2024年度四川省遂宁市大英县
经济信息化和科学技术局部门决算
目录
公开时间:2025年9月1日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
1.部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
1.贯彻实施国家、省、市有关工业经济、科技、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规。组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。研究拟订全县有关工业经济、科技促进经济与社会发展、信息化和无线电管理的政策措施并组织实施。组织推动科技和信息化、工业化融合、工业化与城镇化联动融合。承担推进全县工业结构调整、科技创新体系建设工作。负责全县民营经济发展工作的任务制定、调查研究、统筹协调、督促落实及民营企业合法权益维护。
2.拟订工业行业发展规划、年度计划并组织实施。负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县、科技兴县战略。参与制定国民经济和社会发展规划,负责制定工业、科技和信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策并组织实施。拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
3.负责工业经济运行综合管理,监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题。组织工业经济和信息化发展重大战略研究,并提出政策措施建议。承担电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的调控、紧急调度和交通运输协调工作。牵头负责电力、成品油和煤炭经营市场监督管理。负责制定中、短期电力运行调控目标和方案,监测、分析全县电力运行情况,负责电力资源配置和直购电协调工作,指导协调电力并网管理,参与全县电力体制改革,推进电力需求侧管理。承担化学品的监控管理工作。负责药品储备管理,组织实施重大灾情、疫情和军需、战备等情况下药品的紧急调度。
4.负责全县工业企业技术改造推进工作。负责工业企业技术改造投资管理,组织推进有关工业项目建设。负责制定工业企业技术改造投资规划、年度计划和引导目录并组织实施。组织工业企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。负责提出工业和信息化固定资产投资的意见,转报国家鼓励类企业技术改造项目享受相关优惠政策的确认。负责监督国家、省、市专项技术改造项目设备招标工作。
5.负责全县企业技术创新体系建设工作。制定鼓励企业技术创新的政策措施。指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制。编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施。按照规定程序会同有关部门组织企业开展技术中心和新技术企业申报、认定和建设管理工作。
6.牵头拟订并组织实施工业产业园区、产业集群发展规划和政策措施。推进工业布局优化调整,牵头工业产业及项目准入工作。推进工业规划衔接和产业合作、产业承接转移工作。牵头新型工业化新型城镇化互动发展推进工作。负责工业产业园区建设发展相关服务和监测运行分析工作,推进园区公共配套设施建设。
7.负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作。协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8.负责推进工业企业信用制度建设和中小企业信用担保和融资体系建设。负责制定工业发展资金、信息化和科技等财政专项资金使用计划。负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险、土地等方面问题的协调工作。指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。
9.负责全县盐业行业管理和食盐专营管理工作。组织贯彻落实国家、省、市食盐专营政策和相关盐业法规规章,拟订全县执行国家、省、市有关盐业规范性文件。监督企业工业盐的生产和销售,监督全县食盐储备。依法依规查处食盐违法违规经营行为。负责组织编制全县盐业行业发展规划,指导和推动盐业行业结构调整、技术进步,负责盐业行业的统计、分析,监测盐业行业经济运行态势工作,协调处理行业发展中的重大问题。
10.指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,牵头负责处理改制企业遗留问题。组织协调企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作。协调重点产业相关产品配套、外包、流通、物流、生产资料市场等重点领域的发展。承担中小企业服务体系建设,推进小企业创业、生产性服务业平台建设,开展小企业创业基地建设。指导开展小企业创业辅导培训,指导和促进创业投资发展。指导工业和信息化系统社会中介组织发展。协调和组织企业开展国内外招商引资、经济社会合作等活动,负责地方产品推广使用。
11.负责对全县工业实施行业管理,制定相关政策措施并组织实施。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展工作。拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。负责民爆行业监督管理。
12.负责信息化和工业化融合发展工作,拟订全县信息化发展规划,研究、协调解决发展中的重大问题。推进重大信息化项目,负责信息产业、软件与信息服务业行业管理,指导企业信息化、物联网建设。
13.负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理工作。组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作。协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。
14.组织推进全县信息安全保障体系建设。指导政府工作部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作。参与处理网络与信息安全重大事件。负责全县通信保障协调、应急工作和通信市场的监督管理。
15.统一配置和管理全县无线电频率资源,依法监督管理无线电台(站)。协助做好无线电电磁环境保护工作。负责无线电监测、检测和干扰查处工作。协调军地无线电管理相关事宜。维护空中电波秩序。依法组织实施无线电管制。
16.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议。参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
17.拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。
18.统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作。
19.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监督机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划(专项、基金等)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。负责科技监督评价体系和科研诚信建设、科技统计。指导科技安全、科技保密相关工作。
20.编制全县重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术等研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织各类科研平台建设,推动科研条件保障和科技资源开放共享。
21.组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。牵头全县技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
22.统筹区域科技创新体系建设,指导区域科技创新发展、科技资源合理布局和协调创新能力建设,推动科技园区建设。
23.拟订科技交流与合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与科技人才交流。组织实施引进外国人才智力计划,拟订出国(境)培训年度计划并监督实施。
24.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全全县科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新人才队伍建设。会同有关部门开展科学普及和科学传播工作。
25.负责全县科学技术奖励评审组织工作。
26.拟订并组织实施全县大数据发展战略、规划、政策措施和管理办法。建立健全大数据收集、管理、开放、应用等规范和考核体系。引导和推动大数据研究应用工作,统筹推进数据资源互联互通和共享开放。
27.制定并组织实施全县数字经济产业发展规划、政策和管理办法。
28.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
29.承担县军民融合发展推进领导小组日常工作。
30.完成县委和县政府交办的其他任务。
31.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全县科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
县经科局下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个(未独立核算)。
纳入县经科局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大英县经济信息化和科学技术局(本级)
2.大英县经济信息中心
3.大英县生产力促进中心
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2855.28万元。与2023年度相比,收、支总计各增加151.67万元,增长5.6%。主要变动原因是2024年新增中央和省、市县给企业补助。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计2855.28万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2855.28万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2855.28万元,其中:基本支出473.36万元,占16.58%;项目支出2381.92万元,占80.36%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2855.28万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加151.67万元,增长5.6%。主要变动原因是2024年新增中省市县给企业补助。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2855.28万元,占本年支出合计的100%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加151.67万元,增长5.6%。主要变动原因是2024年新增中省市县给企业补助。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2855.28万元,主要用于以下方面:
