中共大英县委宣传部
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中共大英县委宣传部
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)中共大英县委宣传部职能简介
1.拟订全县宣传思想文化工作重大方针政策和事业产业发展总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门、各单位之间的工作。
2.统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实中央、省委、市委和县委关于意识形态工作决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,分析研判意识形态领域情况,配合巡视巡察工作开展专项检查。
3.统筹指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。
4.负责规划组织全局性思想政治工作,配合县委组织部做好党员教育工作,会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。组织重大先进典型的学习和推广。
5.统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化、巴蜀文化和地方特色文化传承发展工作,指导协调推动群众文化建设。
6.统筹组织协调精神文明建设工作,协调推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作。
7.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调开展县级新闻单位工作,负责组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作。
8.统筹协调全县对外宣传工作,组织对外宣传重大活动,协调并会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作;归口管理、统筹协调互联网上的新闻宣传工作。
9.负责人权宣传工作的组织协调,会同有关部门组织涉及民族、反邪教等方面的对外宣传和舆论斗争工作。
10.统筹协调组织开展新闻发布工作,承担县委新闻发布有关组织协调工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,指导县委、县政府各部门新闻发布工作,推动新闻发言人制度建设。组织拟订我县重大问题宣传口径。
11.对新闻出版、文化艺术、广播电视、电影和旅游业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导推进文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,统筹县属国有文化资产监管工作,组织研究县属国有文化资产监管重大政策,会同有关单位负责相关工作开展。
12.负责管理新闻出版行政事务,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权等。组织指导协调“扫黄打非”工作。负责新闻记者证管理工作。
13.负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调和参与重大电影活动和电影对外合作交流等。
14.受县委委托,会同县委组织部管理文化旅游、新闻、出版、广播电视、电影、社会科学研究和互联网信息等方面县直宣传思想文化单位的领导干部;对各镇党委、各园区、街道党工委宣传委员的任免提出意见;负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位的干部管理;负责组织开展全县宣传思想文化战线干部教育培训和人才培养工作。
15.归口领导县文化广播电视和旅游局、县文学艺术界联合会等宣传思想文化和旅游单位。
16.承担县委宣传思想文化工作领导小组(县委网络安全和信息化委员会)的日常工作。
17.统筹协调全县网络安全和信息化工作,组织研究拟订全县网络安全和信息化发展规划和重大政策,统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。统筹协调网络意识形态工作。
18.统筹组织互联网宣传管理、舆情引导和监督管理执法。负责全县互联网信息内容管理。指导和管理互联网违法与不良信息举报工作。协调处理全县网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。依法负责网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的日常监督。统筹推进网络阵地建设,会同有关部门推动媒体融合发展和地方融媒体中心建设。统筹指导舆情信息工作。
19.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
20.完成县委交办的其他任务。
(二)中共大英县委宣传部2025年重点工作
一是筑牢理想信念之魂。组织好县委理论学习中心组学习,坚持以集中学习讨论为主,适当组织“走出去”学、邀请专家辅导等方式开展学习,切实增强理论学习的针对性和实效性。严格落实中心组学习旁听制度,组建多支理论功底深厚的旁听小组,通过现场旁听、调研访谈、专题座谈、查阅资料等方式,扎实开展列席旁听工作。采用多种形式开展对象化、分众化、大众化宣讲,持续推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。二是壮大主流思想舆论。扎实做好2025年全县经济社会发展正面宣传报道。结合成渝双城经济圈建设、天府旅游名县、全国文明城市创建、大美大英建设等相关重要工作积极策划宣传活动,积极筹备制作一批反映大英文旅特色和经济社会发展的宣传画册、专题宣传片,大力开展对外宣传。继续同主流媒体加强对接与合作,努力把大英好声音传播得更响亮。三是持续建设文明大英。狠抓文明培育,深入实施公民道德建设工程、传统节日振兴工程,深入推动农村精神文明建设、未成年人思想道德建设,培育文明风尚。狠抓文明实践,用好用活新时代文明实践阵地,促进新时代文明实践中心、县级融媒体中心与互联网信息中心融合发展,精准对接群众需求开展各类文明实践活动。狠抓文明创建,深化“创建争先”行动,推动群众性精神文明创建工作提质增效。四是激发文化文旅活力。持续提升永逸广场等区域夜间消费活力,鼓励中国死海、丝路奇幻城、大英影视城等景区景点打造夜间消费场景,举办夜间消费活动。推进桃花美食春游季打造为省级特色文旅节会品牌,鼓励中国死海持续举办黑泥狂欢节、热漂节等系列品牌活动,持续举办“大英村声音”“非遗大拜年”“拳动大英”等赛事活动,着力品牌培育。深入实施“引客入遂”行动,大力策划联动营销,推出个性化、特色化旅游线路,实现资源共享、抱团发展。深入实施历史文化保护利用示范项目计划,全面推进“徐氏泥彩塑”“卓筒井盐深钻汲制技艺”等民间非遗工艺传承,积极推进镇(村)史馆、传习基地、传统手工技艺工坊建设,切实提升大英历史文化价值。
二、部门预算单位构成
