2022年度
四川省大英县行政审批局部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请单位根据实际注明页码)
贯彻落实中央、省、市、县全面深化行政审批制度改革决策部署,深入推进审批服务标准化建设,提高审批效能,建立健全相对集中许可权工作机制,并组织实施。牵头组织推进全县行政审批制度改革工作。负责组织、指导、监督、管理全县的政务服务工作及便民服务工作。负责组织清理、整顿、规范、指导全县行政审批、行政办证等工作,简化办事流程、推进政务公开,牵头推进行政权力依法规范公开运行工作。推进全县“放管服”改革。负责政务服务大厅的建设和管理。负责县直相关部门入驻政务服务大厅窗口和各镇(街道)便民服务中心的指导工作。负责贯彻执行法律法规和行政审批制度改革政策措施。负责全县公共资源交易的指导、协调和管理工作。负责本系统网络信息化建设,电子政务建设和管理工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。完成县委和县政府交办的其他工作。
大英县行政审批局下属二级单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。
纳入县行政审批局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大英县行政审批局
2.大英县政务服务和大数据中心
3.遂宁市公共资源交易服务中心大英县分中心
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计1048.66万元。与2021年相比,收、支总计各减少54.39万元,下降4.93%。主要变动原因是取消了窗口工作人员绩效考核奖。

二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计1048.66万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1048.66万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计1048.66万元,其中:基本支出586.97万元,占55.97%;项目支出461.69万元,占44.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计1048.66万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计减少54.39万元,下降4.93%。主要变动原因是取消了窗口工作人员绩效考核奖。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1048.66万元,占本年支出合计的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少54.39万元,下降4.93%。主要变动原因是取消了窗口工作人员绩效考核奖。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出1048.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出937.02万元,占89.35%;教育支出0万元,占0%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业支出48.80万元,占4.65%;卫生健康支出18.75万元,占1.79%;住房保障支出44.09万元,占4.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为1048.66万元,完成预算100%。其中。
1.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)行政运行01(项): 支出决算为97.12万元,完成预算100%。
2.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)一般行政管理事务02(项): 支出决算为26.81万元,完成预算100%。
3.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)机关服务03(项): 支出决算为17.74万元,完成预算100%。
4.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)事业运行50(项): 支出决算为375.53万元,完成预算100%。
5.一般公共服务201(类)政府办公厅(室)及相关机构事务03(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99(项): 支出决算为417.14万元,完成预算99.13%。未完成的原因是:因资金未及时支付,收回财政下年支付。
6.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)行政单位离退休01(项): 支出决算为1.31万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)事业单位离退休02(项): 支出决算为3.94万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业208(类)行政事业单位养老支出05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项): 支出决算为40.88万元,完成预算100%。
9.社会保障和就业208(类)其他社会保障和就业支出99(款)其他社会保障和就业支出99(项): 支出决算为2.67万元,完成预算100%。
10.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)行政单位医疗01(项):支出决算为3.45万元,完成预算100%。
11.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)事业单位医疗02(项):支出决算为14.44万元,完成预算100%。
12.卫生健康210(类)行政事业单位医疗11(款)其他行政事业单位医疗支出99(项):支出决算为0.86万元,完成预算100%。
13.住房保障221(类)住房改革支出02(款)住房公积金01(项):支出决算为44.09万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出586.97万元,其中:
人员经费529.13万元,主要包括:基本工资155.54万元、津贴补贴22.07万元、奖金2.53万元、绩效工资94.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.88万元、职工基本医疗保险缴费17.89万元、其他社会保障缴费3.53万元、住房公积金44.09万元、其他工资福利支出143.30万元、生活补助5.25万元。
公用经费57.84万元,主要包括:办公费19.34万元、邮电费4.15万元、差旅费1.20万元、维修(护)费1.00万元、委托业务费4.50万元、工会经费2.97万元、福利费4.02万元、其他交通费5.28万元、其他商品和服务支出15.38万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.60万元,完成预算100%,较上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.60万元,占100%。具体情况如下。

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.60万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年持平。其中。
国内公务接待支出0.60万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,48人次(不包括陪同人员),共计支出0.60万元,具体内容包括:1.接待四川省政府政务服务和公共资源交易服务中心专题调研大英县无差别综合窗口改革工作0.21万元;2.接待蓬溪县行政审批局考察学习大英县“无差别综合窗口”改革试点工作资金0.12万元;3.接待威远县行政审批局考察学习大英县相对集中行政许可权改革、“综合窗口”改革、社区便民服务等工作资金0.13万元;4.接待遂宁市财政局监督检查大英县政府采购全过程0.08万元;5.接待遂宁市船山区行政审批局学习大英县交易中心及综合窗口建设的先进经验和做法0.06万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2022年,县行政审批局机关运行经费支出57.84万元,比2021年减少98.78万元,下降63.07%。主要原因是2021年支付了上年大平台关闭未及时支付的费用。
(二)政府采购支出情况
