2022年度
大英县回马镇人民政府
决 算
目 录
公开时间:2023年8月29日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职能
1.落实政策。宣传、落实党的路线方针政策和国家的法律法规,稳定农村基本经济制度;坚持依法行政,推进政务公开;加强对村民委员会的指导,培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划,营造农村经济发展环境;加强农村市场监督,提高市场功能,搞好劳动力技能培训,引导农村劳动力转移和就业,不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法治建设;加强社会治安综合治理,加强对突发事件的预警和管理,建立健全各种应急机制;加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾;强化青少年犯罪预防工作,切实保障农民合法权益,维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务;开展农村扶贫和社会救助;加强社会主义精神文明建设;做好防灾减灾工作,加强环境保护,努力改善农村人居环境,不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会;加强农村基础设施建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场等信息服务;及时向上级党委、政府反映社情民意,进一步密切党和政府与人民群众的关系。
二、机构设置
大 英县回马镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位1个,其他事业单位5个(大英县回马镇便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心、产业发展服务中心)。大英县回马镇人民政府现有行政编制37个,在编人员数34人;行政工勤3个,在编人员数2人;事业编制现有26个编制,在编人员26人。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1944.8万元。与2021年相比,收、支总计各增加351.27万元,增长22%。主要变动原因是新增2022年回马镇高铁占地和涪江右岸河堤工程前期等大额项目。

(图 1 :收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1944.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1944.8万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计1944.8万元,其中:基本支出1001.06万元,占51.5%;项目支出943.73万元,占48.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1944.8万元。与2021年相比,收、支总计各增加351.27万元,增长22%。主要变动原因是新增2022年回马镇高铁占地和涪江右岸河堤工程前期等大额项目。
(注:数据来源于财决01-1表)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1944.8万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加351.27万元,增长22%。主要变动原因是新增2022年回马镇高铁占地和涪江右岸河堤工程前期等大额项目。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1944.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出654.07万元,占33.6%;国防支出2万元,占0.1%;社会保障和就业支出101.69万元,占5.2%;卫生健康支出58.54万元,占3%;节能环保支出189.37万元,占9.7%;城乡社区支出82.32万元,占4.2%;农林水支出780.65万元,占40.1%;住房保障支出58.16万元,占3%;住房保障支出18万元,占0.9%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1944.8万元,完成预算100%。其中。
1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为2.84万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为496.49万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为30万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为67万元,完成预算100%。
6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为3万元,完成预算100%。
7.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务:支出决算为20万元,完成预算100%。
8.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出: 支出决算为0.6万元,完成预算100%。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行:支出决算为2.23万元,完成预算100%。
10.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行:支出决算为1.91万元,完成预算100%。
11.国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为28.69万元,完成预算100%。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):支出决算为7.88万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为62.07万元,完成预算100%。
15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为3.06万元,完成预算100%。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出决算为30万元,完成预算100%。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为14.8万元,完成预算100%。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为12.35万元,完成预算100%。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.39万元,完成预算100%。
20.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):支出决算为135.4万元,完成预算100%。
21.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项):支出决算为53.97万元,完成预算100%。
22.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项):支出决算为20万元,完成预算100%。
23.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出项):支出决算为40万元,完成预算100%。
24.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为22.32万元,完成预算100%。
25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为312.05万元,完成预算100%。
26.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):支出决算为6万元,完成预算100%。
27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为10万元,完成预算100%。
