重大问题和管理有关干部及组织统一战线的重大活动。
3、负责发现、培养党外代表人士,制定党外干部培养规划,负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作,协助民主党派总支(支部)、县工商联做好干部管理工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4、贯彻落实党的宣传工作方针,统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作,组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划,统筹推进网络统战工作,打造网络统战工作平台,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。
5、负责联系各民主党派,通报情况、反映意见、制定年度政党协商计划,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策,受县委委托,向民主党派通报中央、省委、市委和县委的精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6、贯彻落实党的民族工作方针、政策和国家法律、法规,依法履行民族工作相关职责,协调处理民族工作中的重大问题,根据分工,统筹协调做好少数民族干部工作,依法管理民族事务,全面促进民族事业发展。
7、贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策和国家法律、法规,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,抵御境外利用宗教进行渗透,引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8、负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子代表人士,开展思想政治工作,指导县党外知识分子联谊会开展统战工作。
9、负责联系、培养新的社会阶层人士,支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养新的社会阶层人士,开展思想政治工作,指导县新的社会阶层人士联谊会开展统战工作。
10、承担全县非公有制经济协调工作,负责全县引导非公有制经济代表人士工作,参与制定、推动落实鼓励支持非公有制经济发展的政策,调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见,团结、服务、引导、教育非公有制经济人士,促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11、统一管理侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,拟订全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实,调查研究侨情和侨务工作情况,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,联系海外有关侨团和代表人士,负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排,指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在县内的合法权利和利益。
12、统一管理港澳、台湾事务工作。贯彻落实中、省、市海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。联系港澳台有关党派、团体及代表人士。调查研究台情和涉台事务工作情况,提出政策建议。组织、指导、管理、协调各部门、镇、园区、社区对台工作。负责我县同台湾有关党派、团体和各阶层人士的重大交流交往和反对“台独”工作。负责我县对台上层联络工作。负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作的新闻发布。做好统一战线外事管理工作。指导台胞台属联谊会开展统战工作。
13、负责指导县直部门、镇、园区、社区统战工作,加强统战干部的培训工作,协调政府各有关部门及企事业单位的统战工作,受县委委托,领导县工商联党组,指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。
14、负责职责范围内的安全生产、职业健康、生态环境保护、审批便民服务等工作。
15、完成县委及上级主管部门交办的其他任务。
中共大英县委统战部2025年重点工作
一是铸牢政治执行力,确保中央和省市县重大决策部署落地生根。
二是服务中心大局,助力大英现代化建设新篇章。
三是深化政党协商,激活多党合作制度乘数效应。
四是聚同心促共融,民族宗教偕行发展新实践。
五是新力聚同心,绘就中国式现代化统战新图景。
六是架起连心纽带,构建港澳台侨与内地双向赋能新格局。
七是夯实统战工作基层基础。
八是抓住核心要点,校准新时代统战工作政治引领坐标系。
二、部门预算单位构成
县委统战部是一级预算单位,统一领导和管理民族宗教工作,代管县归侨侨眷联合会(事业单位);下属1个事业单位,即大英县民主党派和宗教文化服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,中共大英县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025年收支总预算329.32万元,较2024年收支预算总数减少7.62万元,主要是一般公共服务支出预算减少。
(一)收入预算情况
大英县委统战部2025年收入预算329.32万元,其中:上年结转10万元,占3.03%;一般公共预算拨款收入319.32万元,占96.97%。
大英县委统战部2025年支出预算329.32万元,其中:基本支出267.64万元,占81.27%;项目支出61.68万元,占18.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县委统战部,2025年收支总预算329.32万元,较2024年收支预算总数减少7.62万元,主要是一般公共服务支出预算减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入319.32万元、上年结转10万元;支出包括:一般公共服务支出269.89万元、社会保障和就业支出27.51万元、卫生健康支出11.65万元、住房保障支出20.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年收支总预算329.32万元,较2024年收支预算总数减少7.62万元,主要是一般公共服务支出预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出269.89万元,占81.95%;社会保障和就业支出27.51万元,占8.35%;卫生健康支出11.65万元,占3.54%;住房保障支出20.27万元,占6.16%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)2025年预算数为155.95万元,主要用于:单位公务员及编外人员工资福利支出及机关运行支出,保障工作正常开展。
2.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为51.68万元,主要用于:保障4个统战团体正常运转、统战活动正常开展及资产购置。
3.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)2025年预算数为52.26万元,主要用于:事业人员工资福利支出及办公支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老缴费支出(项)2025年预算数为27.03万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,保障社保缴费。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.47万元,主要用于社保缴费。
6.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为6.44万元,主要用于行政职工医疗保险缴费,保障职工福利。
7.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为2.48万元,主要用于事业员工医疗保险缴费。
8.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.35万元,主要用于其他行政事业单位医疗支出。
9.一般公共服务(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为20.27万元,主要用于单位职工的住房公积金交纳。
10.一般公共服务(类)卫生健康支出(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为2.38万元,主要用于行政事业人员医疗保险缴费。
11.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)2025年预算数为10万元,主要用于宗教场所维修。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共大英县委统战部2025年一般公共预算基本支出267.64万元,其中:
人员经费235.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费32.26万元,主要包括:办公费、水费、委托业务费、邮电费、公务接待、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委统战部2025年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
2025年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。主要原因是本年度无出国计划。
(二)公务接待费较2024年预算持平。主要原因按中央八项规定,节约开支,减少不必要的支出。
2025年公务接待费计划用于上级或其他区(县)来县调研等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费及平时因工作需要的用餐。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是2017年公务车已移交机关事业管理局统一管理,本部门无购置计划及运行维护安排。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车0燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
中共大英县委统战部2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数11万元,其中:会议费1万元,培训费2万元,差旅费8万元。
(一)会议费较2024年预算增长100%。主要原因是本年度单位有会议安排。
(二)培训费较2024年预算增长100%。主要原因是本年度有培训计划。
(三)差旅费较2024年预算增长6.67%。主要原因是去年预算不足支付,本月略有增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
2025年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,中共大英县委统战部1家行政单位,县侨联、民主党派及民族宗教文化服务中心等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为32.26万元,较2024年预算减少2.13万元,减少6.19%,主要原因是人员减少,公用经费相应减少。
(二)政府采购情况
2025年,县委统战部安排政府采购预算1.06万元,其中0.864万元主要用于按要求购置国产电脑,由专门部门统一采购,本部门支付这一部分款项;另需采购1台打印机,资金预算0.2万元,由本部门自行购置。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,本单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中,财政拨款预算安排0万元,非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2025年中共大英县委统战部开展绩效目标管理的项目31个,涉及预算329.32万元。其中:人员类项目19个,涉及预算235..38万元;运转类项目9个,涉及预算32.26万元;特定目标类项目3个,涉及预算61.68万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。