2022年,县行政审批局政府采购支出总额628.02万元,其中“大英政务大百科2.0”建设运行项目232.98万元已取消,实际政府采购支出总额395.04万元。其中:政府采购货物支出179.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出448.93万元(扣除已取消的“大英政务大百科2.0”建设运行项目232.98万元外,实际政府采购服务支出215.95万元)。主要用于“一窗受理”外包服务137.95万元、“大英政务大百科2.0”建设运行232.98万元(已取消)、窗口工作人员服装51.00万元、大英县不动产登记业务协同主题式服务数据整合及系统改造78.00万元、“无差别综合窗口‘省内通办’试点”建设资金127.80万元、证照打印机资金0.29万元等采购资金。授予中小企业合同金额500.22万元,占政府采购支出总额的79.65%,其中:授予小微企业合同金额500.22万元,占政府采购支出总额的79.65%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日,县行政审批局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对大厅运行经费、免费复印费、采购中心工作经费、“一窗受理”外包服务费、行政审批事项业务费、“政务大百科”项目运行维护费、大数据运行经费等7个项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入和财政横向拨款等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51000021Y000000011490-定额公用经费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 保障单位日常运转,严格执行预算,预算执行率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
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质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 保障单位日常运转,严格执行预算,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033668-工资性支出-行政 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 49.07 | 53.82 | 53.82 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:1.人员工资调整;2.人员变动。 |
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其中:财政资金 | 49.07 | 53.82 | 53.82 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
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足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.4 |
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时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033673-工资性支出-事业 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算完成率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 198.14 | 220.37 | 220.37 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:1.人员工资调整;2.人员变动。 |
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其中:财政资金 | 198.14 | 220.37 | 220.37 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
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时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算完成率100%,项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033794-单位缴费-住院补充医保 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033800-单位缴费-住房公积金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 29.66 | 30.66 | 30.66 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 29.66 | 30.66 | 30.66 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 1 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033826-工会经费-行政 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 100.00% | 10 | 10 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033836-工会经费-事业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 100.00% | 10 | 10 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033844-福利费-行政 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033855-福利费-事业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 3.18 | 3.18 | 3.18 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000033893-单位缴费-事业生育保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033909-单位缴费-行政生育保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
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| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
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| |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321R000000033970-单位缴费-事业失业保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 1.19 | 1.24 | 1.24 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000034034-单位缴费-事业工伤保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321R000000034278-单位缴费-行政养老保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 7.85 | 7.88 | 7.88 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 7.85 | 7.88 | 7.88 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000034282-单位缴费-事业养老保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 31.70 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 31.70 | 33.00 | 33.00 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092321R000000034349-公务员交通补贴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321R000000132420-大额补充医疗保险 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321R000000133910-党组织活动费-行政 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321R000000134001-党组织活动费-事业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