28.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为452.6万元,完成预算100%。
29.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为13.51万元,完成预算100%。
30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为58.16万元,完成预算100%。
31.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为18万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出1944.8万元,其中:
人员经费1481.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费463.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为4.97万元,完成预算100%,较上年减少0.43万元,下降7.92%。与预算数持平的主要原因是严格执行三公经费要求。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元,占50.3%;公务接待费支出决算2.47万元,占49.69%。具体情况如下。

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。
其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于信访维稳和应急通信等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.47万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.43万元,下降14.8%。严格按照三公经费要求执行。其中国内公务接待支出2.4万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待13批次,238人次(不包括陪同人员),共计支出2.47万元,具体内容包括:纪委办案接待,上级和兄弟单位考察学习交流接待等;外事接待支出0万元。
2022年,回马镇人民政府采购支出总额8万元,其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于固定资产购买。占政府采购支出总额的100%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,回马镇人民政府共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆、主要是用于应急保障。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对乡镇财力保障经费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务(项):指用于人大代表日常办公费用。
10.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务2(项):指用于政协日常办公费用。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
12.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指其他一般行政管理事务支出。
13.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指用于依法治县、信访维稳调解、村建制调整优化工作支出。
14.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):指用于关心下一代工作支出。
15.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项):指用于非公经济党组织活动经费支出。
16.国防(类)国防动员(款)其他国防动员(项):指用于武装基层工作支出。
17.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指用于群众文化方面的支出,包括基层文化站支出、群众艺术馆支出。
18.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游(项):指其他用于文化方面支出。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于单位职工养老保险缴费。
20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于公务员医疗保险缴费。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业人员医疗保险缴费。
22.节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指用于污水处理厂建设资金。
23.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项):指用于污水处理厂建设资金。
24.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指用于下属单位的基本支出。
25.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):指用于环境治理资金。
26.城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于政府城乡环境整治。
27.农林水(类)农业(款)事业运行(项):指用于农业事业单位人员工资津贴及日常办公费。
28.农林水(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指用于高校毕业生到基层任职的补助支出。
29.农林水(类)农业(款)其他农业(项):指用于基础设施建设及围堰整治资金。
30.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项):指用于非贫困村第一书记工作经费、贫困村驻村工作队经费。
31.农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指用于村级公益事业建设补助支出。
32.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指用于基层组织活动和公共服务运行经费。
33.农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项):指用于文武村和长江坝村壮大集体经济资金。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指用于安全社区建设。
36.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理(项):指用于政府安全监管。
37.灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)地方自然灾害生活补助(项):指用于自然生活救助。
38.其他(类)其他(款)其他(项):指不能划分具体的功能科目中的支出。
39.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
40.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
41.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
42.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
43.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||||||||
项目名称 | 51092322T000000369305-两新党建经费 | |||||||||||||||
主管部门 | 大英县回马镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县回马镇人民政府 | |||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||||||||