一般公共服务支出497.29万元,占17.4%;
科学技术支出379.49万元,占13.3%;
社会保障和就业支出61.28万元,占2.1%;
卫生健康支出14.36万元,占0.5%;
资源勘探工业信息等支出1,868.65万元,占65.4%;
住房保障支出34.22万元,占1.2%;

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2855.28万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为147.33万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为95.74万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 支出决算为224.08万元,完成预算100%。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算为3.96万元,完成预算100%。
5.一般公共服务(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。
6.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为20.67万元,完成预算100%。
7.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为20万元,完成预算100%。
8.科学技术(类)科技条件与服务(款)技术创新服务体系(项): 支出决算为4万元,完成预算100%。
9.科学技术(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。
10.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 支出决算为30万元,完成预算100%。
11.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为22万元,完成预算100%。
12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项): 支出决算为1.48万元,完成预算100%。
13.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为278.34万元,完成预算100%。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为12.94万元,完成预算100%。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为2.09万元,完成预算100%。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为40.79万元,完成预算100%。
17.社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革补助(项): 支出决算为4.35万元,完成预算100%。
18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.12万元,完成预算100%。
19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.81万元,完成预算100%。
20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为8.86万元,完成预算100%。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.68万元,完成预算100%。
22.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为634万元,完成预算100%。
23.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):支出决算为51.42万元,完成预算100%。
24.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为999.76万元,完成预算100%。
25.资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):支出决算为183.47万元,完成预算100%。
26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为34.22万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出473.36万元,其中:
人员经费424.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、住房公积金等。
公用经费48.95万元,主要包括:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.69万元,完成预算100%,较上年增加0.02万元,增长0.42%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算5.99万元,占100%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2023年和2024年均未安排因公出国(境)公务活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是2023年与2024年均无公务用车购置及运行维护费。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出5.99万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年增加1.3万元,增长27.7%。主要原因是2024年我局接受的省市调研、检查等增加。其中:
国内公务接待支出5.99万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次,620人次(不包括陪同人员),共计支出5.99万元,具体内容包括:省、市领导到我县开展检查、督查、调研等工作共计3.11万元;二是专家、院士对企业开展评估、核查、验收等工作共计2.88万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,县经科局机关运行经费支出48.95万元,比2023年减少2.07万元,下降4.22%。主要原因是人员减少。
(二)政府采购支出情况
2024年,县经科局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.16万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,县经科局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆0。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对科技项目经费、技改项目节能审查经费、电力执法及节能监督、其他贸易事务支出、国内贸易管理(工业)、无线电监管工作经费、信息化工作经费、工业统计人员岗位补贴、工业管理专项经费、工业统计辅导员经费项目等10个项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,所有项目开展绩效监控,并组织对62个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出。
3.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。
4.一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项): 指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.一般公共服务(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项): 指商贸部门国内贸易管理方面的支出。
6.一般公共服务(类)商贸事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出。
7.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 指除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
8.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。
9.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项): 指除上述项目以外其他用于网信事务的支出。
11.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。
12.科学技术(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。
13.科学技术(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项): 指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。
14.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 指除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项): 指文化和旅游管理事务支出。
16.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)历史名城与古迹(项): 指历史名城、世界遗产规划和古迹保护等方面的支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 指行政单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
20.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险的支出。
22.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.资源勘探工业信息等(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。