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|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092321Y000000152823-定额公用经费—事业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 100.00% | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为:∣(执行数-预算数)/预算数∣) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数]×100%) | ≤ | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322R000004939591-单位缴费-事业医疗保险 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 13.87 | 14.44 | 14.44 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 13.87 | 14.44 | 14.44 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322R000004939742-单位缴费-行政医疗保险 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 3.43 | 3.45 | 3.45 | 100.00% | 10 | 10 | 年中调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 3.43 | 3.45 | 3.45 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按时发放率 | = | 100 | % | 100 | 22.5 | 22.5 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率(计算方法为:结余数/预算数) | ≤ | 5 | % | 0 | 22.5 | 22.5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322R000006419657-基础绩效奖 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 98.96 | 98.96 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:年初未编制预算,年中根据实际情况进行调整预算。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 98.96 | 98.96 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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|
|
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| 90 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322R000006421656-年度考核奖 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 41.49 | 41.49 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:年初未编制预算,年中根据实际情况进行调整预算。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 41.49 | 41.49 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092322R000006421825-退休人员生活补贴 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:年初未编制预算,年中根据实际情况进行调整预算。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 5.25 | 5.25 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
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| 90 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322R000006683053-目标绩效匹配公积金 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:年初未编制预算,年中根据实际情况进行调整预算。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 13.42 | 13.42 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
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|
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| |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316568-基础绩效奖-行政 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51092322R000007316737-基础绩效奖-事业 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:人员变动。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 0.00 | 2.79 | 2.79 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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|
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| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 90 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算执行率100%,项目自评总分100分。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人: | 财务负责人: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
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|
|
|
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| |||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000000321861-采购中心工作经费 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保障采购中心按照政府采购法完成全县各行政事业单位的政府采购工作,规范政府资金使用,降低廉政政府风险,促进政府采购市场公平竞争。 | 积极探索落实政府采购项目全过程网络化、数字化、电子化要求,促进政府采购与互联网深度融合,根据四川省政府采购一体化平台设计的业务流程,完善政府采购制度建设,再造电子化交易流程,优化公共资源全流程电子化交易管理办法、交易规则,进一步修改完善政府采购招标文件范本,推动交易业务无纸化网上办事、网上开标、电子评标、远程异地评标等功能。项目运行严格遵循公开透明、公平竞争、公正高效及诚实信用原则,规范采购程序,提高服务水平和服务效率,圆满完成了各项采购工作,节约资金957.71万元,节约率7.31%,并在抽取并组织“验收专家库”内专家协助全县多个单位政府采购项目进行履约验收时发现问题50余起,挽回经济损失240余万元,提升了各方交易主体满意度。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | 10 | 10 | 年中调整预算的原因是:过“紧日子”,压减经费。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:财政资金 | 5.00 | 4.80 | 4.80 | 100.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
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|
|
| / | / |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| |||||||||||||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电脑、线路等维修维护次数 | ≥ | 30 | 次 | 28 | 3 | 2.80 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
培训人员参加数量 | ≤ | 7 | 人 | 7 | 3 | 3 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
差旅人员数量 | ≥ | 50 | 人次 | 54 | 3 | 3 |
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| ||||||||||||||||||||||||||||||
办公用水购买数量 | ≥ | 80 | 件 | 78 | 3 | 2.94 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
办公用纸购买数量 | ≥ | 60 | 件 | 57 | 3 | 2.85 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
办公用茶购买数量 | ≥ | 5 | 公斤 | 4.2 | 3 | 2.52 | 厉行节约 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