2022年我单位计划使用财政资金0.6万元,用于开展党组织活动、困难党员慰问等工作。确保党员参与党组织活动积极性。 | 项目按照进度实施,资金全部拨付到位。 | |||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||||||||
总额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | 10 |
|
| |||||||||
其中:财政资金 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 100.00% | / | / | ||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||||||||
其他资金 |
|
|
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| / | / | ||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 拨付党组织数量 | = | 2 | 个 |
| 7 |
|
| |||||||
党组织活动开展次数 | ≥ | 2 | 次 |
| 7 |
|
| |||||||||
质量指标 | 党组织活动党员出勤率 | = | 100 | % |
| 7 |
|
| ||||||||
党组织工作经费拨付准确率 | = | 100 | % |
| 8 |
|
| |||||||||
时效指标 | 党组织工作经费拨付及时率 | = | 100 | % |
| 7 |
|
| ||||||||
党组织活动开展及时率 | = | 100 | % |
| 7 |
|
| |||||||||
成本指标 | 党组织工作经费拨付成本 | ≤ | 0.6 | 万元 |
| 7 |
|
| ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 党组织工作经费应拨尽拨率 | = | 100 | % |
| 10 |
|
| |||||||
党组织活动参与党员知晓率 | = | 100 | % |
| 5 |
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| |||||||||
可持续发展指标 | 党组织工作经费拨付管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
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| 10 |
|
| ||||||||
两新党组织管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 |
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| |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 |
|
| |||||||
合计 | 100 |
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评价结论 | 1.社会效益。提高了回马镇两新党建支部党组织活动的开展率、党员同志参与知晓率,活动经费得到了充足的保障。 2.可持续影响效益。健全了困难党员慰问管理机制,提高了慰问困难党员的及时率和准确率。 3.服务对象满意度。提高支部党员的满意度,满意率≥90%。 | |||||||||||||||
存在问题 | 无相关问题 | |||||||||||||||
改进措施 | 加强业务培训和交流,健全内部控制制度,加大项目监督力度,加快项目实施进度,及时兑付项目资金,确保项目全面完成、成效明显 | |||||||||||||||
项目负责人:吴琳 | 财务负责人:李恒 | |||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000369326-乡镇人大代表活动经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县回马镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县回马镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据县人大安排,2022年度在回马镇召开至少一次人大代表会议,预计使用2.84万元,保障会议正常召开。 | 项目按照进度实施,资金全部拨付到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 人大代表会议召开次数 | ≥ | 1 | 次 |
| 8 |
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| |
人大代表会议资料印刷数量 | ≥ | 71 | 份 |
| 7 |
|
| |||
人大代表会议参会人次 | = | 71 | 人 |
| 7 |
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| |||
质量指标 | 人大代表会议资料印刷质量合格率 | = | 100 | % |
| 3 |
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| ||
人大代表会议参会人员到场率 | = | 100 | % |
| 7 |
|
| |||
时效指标 | 人大代表会议资料印刷及时率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| ||
人大代表会议举办及时率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
成本指标 | 经费总额控制 | ≤ | 2.84 | 万元 |
| 8 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 人大代表会议参会人员知晓率 | = | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续影响指标 | 人大代表会议长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表参会人员满意度 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 1.社会效益。经费保障了回马镇人大代表会议正常召开,提高了人大代表工作正常运转率。 2.可持续影响效益。使人大代表会议长效管理机制更加健全。 3.服务对象满意度。提高人大代表参会人员满意度,满意率≥85% | |||||||||
存在问题 | 无相关问题 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训和交流,健全内部控制制度,加大项目监督力度,加快项目实施进度,及时兑付项目资金,确保项目全面完成、成效明显 | |||||||||
项目负责人:刘艳 | 财务负责人:李恒 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000369340-脱贫村及乡村振兴重点村工作队经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县回马镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县回马镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年需要开展工作队经费6万,主要是办公费,打印耗材、采购办公耗材、开展知识讲座发放宣传手册等。保障驻村工作队日常工作正常开展,巩固脱贫成果。 | 项目按照进度实施,资金全部拨付到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队数量 | = | 2 | 次 |
| 2 |
|
| |
开展党课教育讲座次数 | ≥ | 3 | 次 |
| 3 |
|
| |||
开展农村农业知识讲座次数 | ≥ | 3 | 次 |
| 3 |
|
| |||
购买办公耗材次数 | ≥ | 10 | 次 |
| 3 |
|
| |||