24.资源勘探工业信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):指除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出 。
25.资源勘探工业信息等(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):指除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出 。
26.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位用于缴纳职工住房公积金的支出。
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011199064-2024年科技项目经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将24.6万元用于开展培训、宣传资料制作、创新主体、平台、基地等建设工作,开展“三下乡”等宣传活动,组织相关人员开展科技工作及参加中、省、市科技工作方面的会议等。为深入实施创新驱动发展战略,加快推进创新发展,深度融入成渝地区双城经济圈建设,发展壮大县域经济、推动经济社会高质量发展,为建设“大美大英”提供科技支撑。 | 2024年度,实际使用20.67万元用于开展培训、宣传资料制作、创新主体、平台、基地等建设工作,开展“三下乡”等宣传活动,组织相关人员开展科技工作及参加中、省、市科技工作方面的会议,实际使用效果达到预期 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展培训2次、宣传资料制作4000份、创新主体、平台、基地1个等建设工作,开展“三下乡”等宣传活动2次,组织相关人员开展科技工作2人及参加中、省、市科技工作方面的会议4次 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 24.60 | 21.60 | 20.67 | 95.71% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 24.60 | 21.60 | 20.67 | 95.71% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 创新主体、平台及种养殖技术培训场次 | ≥ | 2 | 场次 | 3 | 4 | 4 | ||
科普基地建设数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 4 | 4 | ||||
科技宣传资料 | ≥ | 4000 | 份 | 4000 | 4 | 4 | ||||
聘请专家人数 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 5 | 5 | ||||
四川乡村振兴科技在线平台数 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 专家资质合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
科技宣传资料质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
创新主体、平台及种养殖培训内容契合度 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
四川乡村振兴科技在线平台建设达标率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
科普基地建设成功率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
时效指标 | 四川乡村振兴科技在线平台建设运行及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | |||
科普基地建设运行及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
创新主体、平台及种养殖技术培训及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
科技宣传资料印制发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业员工、农户、群众参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
科技宣传公众知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 科技对经济发展促进作用 | 定性 | 显著增加 | 显著增加 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 科技项目经费预算成本控制数 | ≤ | 24.6 | 万元 | 20.67 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总分为100分,2024年度,实际使用20.67万元用于开展培训、宣传资料制作、创新主体、平台、基地等建设工作,开展“三下乡”等宣传活动,组织相关人员开展科技工作及参加中、省、市科技工作方面的会议,实际使用效果达到预期 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011199129-2024年工业统计人员岗位补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将35万元经费完成2023年辖区内97户规上企业及2024年新增预计6户规上工业企业的统计报表填报,保障企业统计人员、统计辅导员按质按量完成每月统计报表和相关基础资料归档与迎接上级检查督导等工作。 | 2024年度,已经将93户规上企业报表提报统计员补助发放完毕,按质按量完成了统计工作 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将35万元经费完成2023年辖区内97户规上企业及2024年新增6户规上工业企业的统计报表填报,2024年退出10户规上企业,按质按量完成每月统计报表。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 34.99 | 99.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 35.00 | 35.00 | 34.99 | 99.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工业企业统计数据准确率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | ||
计企业户数 | ≥ | 93 | 户 | 93 | 7 | 7 | ||||
工业统计人员补贴发放人次 | ≥ | 93 | 人次 | 93 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 工业统计人员补贴发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |||
时效指标 | 工业统计人员补贴发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
工业企业数据统计及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工业企业生产数据掌握度 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 工业企业生产数据统计机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴发放对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工业统计人员岗位补贴预算成本控制数 | ≤ | 35 | 万元 | 35 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总分为100分,2024年度,已经将93户规上企业报表提报统计员补助发放完毕,按质按量完成了统计工作。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011199866-2024年原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导补贴 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将4.416万元用于原四川蓬莱盐化有限公司现有市管干部退休人员11名的2023年困难补助,确保稳定。 | 2024年度,实际使用资金8.76万元,主要是向上级申请4.42万元用于支付市管干部退休人员医疗补助等其他补助 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度,实际使用资金8.76万元,发放人次11人,主要是向上级申请4.42万元用于支付市管干部退休人员医疗补助等其他补助 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.42 | 8.83 | 8.76 | 99.21% | 10 | 10 | 向上级再申请4.42万元用于支付市管干部退休人员医疗补助等其他补助 | |||
其中:财政资金 | 4.42 | 8.83 | 8.76 | 99.21% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导补贴发放人次 | = | 11 | 人 | 11 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导补贴发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | |||