办公打印用耗材购买数量 | ≥ | 15 | 个 | 15 | 2 | 2 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
办公用笔购买数量 | ≥ | 30 | 盒 | 30 | 3 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 购买办公用纸、用水等质量合格率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
电脑、线路等维修维护合格率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
业务培训参与率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 电脑、线路等维修维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||
差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
办公用纸、用水购买及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
培训费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 3 | 3 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 采购中心日常工作运行成本 | ≤ | 5 | 万元 | 4.79 | 3 | 2.88 | 过“紧日子”压减经费 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 采购中心工作正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
差旅补贴应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
|
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可持续影响指标 | 采购中心管理制度 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
|
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购中心工作人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
差旅补贴人员满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 100 | 98.99 |
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评价结论 | 在项目实施过程中,严格遵循公开透明、公平竞争、公正高效及诚实信用原则,规范采购程序,提高服务水平和服务效率,圆满完成了各项采购工作。同时,项目财务收支有序,坚持收支两条线,费随事付的基本原则,财务运行合规合理。项目自评总分98.99分。 |
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存在问题 | 一是面对目前全程电子化招标的大趋势,存在对政策的学习理解不够深,落地实施存在的问题总结不到位,对全程电子化招标流程的操作还不够熟练。二是政府采购业务相对复杂,专业人员配备不足十分制约我县政府采购工作的开展。三是政府采购工作缺乏全流程完善且有效的履约验收机制。 |
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改进措施 | 一是加大政府采购中心培训、物资、场地建设等经费保障。二是财政系统与政府采购系统深度融合且由财政部门加强指导。三是建立并完善县级层面政府采购相关制度。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000000322206-行政审批事项业务费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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保障各项行政审批事项审批工作正常运行,优化办事流程、精简审批环节,完成流程再造,提高审批效率,优化政务服务环境,提升企业及办事群众办事效率。 | 完成:1.主动服务简流程。积极安排项目建设服务专员协助梳理申请资料,指导学习审批流程,帮助上传材料信息等,为宋井桃源等多个项目开展帮办代办服务30余次,实现全流程“一窗一站”管理和服务,依托工建审批系统办理许可项目271个、许可事项461件。2.部门协作提效率。运用工程项目审批部门共商协作机制,加强与自规、住建等部门协调配合,多次开展现场办公,会商解决项目推进中出现的问题,集中办理大英县国有投融资平台专项债券要素保障建设项目各项证照10件,牵头组织业务培训200余人次,实行并联审批办件112件。3.助企纾困重落实。推动优化工程建设项目审批服务27条政策措施落地落实,把施工许可证分为基坑部分、主体部分两个阶段发放,企业在缴纳不低于50%土地使用权出让价款且办理建设用地规划许可证后,根据企业承诺容缺办理基坑部分施工许可证,按照工作任务要求及时完善项目开工手续。4.行政审批事项办结率100%,好评率100%,网办率达到90%;90%的行政许可和公共服务事项实现“最多跑一次”,很好地完成了年度目标任务。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 50.00 | 44.88 | 44.86 | 99.97% | 10 | 10 | 年中调整预算的原因是:1.过“紧日子”,压减经费。2.部分费用未支付。 |
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其中:财政资金 | 50.00 | 44.88 | 44.86 | 99.97% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 证照资料、档案盒及档案整理数字化委托数量 | ≥ | 1 | 批次 | 1 | 1 | 1 |
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业务人员能力培训人次 | ≥ | 10 | 人次 | 10 | 1 | 1 |
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业务能力培训开展场次 | ≥ | 1 | 场 | 1 | 1 | 1 |
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疫情防控物资消耗人员数量 | ≥ | 130 | 人 | 130 | 1 | 1 |
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办证相关资料印刷数量 | ≥ | 40 | 万份 | 38 | 1 | 0.95 |
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聘请专家人次 | ≥ | 30 | 人次 | 29 | 1 | 0.97 |
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办公用租车 | ≥ | 6 | 次 | 4 | 1 | 0.67 | 业务实际发生 |
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聘请律师人数 | = | 1 | 人 | 1 | 1 | 1 |
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办公用耗材等购买数量 | ≥ | 200 | 个 | 190 | 1 | 0.95 |
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办公用茶购买数量 | ≥ | 5 | 公斤 | 4.4 | 1 | 0.88 |
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业务工作差旅人次 | ≥ | 600 | 人次 | 620 | 1 | 1 |
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办公用纸购买数量 | ≥ | 120 | 件 | 120 | 1 | 1 |
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打印机购置数量 | = | 1 | 台 | 1 | 1 | 1 |
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办公用水购买数量 | ≥ | 500 | 件 | 600 | 1 | 1 |
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广告、网站等宣传次数 | ≥ | 100 | 次 | 120 | 1 | 1 |
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报刊杂志学习人员数量 | ≥ | 39 | 人 | 43 | 1 | 1 |
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办公用档案袋、盒等购买数量 | ≥ | 200 | 个 | 220 | 1 | 1 |
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设备及办公用房维修维护次数 | ≥ | 200 | 次 | 200 | 1 | 1 |
