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预决算及“三公”经费

2022年度四川省大英县政府服务热线中心部门决算

来源:县人民政府办公室 发布时间:2023-09-02 09:40 浏览次数: 字体: [ ] 打印


2022年度

四川省大英县政府服务热线中心部门决算


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公开时间:2023829

 

    第一部分 单位概况

  一、主要职责

  二机构设置

    第二部分 2022年度单位决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 附件

    第五部分 附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


    第一部分 单位概况

    一、主要职责

    1.负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复;

    2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复;

    3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作,受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项;

    4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查,及时向政府领导报告群众反映的重要社情民意,协调处理跨辖区、跨部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题;

    5.负责对热线办理情况进行综合分析,编制热线专报,为领导决策提供有价值的信息;

    6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等;

    7.完成县委、县府交办的其他事项。

    二、机构设置

    大英县政府服务热线中心是县政府办下属事业单位。大英县政府服务热线中心下属事业单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。内设机构综合股、受理股和督查股。部门核定编制人数10人,经县政府同意聘用工作人员7人。截至2022年底,实有在岗人数16人,其中公务员2人、事业人员7人、聘用人员7人。

第二部分2022年度单位决算情况说明

    一、入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计188.84万元。与2021年相比,收、支总计各减少16.10万元,下降7.85%。主要变动原因退休1人,工资、养老金、医疗保险费和住房公积金减少

 

    二、入决算情况说明

    2022年本年收入合计188.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入188.84万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%


    三、出决算情况说明

    2022年本年支出合计188.84万元,其中:基本支出125.92万元,占66.68%;项目支出62.92万元,占33.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年财政拨款收、支总计188.84万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少16.10万元,下降7.85%。主要变动原因是退休1人,工资、养老金、医疗保险费和住房公积金减少

     

    五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出188.84万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.10万元,下降7.85%。主要变动原因是退休1人,工资、养老金、医疗保险费和住房公积金减少

  

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2022年一般公共预算财政拨款支出188.84万元,主要用于以下方面一般公共服务支出165.72万元,占87.76%教育支出0万元,占0%科学技术支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%社会保障和就业支出9.02万元,占4.78%卫生健康支出3.93万元,占2.08%住房保障支出10.17万元,占5.38%

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2022般公共预算支出决算数为188.84万元完成预算100%。其中

    1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为38.44万元,完成预算100%事业运行(项)支出决算为63.68万元,完成预算100%

    2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为9.02万元,完成预算100%

    3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项):支出决算为3.93万元,完成预算100%

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算为10.17万元,完成预算100%

    六般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年一般公共预算财政拨款基本支出125.92万元,其中:

    人员经费111.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费14.32万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    七、财政拨款三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2022“三公”经费财政拨款支出决算为3.79万元,完成预算100%较上年增加1.9万元,增长100%。决算数与预算数持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.5万元,占92.35%;公务接待费支出决算0.29万元,占7.65%。具体情况如下

     

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算2021持平主要原因是2022年没有因公出国(境)经费支出安排。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.5万元完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021增加2.19万元,增加167.17%。主要原因是公务用车车龄长,维修费增加及县热线中心增加现场督查督办次数

   其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元主要2021年没有公务用车购置经费支出安排。截至202212月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出3.5万元。主要用于日常公务用车,脱贫攻坚下乡,热线和效能调研、指导、督办、协调等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0.29万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2021年减少0.29万元,下降50%。主要原因是县热线中心厉行节约。其中

    国内公务接待支出0.29万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次,32人次(不包括陪同人员),共计支出0.29万元,具体内容包括:接待上级部门现场督办、检查指导、各区(县)考察交流学习

    外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要2022年没有安排外事接待公务接待费支出。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

    十、他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2022年,县热线中心机关运行经费支出77.24万元,比2021年减少20.96万元,下降21.34%。主要原因是2022年聘用人员经费在项目中列支。

    (二)政府采购支出情况

    2022年,县热线中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20221231日,县热线中心共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对热线运行经费、聘用人员经费2个项目开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,组织对2个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

    第三部分 解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是职工在岗慰问费和利息收入等。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位行政人员的基本支出;事业运行(项): 指单位事业人员的基本支出。

    6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位人员基本养老保险缴费

    7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指单位行政人员基本医疗保险缴费;事业单位医疗保险(项)单位事业人员基本医疗保险缴费。

    8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指事业单位人员住房公积金缴费

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 


四部 附件

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)



 


五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表



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