时效指标 | 原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导补贴发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障社会稳定 | 定性 | 增强 | 增强 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导补贴发放机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原四川蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 原遂宁市蓬莱盐化有限公司退休(养)市管领导补贴成本控制数 | ≤ | 4.416 | 万元 | 4.416 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总分为100分,2024年度,实际使用资金8.76万元,主要是向上级申请4.42万元用于支付市管干部退休人员医疗补助等其他补助 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011257717-2024年工业管理专项经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将16.5万元用于开展工业经济运行综合管理,监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题,组织规上工业企业理论学习培训等活动,制作工业经济手册,进行工业经济发展趋势等实地调研,迎接上级部门督导检查等,保障工业企业经济运行态势和质量向好。 | 将16.5万元用于开展工业经济运行综合管理,监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题, | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织规上工业企业理论学习培训等活动3次,制作工业经济手册600本,进行工业经济发展趋势等实地调研2次,迎接上级部门督导检查等, | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 16.50 | 14.50 | 14.02 | 96.68% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 16.50 | 14.50 | 14.02 | 96.68% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 工业手册制作发放数 | ≥ | 600 | 本 | 600 | 6 | 6 | ||
进行实地调研 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 5 | 5 | ||||
统计平台业务培训场次 | ≥ | 3 | 场次 | 3 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 调研成果有效转化率 | ≥ | 90 | % | 90 | 4 | 4 | |||
统计平台业务培训企业出勤率 | ≥ | 95 | % | 95 | 4 | 4 | ||||
工业手册制作质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 统计平台业务培训开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
工业手册制作发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
实地调研及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 统计平台业务培训企业覆盖率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 企业管理培训机制 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受培训/参会企业满意度 | ≥ | 94 | % | 94 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 工业管理专项经费预算成本控制数 | ≤ | 16.5 | 万元 | 16.5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总分为100分,2024年度,将16.5万元用于开展工业经济运行综合管理,监测、分析工业经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,协调解决经济运行中的重大问题。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011262244-2024年技改项目节能审查经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将4万元用于技术改造节能审查专家费用,参加中、省、市组织的节能培训会等,达到工业企业技术改造投资项目科学利用能源,能源消费总量管理合理,提高能源利用有效率。为企业提供更多的节能审查服务,确保我县技术改造项目节能审查培训等工作正常开展。 | 该项目为企业提供更多的节能审查服务,确保我县技术改造项目节能审查培训等工作正常开展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 4万元用于聘用技术改造节能审查专家10人次,参加中、省、市组织的节能培训会2次等,达到工业企业技术改造投资项目企业13家科学利用能源,能源消费总量管理合理,提高能源利用有效率 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 3.50 | 3.49 | 99.82% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 4.00 | 3.50 | 3.49 | 99.82% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 技术改造节能培训开展次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 8 | 8 | ||
审查专家聘请人数 | ≥ | 10 | 人 | 10 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 技术改造节能培训企业出勤率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | |||
审查专家资质符合率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 技术改造节能培训开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
审查专家评审工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 节能减排企业知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 企业能源合理利用长效机制 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县内工业企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 技改项目节能审查经费预算成本控制数 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总分为100分,2024年该项目为企业提供更多的节能审查服务,确保我县技术改造项目节能审查培训等工作正常开展。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011262974-2024年电力执法及节能监督 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将3.5万元经费用于电力安全培训、电力安全检查、宣传资料制作等,组织相关人员开展电力工作和参加中、省、市电力会议等,保障电力供给正常运行。 | 将3.5万元经费用于电力安全培训、电力安全检查、宣传资料制作等,组织相关人员开展电力工作和参加中、省、市电力会议等,保障电力供给正常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将3.5万元经费用于电力安全培训4次、电力安全检查10次、宣传资料制作10000份等,组织相关人员开展电力工作和参加中、省、市电力会议600人次等,保障电力供给正常运行。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 电力安全培训参加人次 | ≥ | 600 | 人次 | 600 | 7 | 7 | ||
电力安全培训开展场次 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 7 | 7 | ||||
电力安全宣传资料份数 | ≥ | 10000 | 份 | 10000 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 电力安全宣传资料质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
电力安全培训企业参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 电力安全宣传资料发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
电力安全培训工作开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 用电安全企业知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 企业安全用电机制健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县工业领域内的企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 电力执法及节能监督预算成本控制数 | ≤ | 3.5 | 万元 | 3.5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 将3.5万元经费用于电力安全培训4次、电力安全检查10次、宣传资料制作10000份等,组织相关人员开展电力工作和参加中、省、市电力会议600人次等,保障电力供给正常运行。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011263913-2024年国内贸易管理(工业) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将2万元用于国内贸易管理(工业)规上企业安全培训、安全检查、安全宣传资料制作等,组织相关人员开展安全工作和参加中、省、市安全会议等,保障全县规上工业企业安全生产正常运行。 | 将2万元用于国内贸易管理(工业),保障全县规上工业企业安全生产正常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将2万元用于国内贸易管理(工业)规上企业安全培训4次、安全检查10次、安全宣传资料制10000作等,组织相关人员开展安全工作和参加中、省、市安全会议800人次等,保障全县规上工业企业安全生产正常运行。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 99.86% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 99.86% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安全宣传资料制作数 | ≥ | 10000 | 份 | 10000 | 5 | 5 | ||
规上企业安全能力培训场次 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 8 | 8 | ||||
规上企业安全能力参培人次 | ≥ | 800 | 人次 | 800 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 安全宣传手册质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