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质量指标 | 办公用物资购买合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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广告、网站等宣传费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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报刊杂志征订费用支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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差旅费发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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会议费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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维修维护合格率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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委托业务费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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疫情防控物资验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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印刷费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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租车费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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咨询费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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培训费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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专家评审费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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办公设备购买合格率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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时效指标 | 差旅费发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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培训费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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办公设备购置费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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印刷费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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咨询费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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报刊杂志费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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维修维护费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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会议费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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租车费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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专家评审费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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宣传费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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办公物资购买经费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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委托业务费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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成本指标 | 行政审批事项业务成本 | ≤ | 50 | 万元 | 44.86 | 1 | 0.90 | 1.过“紧日子”,压减经费。2.部分费用未支付。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 行政审批业务工作正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
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可持续影响指标 | 财务制度健全性 | 定性 | 高中低 |
| 高 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 99.32 |
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评价结论 | 1.财务方面:财务收支有序,财务运行合规合理。2.业务方面:一方面依托政务服务智慧大厅和四川一体化政务服务平台,实施“一窗受理、集成服务”“限时办结制”“一次性告知”、容缺候补、全科受理、证照分离、多证合一、企业注销“零见面”、推广电子证照等多种措施优化办事流程、精简审批环节,提高审批效率;另一方面通过建设“天府通办”遂宁分站点,推出政务大百科和开展上门服务、帮办服务和快递送达等便民措施提升政务服务质量,优化政务服务环境,深化“放管服”改革,提升企业及办事群众获得感。项目自评总分99.32分。 |
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存在问题 | 1.“三集中、三到位”工作有待加强。某些委托受理事项办理未在政务服务大厅实现,还是在原单位办理,并未完全实现“三集中三到位”。2.四川一体化政务服务平台建设需进一步加强。因四川一体化政务服务平台还在不断地升级更新,与各职能部门的系统在衔接中,存在“天府通办”应用对接少,质量不高,“互联网+政务服务”水平有待提高等问题,电子政务大厅便民、利民功能还未能得到充分地发挥。 |