走访贫困户次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 5 |
|
| |||
质量指标 | 开展农村农业知识讲座出勤率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| ||
政策宣传普及及时率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
走访贫困户覆盖率 | = | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
时效指标 | 购买办公耗材及时使用率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| ||
走访贫困户及时慰问率 | = | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
开展农村农业知识讲座及时率 | = | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
开展党课教育讲座及时开展率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
成本指标 | 工作队办公经费成本预算数 | ≤ | 6 | 万元 |
| 5 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 驻村工作队经费保障工作正常运转率 | = | 100 | % |
| 10 |
|
| |
巩固脱贫攻坚成果有效率 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |||
可持续发展指标 | 脱贫村驻村工作队管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 10 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 通过对回马镇2022年度脱贫村、乡村振兴重点村驻村工作队工作经费项目支出绩效评价工作,进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署,符合当前经济社会发展需要,检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。 | |||||||||
存在问题 | 无相关问题 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训和交流,健全内部控制制度,加大项目监督力度,加快项目实施进度,及时兑付项目资金,确保项目全面完成、成效明显 | |||||||||
项目负责人:蒋祺 | 财务负责人:李恒 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426240-村(社区)干部报酬及运行维护费 | |||||||||
主管部门 | 大英县回马镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县回马镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据年度工作计划要求,在2022年度需要村(社区)干部报酬基层组织活动和公共服务运行经费336.92万元,费用主要包含183.35万元发放村(社区)干部报酬(其中社区干部8名、村书记9名、监委会主任13名、村常职干部33名),50万用于垃圾清运费,40万用于劳务费,68万用于办公费。保障回马镇11个行政村及2个社区日常工作正常运转。 | 项目按照进度实施,资金全部拨付到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 336.92 | 336.92 | 336.92 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 336.92 | 336.92 | 336.92 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 年度印刷资料份数 | ≥ | 5 | 万份 |
| 2 |
|
| |
环境卫生清理范围 | = | 54.1 | 公里/平方公里 |
| 3 |
|
| |||
社区干部报酬发放人数 | = | 8 | 人 |
| 2 |
|
| |||
村书记干部报酬发放人数 | = | 9 | 人 |
| 2 |
|
| |||
村常职干部报酬发放人数 | = | 33 | 人 |
| 2 |
|
| |||
办公设备维修次数 | ≥ | 200 | 次 |
| 2 |
|
| |||
垃圾清运村个数 | = | 11 | 个 |
| 3 |
|
| |||
监委会主任报酬发放人数 | = | 13 | 人 |
| 2 |
|
| |||
质量指标 | 环境卫生清理质量合格率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
办公设备质量合格率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
垃圾清运质量合格率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
村(社区)干部报酬发放准确率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
资料印刷合格率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
时效指标 | 垃圾清运及时率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| ||
环境卫生清理及时率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
设备维修及时率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
资料印刷及时率 | = | 100 | % |
| 2 |
|
| |||
村(社区)干部报酬发放及时率 | = | 100 | % |
| 3 |
|
| |||
成本指标 | 环境卫生清理成本 | ≤ | 50 | 万元 |
| 2 |
|
| ||
村(社区)干部报酬成本 | ≤ | 178.92 | 万元 |
| 3 |
|
| |||
办公设备维修成本 | ≤ | 28 | 万元 |
| 2 |
|
| |||
资料印刷报刊成本 | ≤ | 40 | 万元 |
| 2 |
|
| |||
垃圾清运成本 | ≤ | 25 | 万元 |
| 2 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 村(社区)干部报酬应发尽发率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| |
村(社区)工作经费应拨尽拨率 | = | 100 | % |
| 5 |
|
| |||
可持续发展指标 | 村(社区)管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 5 |
|
| ||
可持续影响指标 | 环境卫生清理管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 5 |
|
| ||
垃圾清运管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 5 |
|
| |||
办公费使用管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 5 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村(社区)干部满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 |
|
| |
群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 通过对回马镇2022年度村(社区)干部报酬及公共服务运行项目支出绩效评价工作,进一步落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署,符合当前经济社会发展需要,检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面得到了充分的考核。 | |||||||||