规上企业培训参与率 | ≥ | 95 | % | 95 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 安全宣传资料发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
规上企业培训开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 安全生产企业知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 行业监督管理制度健全性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 国内贸易管理(工业)预算成本控制数 | ≤ | 2 | 万元 | 2 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 将2万元用于国内贸易管理(工业)规上企业安全培训4次、安全检查10次、安全宣传资料制10000作等,组织相关人员开展安全工作和参加中、省、市安全会议800人次等,保障全县规上工业企业安全生产正常运行,企业满意率为100%。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011263957-2024年其他贸易事务支出((政企联谊、企业用工招聘) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将4万元经费用于组织工业企业参展参会、政企联谊等,组织相关人员开展国内贸易活动、民营经济工作及参加此项工作会议等,为工业企业印发资料、开展助企纾困等,提升全县工业企业知名度,助力企业正常运行。 | 将4万元经费用于组织工业企业参展参会、政企联谊等,组织相关人员开展国内贸易活动、民营经济工作及参加此项工作会议等,为工业企业印发资料、开展助企纾困等,提升全县工业企业知名度,助力企业正常运行。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 将4万元经费用于组织工业企业参展参会、政企联谊等,组织相关人员12人开展国内贸易活动、民营经济工作及参加此项工作会议4次等,为工业企业印发资料2000册、开展助企纾困等,提升全县工业企业知名度,助力企业正常运行。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 4.00 | 4.00 | 3.69 | 92.36% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 4.00 | 4.00 | 3.69 | 92.36% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 国内贸易管理活动、民营经济工作开展出差人员数量 | ≥ | 12 | 人 | 12 | 6 | 6 | ||
助企纾困宣传资料印制数量 | ≥ | 2000 | 册 | 2000 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 助企纾困宣传资料印制合格率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
国内贸易管理活动、民营经济工作开展差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 国内贸易管理活动、民营经济工作开展差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
助企纾困宣传资料印制及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业政策知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 宣传管理机制 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 其他贸易事务支出((政企联谊、企业用工招聘)经费预算成本控制数 | ≤ | 4 | 万元 | 4 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 将4万元经费用于组织工业企业参展参会、政企联谊等,组织相关人员12人开展国内贸易活动、民营经济工作及参加此项工作会议4次等,为工业企业印发资料2000册、开展助企纾困等,提升全县工业企业知名度,助力企业正常运行,受助企业满意率为100%。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011277114-2024年无线电监管工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将1.5万元经费用于宣传无线电监测科普知识等,让群众了解无线电安全知识,有效提升群众的监督与防范意识,为服务经济社会发展和稳定发挥经济作用。 | 2024年度,将1.5万元经费用于宣传无线电监测科普知识等,让群众了解无线电安全知识,有效提升群众的监督与防范意识,为服务经济社会发展和稳定发挥经济作用。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度,横幅制作数5张,制作展板2块,制作无线电监测科普知识宣传资料3000册,让群众了解无线电安全知识,有效提升群众的监督与防范意识,为服务经济社会发展和稳定发挥经济作用。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 横幅制作数 | ≥ | 5 | 张 | 5 | 8 | 8 | ||
展板制作数 | ≥ | 2 | 块 | 2 | 8 | 8 | ||||
无线电监测科普知识宣传资料制作数 | ≥ | 3000 | 册 | 3000 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 无线电监测科普知识宣传资料合格率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
时效指标 | 无线电监测科普知识宣传资料印制发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众防范“黑广播”、“伪基站”意识提升率 | ≥ | 92 | % | 92 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 建立防范“黑广播”、“伪基站”反馈机制 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 94 | % | 94 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 无线电监管项目经费预算成本控制数 | ≤ | 1.5 | 万元 | 1.5 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年度,横幅制作数5张,制作展板2块,制作无线电监测科普知识宣传资料3000册,让群众了解无线电安全知识,有效提升群众的监督与防范意识,为服务经济社会发展和稳定发挥经济作用。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011277202-2024年信息化工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2024年内,将7万元经费用于开展网络安全周、反电信诈骗宣传和制作防范电信网络诈骗宣传手册,开展全县数字化信息化工作等,有效提升群众反诈意识和全县经济信息化水平。 | 该项目应于2024年内,将7万元经费用于开展网络安全周、反电信诈骗宣传和制作防范电信网络诈骗宣传手册,开展全县数字化信息化工作等,有效提升群众反诈意识和全县经济信息化水平。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 该项目应于2024年内,将7万元经费用于开展网络安全周、反电信诈骗宣传和制作防范电信网络诈骗宣传手册,开展全县数字化信息化工作等,有效提升群众反诈意识和全县经济信息化水平。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 7.00 | 6.50 | 6.24 | 95.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 7.00 | 6.50 | 6.24 | 95.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 防范电信网络诈骗宣传册制作数 | ≥ | 10000 | 份 | 10000 | 4 | 4 | ||
网络安全周、反电信诈骗宣传场次 | ≥ | 10 | 场次 | 10 | 5 | 5 | ||||
对全县信息化安全平台建设指导次数 | ≥ | 20 | 次 | 20 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 全县信息化安全平台合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | |||
网络安全周、反电信诈骗宣传群众参与率 | ≥ | 80 | % | 80 | 4 | 4 | ||||
防范电信网络诈骗宣传册质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 网络安全周、反电信诈骗宣传工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | |||
防范电信网络诈骗宣传册发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
全县信息化安全平台建设及时率 | = | 100 | % | 100 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 反电信诈骗知识群众知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 建立反电信诈骗长效保障机制 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 信息化工作预算成本控制数 | ≤ | 7 | 万元 | 7 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 该项目应于2024年,防范电信网络诈骗宣传册制作数10000份,网络安全周、反电信诈骗宣传10场次,对全县信息化安全平台建设指导20次,有效提升群众反诈意识和全县经济信息化水平。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000008763728-2022年第三批省级科技发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