中共大英县委宣传部下属二级预算单位3个,其中行政单位1个(中共大英县委宣传部),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个(大英县新闻中心、大英县网络舆情中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入494.85万元、上年结转177.8万元;支出包括:一般公共服务支出409.13万元、文化旅游体育与传媒支出172.80万元、社会保障和就业支出42.12万元、卫生健康支出17.86万元、住房保障支出30.75万元,2025年收支总预算672.65万元,较2024年收支预算总数增加131.51万元,主要是上年结转结余和人员增加。
(一)收入预算情况
县委宣传部2025年收入预算672.65万元,其中:上年结转177.8万元,占26.43%;一般公共预算拨款收入494.85万元,占73.57%。
(二)支出预算情况
县委宣传部2025年支出预算672.65万元,其中:基本支出390.24万元,占58.02%;项目支出282.41万元,占41.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委宣传部2025年收支总预算672.65万元,较2024年收支预算总数增加131.51万元,主要是上年结转结余和人员增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入494.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入177.80万元;支出包括:一般公共服务支出409.13万元、文化旅游体育与传媒支出172.80万元、社会保障和就业支出42.12万元、卫生健康支出17.86万元、住房保障支出30.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委宣传部2025年收支总预算494.85万元,较2024年收支预算总数增加13.71万元,主要是人员增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出409.13万元、占60.82%;文化旅游体育与传媒支出172.80万元、占25.69%;社会保障和就业支出42.12万元、占6.26%;卫生健康支出17.86万元、占2.66%;住房保障支出30.75万元,占4.57%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)2025年预算数为97.48万元,主要用于:人员经费和公用业务经费基本支出。
2.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)2025年预算数为202.03元,主要用于:人员经费和公用业务经费基本支出。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2025年预算数为282.41万元,主要用于:中心组学习、精神文明建设、外宣工作、未成年人思想道德建设、文化创作与扶持、宣传监管、农村公益电影放映等支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为42.12万元,主要用于:宣传部机关事业单位职工基本养老保险单位缴纳这部分的支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为17.85万元,主要用于:宣传部机关行政人员、事业人员基本医疗保险单位缴费这部分的支出。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为30.75万元,主要用于:宣传部行政事业人员住房公积金单位缴费这部分的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委宣传部2025年一般公共预算基本支出390.24万元,其中:
人员经费346.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费43.30万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2025年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.8万元,公务用车购置及运行维护费2万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平。主要原因是我部不存在因公出国(境)。
(二)公务接待费与2024年预算持平。
2025年公务接待费严格按照中央八项规定及其实施细则执行,计划用于省委、市委宣传部门到大英调研检查、中心组授课老师等公务活动相关支出。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。
部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。
2025年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障县委宣传部事业人员新闻应急采访等工作开展,相关费用从公务用车维修维护经费列支。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委宣传部2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1万元,其中:会议费0万元,培训费0万元,差旅费1万元。
(一)会议费较2024年预算持平。主要原因是严格执行最新会议相关规定要求,完善会议报销机制。
(二)培训费较2024年预算持平。主要原因是严格执行最新培训相关规定要求,完善培训报销机制。
(三)差旅费较2024年预算下降70.24%。主要原因是严格按照最新差旅文件报销,完善报销机制。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委宣传部2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委宣传部2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,县委宣传部机关运行经费财政拨款预算为41.87万元,较2024年预算减少0.63万元,下降1.48%。
(二)政府采购情况
2025年,县委宣传部安排政府采购预算1.42万元,主要用于采购电脑等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,县委宣传部所属各预算单位共有车辆1辆,为新闻应急采访用车。其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2025年县委宣传部全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政机关及事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政机关及事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
附: 表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出总表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表