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预决算及“三公”经费

2024年度四川省大英县蓬莱镇人民政府部门决算

来源:蓬莱镇 发布时间:2025-09-01 17:21 浏览次数: 字体: [ ] 打印


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公开时间:2025年9月1日

 

第一部分 部门概况 3

一、 本职能及主要工作

二、 机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

二、 入决算情况说明

三、 出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

四部分 附件

附件1

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能

蓬莱镇党委、蓬莱镇人民政府贯彻落实党中央的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,落实基层党建工作责任制,深入推进反腐败斗争,加强基层意识形态工作;推进镇党建、社区(村)党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对镇人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策,参与辖区建设规划和公共服务设施布局,推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作,大力实施乡村振兴战略。

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务,落实民生保障政策,加强社区(村)服务配套设施和综合服务平台建设,完善社区(村)综合服务功能。

4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理、生态环境保护等综合性工作;组织开展辖区内环境综合治理,协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。

5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村)居民等社会力量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内各种社会力量资源为本镇社区(村)发展服务。

6.指导社区(村)自治。完善党组织领导下的基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法;建立党建引领下的社区居民(村民)委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。

7.维护公共安全。负责辖区公共安全、平安建设、社会治安综合治理、安全生产状况的监督检查等相关工作,处理群众来信来访,化解矛盾纠纷。

8.完成县委、县政府交办的其他事项。

    (二)2024年重点工作完成情况

这一年,我们铆足干劲、聚能蓄势,发展质效持续提升和美蓬莱有了新跨越

经济运行稳中有进全年固定资产投资完成3.01亿元包装中央专项债项目3总投资12.42亿元。推进乡村振兴衔接资金项目5个,总投资842万元;交运、水利领域项目分别实施1个、8个,总投资90万元、683万元;争取涉农项目资金1419.5万元。强化企业培育,召开升规入统专题推进会12次,培育准四上在库企业4家,圆满完成3家企业升规入统目标任务。

现代农业稳产增效常态化整治撂荒地,完成土地平整2426.9亩、耕地进出平衡举证1377.81余亩,新改建高标准农田0.33万亩,布局粮油高产展示片1个,建成示范带3.7亩,食播面9.82万亩总产3.5万吨。新建整修提灌站24处、渠道23公里。构建1+3+N农业社会化服务体系,严格落实“猪十条”,出栏生猪7.76万头。发放耕地保护补贴696.21万元。全镇村集体经济收入实现282.69万元

优势产业稳步提质夯实“一环一带三园四区”格局,打造蓬乐路农文旅融合示范带。举办第一届乡村旅游季之“渔”乐钓鱼等活动。创新“产业+”模式,打造桅杆坝村“虾塘经济”“庭院经济”。持续拓展柑橘、青花椒产业链,1.2万亩柑橘产业园配备冷链物流与自动化分拣设备,初加工率100%,产值达1.8亿元。利用园区资源建2000平方米黑鸡养殖场,开启花椒林下养殖,实现多元绿色发展。

这一年,我们统筹兼顾、提升品质,镇村魅力持续提升和美蓬莱有了新气象

城乡面貌焕然一新。扎实推进环境综合整治,完成蓬乐路等沿线清杂去乱20余公里,规范庭院500余户,拆除违建18。开展自建房安全排查2819处,发放整治告知书116份,完成危房改造57新建垃圾集中收集站4个、各类垃圾收集设施23整治山坪塘2口。办结安置房装修备案173份,设置建渣临时堆放点3个,日均清运建渣9

乡村振兴扎实推进建成省级宜居宜业和美乡村6改造卫生厕所113户,完成2个村生活污水治理千村示范工程发放雨露计划补助26.55万元、惠及学生97名。开发公益性岗位116个,临时岗位133个,2262名脱贫劳动力稳定就业,发放跨区域交通补贴91.75万元投入乡村振兴衔接资金842元实施项目5全覆盖走访农户1.9933万户,新识别监测对象62131人,127名监测对象稳定消除风险。

生态环境稳定向好。严格落实长江十年禁渔,开展河长制”巡河2000余次、禁渔巡查300余次整改环境乱象200余处,清运垃圾3600余吨。推进2所场镇学校管网改造,新建更换污水管网5公里综合治理大英河等6流域,河道水质持续改善高标准落实秸秆禁烧,打捆回收220余吨、机械化还田80余吨。开展烟花爆竹售卖联合巡查,发放宣传资料3000余份、劝离人员200余次,重点区域实现“零燃放”