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改进措施 | 1.加大实施相对集中行政许可权改革力度。加强将行政许可权集中行使实施,进一步打破部门之间的壁垒,加强统筹协调,有效破解提升审批效率的体制机制性问题。2.深入推进“三方辅助模块”,精简规范审批事项全流程涉及的技术审查,推进各部门之间的审批环节无缝对接。3.加大一体化政务服务平台与各职能部门系统平台的对接力度。积极组织“天府通办”应用(系统)对接工作,确保县直各部门于明年内实现面向社会开放的服务应用全部接入“天府通办”遂宁分站点。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000000322230-“一窗受理”外包服务 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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深化“放管服”改革,确保“最多跑一次”改革实施,落实企业和群众办事“只进一扇门”,促进政务服务集中办理和政务服务线上线下集成融合,实行“一窗受理、集成服务”的政务服务模式,完成行政审批事项的线下收件和线上受理工作、政务中心办证大厅的咨询导办和巡场督查工作、落实“跨省通办”“川渝通办”“区域通办”"重点项目服务”以及“办不成事”等各类服务专窗的执行工作,优化政务服务环境,提升企业及办事群众办事效率。 | 1.达到“放管服”指标要求。一窗受理实行前台受理后台审批、前台综合出件的受审分离服务模式。到年底,一窗受理实现由分类一窗到无差别综窗的转变,真正意义上实现“只进一扇门,最多跑一次”。2.群众办事更方便。开展“互联网+邮寄”“公司首次登记免费刻章”“限时办结制”“一次性告知”等业务,实现马上办、就近办、网上办、一次办。3.服务更全面。开展指导填表、辅助使用智能智慧设备、企业上门服务、预约服务、代办服务等便民措施,让群众不出门就能办成事。4.节约管理成本。项目由被委托方负责人员管理和各项业务培训等工作,县审批局负责督导和考核,大大节约了各种管理成本。5.提供更优质服务。人员通过各项业务培训,普遍持有普通话水平等级证书、政务礼仪培训师以及行政办事员资格证书等证书,同时实行考核和淘汰机制,为办事群众提供更优质的服务,提升营商环境。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 138.06 | 137.95 | 137.95 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:合同到期,项目重新进行了政府采购,节约了资金。 |
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其中:财政资金 | 138.06 | 137.95 | 137.95 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 外包服务人员配置数量 | = | 20 | 人 | 20 | 12.5 | 12.5 |
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质量指标 | 外包服务人员正常到岗率 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5 |
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时效指标 | 外包服务人员到岗及时率 | = | 100 | % | 100 | 12.5 | 12.5 |
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成本指标 | “一窗受理”委托业务成本 | ≤ | 138.06 | 万元 | 137.95 | 12.5 | 12.5 | 合同到期,项目重新进行了政府采购,节约了资金。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | “一窗受理”业务工作正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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“一窗受理”委托业务及时受理率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 窗口管理制度 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
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服务委托方满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 1.项目运行方面。作用,项目通过完全自身的运维管理,在人员的聘用、业务技能的培训和政务服务礼仪等方面符合相关作业标准,能较好地执行窗口的业务,县行政审批局对项目只进行督导。2.服务口碑方面。通过各方的服务满意度调查数据结果显示,一窗受理服务质量高于同类自聘窗口服务质量,屡次获得群众赠送锦旗和表扬信以及调研交流学习和上级领导视察时的好评。3.项目绩效考核方面。严格按照“一窗受理”服务项目考评标准和工作步骤,从人员的行为规范、业务规范、服务质量、投诉处理和受各类表扬的情况等方面,一年2次对项目实施考评打分,打分结果均在95分及以上。项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 因项目是购买外包服务,服务团队内有人员短期流动现象,导致业务繁忙时有人员业务不十分熟练就上岗的情况发生。 |
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改进措施 | 建议使用新进人员实习制,先实习再上岗,加强团队新进人员的业务培训,更好地为办事群众服务。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000000322248-大厅运行经费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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保障政务服务大厅正常运转,完成企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次)三大工程,为全县办事群众提供方便、快捷的政务服务。 | 1.实现“一门”办。通过全面实施“一窗受理、集成服务”的政务服务模式,实现政务服务大厅“综合窗口”改革全覆盖;推进审批服务事项“应进必进”,设立各类未划转事项入驻窗口;推行7×24小时政务服务模式等,让群众办事“只进一扇门”。2.实现“一网”办。全县通过四川一体化政务服务平台共受理215036件,主动评价率99.10%,政务服务评价满意率100%。3.实现“最多跑一次”。切实履行首问责任制、限时办结制、一次性告知等措施,实行现场办理“一次”办。4.镇(街道)便民服务中心一体化延伸工作效果显著。通过不懈努力,我局被四川省政府政务服务中心确定为第二批镇村便民服务标准化规范化便利化建设省级试点单位,确定隆盛镇、卓筒井镇、盐井街道、象山镇、天保镇5个镇和140个村(社区)为省级“三化”建设试点。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 122.64 | 120.23 | 120.23 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:1.取消窗口绩效发放。2.过紧日子压减经费。3.部分费用未支付。 |
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其中:财政资金 | 122.64 | 120.23 | 120.23 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 公务接待费人次 | ≤ | 75 | 人次 | 63 | 1 | 0.84 | 按实际发生 |
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大厅运行用电数量 | ≥ | 29 | 万千瓦 | 23.84 | 1 | 0.82 | 厉行节约 |
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资料印制数量 | ≥ | 2500 | 份 | 2600 | 1 | 1 |
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打印纸购买数量 | ≥ | 15 | 件 | 16 | 1 | 1 |
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伙食团门面租赁面积 | = | 80 | 平方米 | 80 | 1 | 1 |
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窗口人员绩效发放人数 | = | 106 | 人 | 0 | 1 | 0 | 取消窗口工作人员窗口绩效奖金发放。 |
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大楼维修维护费次数 | ≥ | 50 | 次 | 56 | 1 | 1 |
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工作餐就餐人次 | ≥ | 3.072 | 万人次 | 2.93 | 1 | 0.95 | 按实际发生 |
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临时聘请劳务人员 | ≥ | 5 | 次 | 2 | 1 | 0.4 | 根据日常工作需要临时聘请劳务人员 |
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物业管理面积数量 | ≥ | 2050 | 平方米 | 2050 | 1 | 1 |
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大厅绿植租赁数量 | ≥ | 34 | 株 | 34 | 1 | 1 |
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办公用电话机使用数量 | = | 12 | 台 | 12 | 1 | 1 |