该项目应于2022年内,将60万元用于完善创新创业服务体系,优化创新创业发展环境,强化企业创新主体地位,推动创新要素向企业集聚。 | 22年使用资金20万元,23年使用资金16.52万元,24年使用资金23.48万元完善服务体系,,强化企业创新主体地位,推动创新要素向企业集聚。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度,聘请专家5人,创新创业培训3场次,让群众参与,让双创企业满意。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 22.00 | 23.48 | 23.48 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 22.00 | 23.48 | 23.48 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请专家人数 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 8 | 8 | ||
创新创业培训场次 | ≥ | 3 | 场次 | 3 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 专家资质符合率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
培训内容契合度 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 创新创业培训及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 企业、群众参与率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||
创新创业宣传公众知晓率 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 创新创业长效管理机制 | 定性 | 优 | 优 | 10 | 10 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参培人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2022年第三批省级科技发展专项资金预算成本控制数 | ≤ | 23.48 | 万元 | 23.48 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年度,聘请专家5人,创新创业培训3场次,让群众参与,让双创企业满意。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092323T000009414185-川财教2022年190号文件2023年第一批省级科技计划项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过项目实施支持新技术、新工艺、新专利等科技成果转化项目,带动企业加大研发投入,促进产学研深度融合,取得良好经济社会效益,形成经济持续稳定增长新动力。 | 2023年36万元。2024年20万元通过项目实施支持新技术、新工艺、新专利等科技成果转化项目,带动企业加大研发投入,促进产学研深度融合,取得良好经济社会效益,形成经济持续稳定增长新动力。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度,开展技术培训100人次,知识产权1次,研发能力增强, | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 开展技术培训(人次) | ≥ | 100 | 人次 | 100 | 8 | 8 | ||
知识产权(专利、论文、标准) | ≥ | 1 | 项 | 1 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 重点任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 7 | 7 | |||
验收时合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 科技服务能力 | 定性 | 显著增强 | 显著增强 | 7 | 7 | |||
研发能力 | 定性 | 大幅提升 | 大幅提升 | 8 | 8 | |||||
生态效益指标 | 绿色发展理念 | 定性 | 加强 | 加强 | 5 | 5 | ||||
科技创新氛围 | 定性 | 增加 | 增加 | 5 | 5 | |||||
可持续影响指标 | 科技对经济发展的促进作 用 | 定性 | 显著增强 | 显著增强 | 5 | 5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年度,开展技术培训100人次,知识产权1次,研发能力增强, | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000010448797-遂财教2023年50号文件2023年市级科技发展资金(第一批) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
持续“四川科技兴村在线”平台,强化科技特派员团队管理服务能力,创建农业创新平台,帮助农户解决生产实际问题,为乡村振兴提供科技支撑。 | 2024年,使用9万元,建立村级服务驿站5个,建设专业服务平台2个,帮助农户解决生产实际问题,为乡村振兴提供科技支撑。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年,使用9万元,建立村级服务驿站5个,建设专业服务平台2个,帮助农户解决生产实际问题,为乡村振兴提供科技支撑。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建立村级服务驿站 | ≥ | 5 | 个 | 5 | 8 | 8 | ||
建设专业服务平台 | ≥ | 2 | 个 | 2 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 验收时合格率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 | |||
重点任务完成率 | ≥ | 90 | % | 90 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 农业科技水平 | 定性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||
科技对乡村振兴的促进作 用 | 定性 | 显著增强 | 显著增强 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农户满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 90000 | 元 | 90000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年,使用9万元,建立村级服务驿站5个,建设专业服务平台2个,帮助农户解决生产实际问题,为乡村振兴提供科技支撑。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011091282-遂财建2023年216号文件2023年工业企业“小升规”激励资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《遂宁市财政局关于预下达2023年“小升规”财政激励资金的通知》(遂财建〔2023〕216号)文件精神,预拨我局2023年“小升规”市级财政激励资金80000元。 | 2024年度,新升规模以上工业企业户数为4户,完成既定目标 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2023年“小升规”财政激励资金的通知要求2024年度,新升规模以上工业企业户数为4户,促进企业转型升级,让升规入统工业企业满意度 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00% | 10 | 2024年度,按照上级部门要求,对12月份转来的企业补助暂时支付一半,剩下部分转到下一年度支出 | ||||
其中:财政资金 | 8.00 | 8.00 | 4.00 | 50.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 新升规模以上工业企业户数 | ≥ | 4 | 户 | 4 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 升规入统合格率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | |||
时效指标 | 激励资金拨付及时率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进企业转型升级 | 定性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 提高工业企业升规入统积极性 | 定性 | 提高 | 提高 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2024年升规入统工业企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 升规入统预算成本控制数 | ≤ | 80000 | 元 | 80000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 总分为100分,2024年度,将4万元用于小升规”财政激励,新升规模以上工业企业户数为4户,完成既定目标 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011203783-大经科2023年64号2021年度和2022年度县级财政奖励资金项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据《大英县人民政府办公室关于印发〈大英县科技创新奖励办法〉的通知》(大府办发〔2018〕6号)、《大英县人民政府关于加快制造业转型升级促进高质量发展若干政策的实施意见》(大府发〔2019〕2号)、《大英县人民政府关于加快制造业转型升级促进高质量发展若干政策的实施意见》(大府规〔2023〕1号)、《中共大英县委、大英县人民政府关于促进民营经济健康发展的实施意见》(大委发〔2019〕6号)和《大英县人民政府关于印发〈大英县2022年稳住经济增长若干政策措施〉的通知》(大府发〔2022〕6号)文件,从县级工业发展资金中拨付2021年度和2022年度县级财政奖励资金,共计1811.21万元。(其中2021年度奖励55家企业615.5万元;2022年度奖励42家企业1195.71万元)激发企业加大项目投入、加快技能扩能、加强科技创新的积极性。 | 激发企业加大项目投入、加快技能扩能、加强科技创新的积极性。完成既定目标。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年度,发放2021年度和2022年度县级财政奖励资金企业97个,前去督查次数8次以上,激发企业加大项目投入、加快技能扩能、加强科技创新的积极性。完成既定目标。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 1,000.00 | 999.76 | 99.98% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 1,000.00 | 999.76 | 99.98% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2021年度和2022年度县级财政奖励资金项目现场指导督查次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 7 | 7 | ||