这一年,我们补短兜底、力而为,民生福祉持续提升和美蓬莱有了新诠释

民生实事有形有效。发放低保、残疾救助补贴1048.16万元,惠及2327。慰问退役军人、困难家庭等2247,发放物资及慰问金23.68万元。推进蓬莱镇城乡一体化等3个安置房项目,完成青龙坡村安置房分配工作,发放过渡费2922.4万元,办理不动产权证100余套。开发公益性岗位15个,吸引70返乡业,新培育市场主体70家。构建三级劳务体系90余家企业合作,镇劳务专合社获评省级明星社。

社会事业有声有色。聚焦一老一小,推广幸福朝阳居长者助餐服务,建成青龙坡村“人民食堂”落实留守儿童包联机制,发挥童伴之家关爱阵地作用,服务留守儿童千人次。开展主题实践社会志愿服务活动20文化进万家等群众文化活动10场。推行1334治理模式,改造盛水村阵地600㎡,打造青龙坡村天星社区党建领航商圈共治示范阵地,朝阳社区被命名为第八批四川省民族团结进步示范社区。

风险防范有力有序。落实安全生产“五预”机制和现场指挥官制度,聚焦道路交通、森林防灭火等重点领域,召开安全生产会议38次,党政主要领导带队检查19次,开展专项整治及“回头看”,整改隐患292处,全年实现重特大安全事故“零发生”。开展扫黑除恶排查12高危易制毒场所排查276次,销号滞留境外人员2人。全年化解矛盾纠纷99起,办结12345热线工单1835单,办结率100%,社会大局和谐稳定。

这一年,我们狠抓作风、提升效能,自身建设持续提升,和美蓬莱有了新风采

政治建设贯穿全程深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,格落实“第一议题”制度,扎实开展党纪学习教育,深化警示教育,做实以案促改开展专题理论学习8次,理论学习中心组学习12次,指导各党总支(支部)集中学习124

法治建设全面加强。坚持全面从严治党、依规治党,落实重大行政决策事项集体决策制度。全年组织集中学法5,推送普法知识60余条以案说法50余篇发放宣传资料5000余份、提供法律咨询140余人次主动公开政府信息71条,通过政务平台发布转载信息71条。自觉接受人大法律监督、政协民主监督,办理人大代表议案13件、建议3件。

廉政建设更为有力。围绕校园餐、村集体“三资”管理等重点领域梳理廉政风险点35个,制定防控措施71开村(社区)“阳光问廉”坝坝会60开展警示教育6谈心谈话9人次,印发督查通报4,解决“急难愁盼”问题763坚持政府过紧日子,从严从紧编制预算成功创建2024年公共机构节水型单位

、机构设置

蓬莱镇人民政府下属二级单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

纳入蓬莱镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.大英县蓬莱镇人民政府

2.大英县蓬莱镇农业综合服务中心

3.大英县蓬莱镇便民服务中心(退役军人服务站)

2024年度部门决算情况说明

 

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12947.14万元。与2023年相比,收、支总计各减少9884.37万元,减少43.29%。主要变动原因是其他收入、支出的减少

 

    二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计4764.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入4764.11万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计12947.14万元,其中:基本支出1671.73万元,占12.19%;项目支出11275.42万元,占87.81%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计4764.11万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加658.59万元,增加16.04%。主要变动原因是一般公共服务支出项目支出增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4764.11万元,占本年支出合计的36.8%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出增加836.64万元,增加21.3%。主要变动原因是一般公共服务支出项目支出增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4764.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1352.57万元,占28.39%;国防支出2万元,0.04%;文化旅游体育与传媒支出33.5万元,占0.7%,社会保障和就业支出552.07万元,占11.59%;卫生健康支出50.08万元,占1.05%;节能环保支出5万元0.11%城乡社区支出430.33万元,占9.03%;农林水支出1192.38万元,占25.03%;住房保障支出1138.19万元,占23.89%;灾害防治及应急管理支出8万元,占0.17%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

24般公共预算支出决算数为4764.11万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为4.24万元,完成预算100%决算数预算数持平

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款行政运行(项):支出决算为613.92万元,完成预算100%,决算数预算数持平

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款事业运行(项):支出决算为48.58万元,完成预算100%,决算数预算数持平

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为645.73万元,完成预算100%,决算数预算数持平

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%,决算数预算数持平

    6.一般公共服务(类)组织事务款)其他组织事务支出(项)支出决算为2.1万元,完成预算100%,决算数预算数持平

7.一般公共服务(类)宣传事务款)其他宣传事务支出(项)支出决算为5万元,完成预算100%,决算数预算数持平

8.一般公共服务(类)社会工作事务款)其他社会工作事务支出(项)支出决算为2万元,完成预算100%,决算数预算数持平

9.一般公共服务(类)信访事务款)其他信访事务支出(项)支出决算为3万元,完成预算100%,决算数预算数持平

    10.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出款)其他一般公共服务支出(项)支出决算为25万元,完成预算100%,决算数预算数持平