存在问题 | 无相关问题 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训和交流,健全内部控制制度,加大项目监督力度,加快项目实施进度,及时兑付项目资金,确保项目全面完成、成效明显 | |||||||||
项目负责人:蒋昊 | 财务负责人:李恒 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426245-财力保障 | |||||||||
主管部门 | 大英县回马镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县回马镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年我单位计划使用财政资金240万元,用于开展关心下一代、依法治县、城乡环境整治(含农村垃圾治理)、信访维稳调解、安全监管、武装基层工作、基础设施建设、农村运行维护、乡村文明建设、社会创新、综合执法、其他补助保障等相关工作。其中进行关心下一代工作,对20名大英县回马镇留守儿童进行慰问工作,使用财政资金3万元;对大英县回马镇内辖区进行依法治县宣传工作,涉及禁毒宣传3次,法治宣传3次,以横幅宣传,资料发放等方式进行宣传,涉及财政资金1万元;对镇内城乡环境整治(含农村垃圾治理),如环境治理劳务,垃圾清运,涉及财政资金20万元;信访维稳工作,接待1名大英县遣返信访人员,因信访群众产生的差旅3人,使用财政资金10万元;对镇辖区内废旧房屋危险排查,森林防灭火排查,防汛值守工作,使用财政资金38万元;组织民兵到镇上进行武装培训4次以上,使用财政资金2万元;对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护,基础维护劳务,使用财政资金40万元;用于住房保障,保障职工绩效部分公积金,使用资金26万;对乡村文明建设进行保障,例如宣传等工作,使用财政资金20万元;用于社会创新管理,如广告费等,使用财政资金20万元;对综合执法局工作进行保障,用于综合执法局临聘人员工资保险、日常办公维护费用,使用财政资金20万元;对其他工作进行保障,如农村运行,食堂运行,使用财政资金40万元,确保回马镇各项工作正常开展。 | 各项工作顺利推进,按照进度实施,资金全部拨付到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 240.00 | 240.00 | 220.00 | 91.67% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 240.00 | 240.00 | 220.00 | 91.67% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 镇内乡村文明宣传横幅数量 | ≥ | 5 | 条 |
| 0.5 |
|
| |
对镇内环境治理劳务保障人数 | ≥ | 2 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
依法治县宣传资料打印数量 | ≥ | 1000 | 份 |
| 0.5 |
|
| |||
镇内乡村文明宣传次数 | ≥ | 3 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
依法治县“法治宣传”次数 | ≥ | 3 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
依法治县“禁毒宣传”次数 | ≥ | 3 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
民兵购买装备数量 | ≥ | 15 | 套 |
| 0.5 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训人员数量 | ≥ | 30 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
综合执法局临聘人员人数 | ≥ | 2 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
维护食堂运行个数 | ≥ | 1 | 个 |
| 0.5 |
|
| |||
综合执法局车辆运行维护数量 | ≥ | 2 | 辆 |
| 0.5 |
|
| |||
慰问留守儿童数量 | ≥ | 10 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
对镇辖区内森林防灭火隐患排查次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
依法治县宣传横幅购买数量 | ≥ | 13 | 条 |
| 0.5 |
|
| |||
信访维稳差旅人员数量 | ≥ | 3 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查次数 | ≥ | 4 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
镇内住房保障人数 | ≥ | 55 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
对镇辖区内防汛排查次数 | ≥ | 5 | 次 |
| 0.5 |
|
| |||
接待信访人员数量 | ≥ | 1 | 人 |
| 0.5 |
|
| |||
质量指标 | 对镇辖区内森林防灭火隐患排查准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| ||
对镇辖区内废旧房屋危险排查准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县“禁毒宣传”宣传内容准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
食堂运行完成率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
接待信访人员准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对镇内环境治理劳务保障人数覆盖率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
信访工作有效完成率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
综合执法局运行完成率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内住房保障准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对镇辖区内防汛排涝准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
乡镇基础和场镇街道维护质量合格率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训出勤率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
镇内乡村文明宣传准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
留守儿童慰问准确率 | = | 100 | % |
| 0.5 |
|
| |||
依法治县宣传物资采购质量合格率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县“法治宣传”宣传内容准确率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
时效指标 | 镇内乡村文明宣传及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| ||
依法治县“禁毒宣传”宣传及时率 | = | 100 | % |
| 0.5 |
|
| |||
食堂运行及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
留守儿童慰问及时率 | = | 100 | % |
| 0.5 |
|
| |||
对镇辖区内森林防灭火隐患排查及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县宣传物资采购及时率 | = | 100 | % |