获得2021年度和2022年度县级财政奖励资金企业个数 | = | 97 | 个 | 97 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 2021年度和2022年度县级财政奖励资金项目情况契合度 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |||
2021年度和2022年度县级财政奖励资金发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 2021年度和2022年度县级财政奖励资金项目审查工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
2021年度和2022年度县级财政奖励资金兑付及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 2021年度和2022年度县级财政奖励资金政策企业知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 激发企业加大项目投入、加快技能扩能、加强科技创新的积极性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 2021年度和2022年度获得县级财政奖励资金工业企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 2021年度和2022年度县级财政奖励资金项目成本控制数 | ≤ | 1811.21 | 万元 | 1811.21 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年度,发放2021年度和2022年度县级财政奖励资金企业97个,前去督查次数8次以上,激发企业加大项目投入、加快技能扩能、加强科技创新的积极性。完成既定目标。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011686569-川财教2023年168号文件2023年省级科技服务业发展专项项目(孵化器) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
30万,用于奖励四川智造腾翼科技有限公司获得省级科技企业孵化器优秀奖,鼓励企业进一步优化创新创业环境,促进科技创业孵化服务上新水平,推动省级科技企业孵化器高质量发展。 | 2024年 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 获得省级科技企业孵化器优秀奖企业家次 | = | 1 | 家 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 创建省级科技企业孵化器优秀合格率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12 | |||
时效指标 | 获得优秀及时率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 科技创业孵化服务水平 | 定性 | 显著提升 | 显著提升 | 15 | 15 | |||
带动科技型企业创新 | 定性 | 增强 | 增强 | 15 | 15 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获补助企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数(万元) | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011686588-川财教2023年171号2023年第三批和第四批省级科技计划项目 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
将463365元,用于助推企业关键核心技术攻关,推动科技成果转化,营造科技创新创业氛围,不断激发市场主体活力,提升产业发展现代化水平。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 46.34 | 46.34 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 46.34 | 46.34 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2023年第三批和第四批省级科技专项资金获得补助企业家次 | = | 3 | 家 | 3 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 获得补助合格率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 研发能力 | 定性 | 大幅提升 | 大幅提升 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 科技对经济发展的促进作 用 | 定性 | 显著增强 | 显著增强 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得补助对象满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 463365 | 万元 | 463365 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011688983-川财教2023年170号文件2023年中央引导地方科技发展专项资金(应用于电池负极材料的分散悬浮式CMC-LI产业化示范项目) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
将30万元,用于推进应用于电池负极材料的分散悬浮式CMC-LI材料的研制及产业化项目的建设。项目针对传统粘合分散剂加速推进锂电负极分散剂粘合力低、电池电阻率小等缺陷,全球首创提出CMC-LI技术并开展量产。相比于CMC-Na,Li具有更小离子半径,Li在CMC表面传导不与Na+发生置换,传导更加顺畅, 可进一步改善粘结力,电池内阻降低10%以上,因此可以显著改善电池的快充性能。本项目的开展将助力实现技术更新与迭代,替代国外CMC-Na系列产品,打破国外技术垄断局面。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 2023年中央引导地方科技发展专项资金获得补助企业家次 | = | 1 | 家 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 项目验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12 | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 科技创新氛围 | 定性 | 增强 | 增强 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 企业科技创新能力 | 定性 | 显著提高 | 显著提高 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得补助企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011706518-大经科2024年1号文件四川盛马化工股份有限公司技术升级改造前期工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
30万元,用于盛马化工进一步加快对现有装置全面升级改造进行专业论证,整合150万吨/年燃料油和240万吨/年燃料油装置,充分发挥装置经济效益和社会效益,帮助企业尽快全面恢复生产,稳定经济运行,增加就业岗位,缓解企业投资压力等。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 获得技术升级改造前期工作经费企业家数 | = | 1 | 家 | 1 | 15 | 15 | ||
质量指标 | 资金项目情况契合度 | = | 100 | % | 100 | 12 | 12 | |||
时效指标 | 资金兑付及时率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金政策盛马化工企业知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 激发企业加大项目投入、加快技改扩能、加强科技创新的积极性 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目参与人员满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算成本控制数 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011828421-技改前期工作经费 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
"该项目经费10万元用于技术改造投资、产业项目建设等相关工作,达到工业企业技术改造投资科学利用能源,能源消费总量管理合理,提高能源利用有效率。为企业提供更多的节能审查服务,确保我县技改工作正常开展。 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请审查专家人数 | ≥ | 8 | 人 | 8 | 8 | 8 | ||
开展技术改造投资工作培训次数 | ≥ | 1 | 次 | 1 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 技术改造培训企业出勤率 | ≥ | 95 | % | 95 | 6 | 6 | |||
审查专家资质符合率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 审查专家评审工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | |||
技术改造培训工作开展及时率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 节能减排企业知晓率 | ≥ | 95 | % | 95 | 15 | 15 | ||