    11.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数预算数持平

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为33.5万元,完成预算100%决算数预算数持平

13.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务(项):支出决算为13.03万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):支出决算为95.48万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为138.14万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为37.43万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为136.35万元,完成预算100%,决算数预算数持平

18.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):支出决算为128.1万元,完成预算100%,决算数预算数持平

19.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为3.53万元,完成预算100%,决算数预算数持平

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为24.45万元,完成预算100%,决算数预算数持平

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为23.52万元,完成预算100%,决算数预算数持平

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为2.11万元,完成预算100%,决算数预算数持平

23.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项):支出决算为5万元,完成预算100%,决算数预算数持平

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算为306.41万元,完成预算100%,决算数预算数持平

25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为52.86万元,完成预算100%,决算数预算数持平

26.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为71.06万元,完成预算100%,决算数预算数持平

27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为349.99万元,完成预算100%,决算数预算数持平

28.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项):支出决算为30万元,完成预算100%,决算数预算数持平

29.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为284.49万元,完成预算100%,决算数预算数持平

30.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):支出决算为46.5万元,完成预算100%,决算数预算数持平

31.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为481.4万元,完成预算100%,决算数预算数持平

32.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):支出决算为600万元,完成预算100%,决算数预算数持平

33.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):支出决算为419.11万元,完成预算100%,决算数预算数持平

34.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为119.07万元,完成预算100%,决算数预算数持平

35.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数预算数持平

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出1671.73万元,其中:

人员经费1488.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费182.75万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024“三公”经费财政拨款支出决算为1.06万元,完成预算21.2%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,减少了接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车运行费支出决算0.5万元,占47.17%;公务接待费支出决算0.56万元,占52.83%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2023年增加0万元,增长0%。主要原因是2023年未安排因公出国(境)费用

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元,完成预算100%。公务用车运行费支出决算比2023减少0.5万元主要原因是严格控制三公经费,减少加油费用,公务车日常新能源(电)出行。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202412月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0.5万元。

3.公务接待费支出0.56万元,完成预算14%公务接待费支出决算比2023年减少0.8万元,下降59%。主要原因是减少了接待

国内公务接待支出0.56万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次,66人次(包括陪同人员),共计支出0.56万元,具体内容包括:蓬莱镇机关、下属事业单位等机构接待各项检查、拆迁、脱贫攻坚等发生的支出

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

、国有资本经营预算支出决算情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2024年,蓬莱镇机关运行经费支出182.75万元,比2023增加了65.15万元,增加55.4%。主要原因是公用经费列支了人员经费福利费、工会经费、公务员交通补贴。

(二)政府采购支出情况

2024年,蓬莱镇人民政府采购支出总额288.68万元,其中:政府采购货物支出218.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.5万元。授予中小企业合同金额288.68万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20241231日,蓬莱镇人民政府共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对村(社区)干部报酬、村(社区)基层组织活动和公共服务运行经费、乡镇财力保障23个项目开展了预算事前绩效评估,对23个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取23个项目开展绩效监控

组织2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成蓬莱镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告,其中,蓬莱镇人民政府部门整体(含部门预算项目)绩效自评得分为94分,绩效自评报告详见附件第四部分

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):反映用于人大代表日常办公费用。

10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映用于机关人员工资、日常运转的基本支出。

11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映用于事业人员工资、日常运转的基本支出。

 12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映政府用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

13.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映乡镇财力保障项目用于关心下一代工作支出。

14.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映“两新”党建工作经费项目用于非公经济党组织活动经费支出。

15.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):反映乡镇财力保障项目用于宣传的事务支出。

16.一般公共服务(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项):反映乡镇财力保障项目用于社会工作的事务支出。

17.一般公共服务(类)信访事务(款)其他信访事务支出(项):反映乡镇财力保障项目资金用于信访工作的事务支出。

18.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映乡镇财力保障项目用于镇机关食堂的支出。

19.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):反映乡镇财力保障项目用于武装基层工作支出。

20.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。

21.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项):反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):反映城乡社区治理、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于单位职工养老保险缴费。

26.社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):反映事业单位大英县蓬莱镇便民服务中心(退役军人服务站)的基本支出。

27.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映用于社会保障和就业方面的支出。

28.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政人员医疗保险缴费。

29.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业人员医疗保险缴费。

30.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

31.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、河流治理与保护等方面的支出。

32.城乡社区支出(类)城乡社区管公共设施(款)其他城乡社区管公共设施(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

33.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出

34.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费的基本支出

35.农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路(项):反映用于乡村道路方面的项目出。

36.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):反映其他用于农业农村方面的项目出。

37.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

38.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

39.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项):反映用于棚户区改造方面的支出。

40.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项):反映其他用于保障性住房方面的支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

42.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):反映其他应急管理方面的支出。

43.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

44.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

45.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

47.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


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