| 0.5 |
|
| |||
对镇辖区内防汛排涝及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
依法治县“法治宣传”宣传及时率 | = | 100 | % |
| 0.5 |
|
| |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对镇内垃圾中转站、污水处理厂设施设备维护维修及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
接待信访人员及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
信访维稳差旅人员到位及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
综合执法局经费保障及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
对乡镇基础和场镇街道损坏进行维护及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
购买民兵装备及时率 | = | 100 | % |
| 1 |
|
| |||
成本指标 | 社会创新管理成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| 1 |
|
| ||
综合执法局运行成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| 0.5 |
|
| |||
基础设施维护成本 | ≤ | 40 | 万元 |
| 0.5 |
|
| |||
住房保障成本 | ≤ | 26 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
依法治县宣传成本 | ≤ | 1 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
留守儿童慰问成本 | ≤ | 3 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
组织民兵到镇上进行武装培训成本 | ≤ | 2 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
其他工作保障成本 | ≤ | 40 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
信访维稳成本 | ≤ | 10 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
城乡环境整治成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
对镇辖区内废旧房屋危险排查,森林防灭火隐患排查,防汛排查成本 | ≤ | 38 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
对镇内乡风文明宣传成本 | ≤ | 20 | 万元 |
| 1 |
|
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 综合执法局正常运转率 | = | 100 | % |
| 4 |
|
| |
镇辖区内重大安全隐患事故发生数 | = | 0 | 次 |
| 3 |
|
| |||
依法治县宣传群众知晓率 | = | 100 | % |
| 4 |
|
| |||
可持续发展指标 | 留守儿童慰问管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 6 |
|
| ||
设施设备管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 4 |
|
| |||
长效管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 5 |
|
| |||
宣传管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 4 |
|
| |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区群众满意度 | ≥ | 85 | % |
| 5 |
|
| |
职工满意度 | ≥ | 95 | % |
| 5 |
|
| |||
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 回马镇严格按照项目绩效评价工作步骤,依据“2022年县级部门整体支出绩效评价指标体系”评价要求,从“绩效目标、决策依据、资金分配、资金管理、财务管理、组织实施、项目完成、项目效益”方面开展绩效评价,项目绩效管理取得较好成绩。 | |||||||||
存在问题 | 无相关问题 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训和交流,健全内部控制制度,加大项目监督力度,加快项目实施进度,及时兑付项目资金,确保项目全面完成、成效明显 | |||||||||
项目负责人:刘睿 | 财务负责人:李恒 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092322T000000426318-村民小组优化调整小组长待遇 | |||||||||
主管部门 | 大英县回马镇人民政府部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县回马镇人民政府 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据年度工作计划要求,在2022年度需要预算61.8万元发放100个村(居)民小组长生活补贴,发放标准515元/人/月,以维持村(居)委会日常工作运转。 | 项目按照进度实施,资金全部拨付到位。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
| |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 100.00% | 10 |
|
| |||
其中:财政资金 | 61.80 | 61.80 | 61.80 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 村(居)小组长人数 | = | 100 | 人 |
| 5 |
|
| |
质量指标 | 村(居)小组长生活补贴发放准确率 | = | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
时效指标 | 村(居)小组长生活补贴发放及时率 | = | 100 | % |
| 15 |
|
| ||
成本指标 | 村(居)小组长生活补贴成本预算数 | = | 500 | 元/人*月 |
| 15 |
|
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 村(居)小组长生活补贴应发尽发率 | = | 100 | % |
| 15 |
|
| |
可持续发展指标 | 村(居)民小组长补贴管理机制健全性 | 定性 | 优良中低差 |
|
| 15 |
|
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民小组长满意度 | ≥ | 90 | % |
| 10 |
|
| |
合计 | 100 |
|
| |||||||
评价结论 | 通过对回马镇2022年度村民小组优化调整小组长待遇项目支出绩效评价工作,进一步落实了党中央、国务院和省委、省政府决策部署,符合当前经济社会发展需要,检验了政策和实际需求的吻合。对项目实施后的经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益和服务对象满意度方面进行了充分的考核。 | |||||||||
存在问题 | 无相关问题 | |||||||||
改进措施 | 加强业务培训和交流,健全内部控制制度,加大项目监督力度,加快项目实施进度,及时兑付项目资金,确保项目全面完成、成效明显 | |||||||||
项目负责人:蒋昊 | 财务负责人:李恒 | |||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表