可持续影响指标 | 企业能源合理利用长效机制 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县内工业企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 技改前期工作经费预算成本控制数 | ≤ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011949597-2023年第一批省级工业发展专项资金(佳世特橡胶) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据遂宁市财政局《关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》(遂财建〔2023〕217号)《遂宁市经济和信息化局关于做好2023年第一批省级工业发展专项资金管理工作的通知》(遂经信〔2023〕202号)文件精神,制定《关于申报2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》(大经科函〔2024〕2号)《关于审定2023年第一批省级工业发展专项资金使用方案的请示》(大经科〔2024〕14号),决定将2023年第一批省级工业发展资金分配四川佳世特橡胶有限公司50万元,用于支持产业提质倍增。 | 2023年第一批省级工业发展资金分配四川佳世特橡胶有限公司50万元,用于支持产业提质倍增。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2024年支出50万元,分配四川佳世特橡胶有限公司50万元,项目督察次数3次,项目任务完成,产业提质倍增。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设企业专项项目数 | ≥ | 1 | 个(套) | 1 | 7 | 7 | ||
项目督察次数 | ≥ | 3 | 次 | 3 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |||
项目任务完成率 | ≥ | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持产业提质倍增 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
可持续影响指标 | 工业企业知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县内工业企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 预算成本控制数 | ≤ | 50000 | 元 | 50000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 2024年支出50万元,分配四川佳世特橡胶有限公司50万元,项目督察次数3次,项目任务完成,产业提质倍增。 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092324T000011993272-2023年第一批省级工业发展专项资金(大经科〔2024〕14号) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
根据遂宁市财政局《关于下达2023年第一批省级工业发展专项资金的通知》(遂财建〔2023〕217号)《遂宁市经济和信息化局关于做好2023年第一批省级工业发展专项资金管理工作的通知》(遂经信〔2023〕202号)文件精神,2023年第一批省级工业发展资金100万元用于一季度工业“开门红”激励,拟分配四川佳世特橡胶有限公司50万元、四川久大蓬莱盐化有限公司50万元,支持优质产业提质倍增,企业高质量发展 | 分配四川佳世特橡胶有限公司50万元、四川久大蓬莱盐化有限公司50万元,支持优质产业提质倍增,企业高质量发展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 分配四川佳世特橡胶有限公司50万元、四川久大蓬莱盐化有限公司50万元,支持优质产业提质倍增,企业高质量发展 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 获得2023年工业发展专项资金企业个数 | = | 2 | 家 | 2 | 7 | 7 | ||
项目督察次数 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 7 | 7 | |||
项目契合度 | = | 100 | % | 100 | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 项目完成及时率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 支持产业提质倍增 | 定性 | 优 | 优 | 15 | 15 | |||
可持续发展指标 | 政策工业企业知晓率 | ≥ | 98 | % | 98 | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县内工业企业满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制数 | ≤ | 1000000 | 元 | 1000000 | 10 | 10 | ||
合计 | 100 | 100 | ||||||||
评价结论 | 分配四川佳世特橡胶有限公司50万元、四川久大蓬莱盐化有限公司50万元,支持优质产业提质倍增,企业高质量发展 | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000012442430-遂财建〔2024〕74号文件2023年度“转企升规”激励资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
遂财建〔2024〕74号文件 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 28.00 | 22.42 | 80.08% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 28.00 | 22.42 | 80.08% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000012991744-2024年第一批省级中小企业发展专项资金(带帽部分) | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
遂财建2024.129 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00% | 10 | 应上级领导要求,对12月转入到本单位的2024年第一批省级中小企业发展专项资金(带帽部分)支付一半,剩余部分结转到下一年支付 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 50.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000012993161-2024年省级工业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
遂财建158 智改数转 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 822.00 | 411.00 | 50.00% | 10 | 应上级领导要求,对12月转入到本单位的省级工业发展专项资金支付一半,剩余部分结转到下一年支付 | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 822.00 | 411.00 | 50.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000013001188-2024年中央引导地方科技发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
川财教2024.117 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000013040681-2024年工业经济良好开局政策奖补资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
遂财建 2024 159 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 23.20 | 3.20 | 13.79% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 23.20 | 3.20 | 13.79% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000013055455-2024年第四批省级工业发展专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
川菜建2024 279号 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 226.00 | 113.00 | 50.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 226.00 | 113.00 | 50.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000013055562-2023年度新型工业化政策资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
岁裁剪2024 167 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 351.70 | 175.85 | 50.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 351.70 | 175.85 | 50.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 | 51092325T000013082617-付2024年知识产权专项资金 | |||||||||
主管部门 | 大英县经济信息化和科学技术局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县经济信息化和科学技术局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
遂财行2024 95 | 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | ||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | ||||
其中:财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 | / | / | ||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
合计 | 100 | |||||||||
评价结论 | 结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内) | |||||||||
存在问题 | 暂时未发现问题 | |||||||||
改进措施 | 暂时没有改进措施 | |||||||||
项目负责人: | 财务负责人: | |||||||||
第五部分 附表