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饮用水购买数量 | ≥ | 100 | 件 | 118 | 1 | 1 |
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临聘人员聘用数量 | = | 10 | 人 | 10 | 1 | 1 |
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大厅运行用水量 | ≥ | 24000 | 立方米 | 2.05 | 1 | 0.85 | 厉行节约 |
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质量指标 | 物业管理服务质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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临聘人员薪酬发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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伙食团门面租金支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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大厅绿植租金付款准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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窗口人员绩效发放准确率 | = | 100 | % | 0 | 2 | 0 | 取消窗口工作人员窗口绩效奖金发放。 |
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购买饮用水达标质量 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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接待费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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劳务费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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大楼维修维护验收合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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办公用品合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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办公电话机正常使用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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大厅运行用水、电量费用支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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时效指标 | 物业管理服务及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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饮用水购买及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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大厅运行用水、电费付款及时率 | = | 100 | % | 00 | 1 | 1 |
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办公电话费付款及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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窗口人员绩效发放及时率 | = | 100 | % | 0 | 1 | 0 | 取消窗口工作人员窗口绩效奖金发放。 |
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接待费用付款及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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办公用品购买及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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伙食团门面租金支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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临聘人员薪酬发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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劳务费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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大楼维修维护及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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办公电话费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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大厅绿植租金付款及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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成本指标 | 大厅运行项目成本预算 | ≤ | 173.2 | 万元 | 120.23 | 2 | 1.38 | 1.取消窗口绩效发放。2.过紧日子压减经费。3.部分费用未支付。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 窗口人员年终绩效应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
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大厅日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
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临聘人员薪酬应发尽发率 | = | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
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可持续影响指标 | 窗口管理制度健全性 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 7.5 | 7.5 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
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职工满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
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合计 | 100 | 94.24 |
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评价结论 | 依托政务服务智慧大厅和四川政务服务一体化平台,完成企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次)三大工程,坚定不移推进“放管服”“互联网+政务服务”等各项改革措施落地落实,深化行政审批制度改革。同时项目财务收支有序,财务运行合规合理。项目自评总分94.24分。 |
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存在问题 | 1.“三集中、三到位”工作有待加强。有的部门事项未能完全按照要求应进必进,表面上完成“应进必进”,无“体外循环”,实际一些委托受理事项办理并未在政务服务大厅实现,而还是在原单位办理,并未完全实现“三集中三到位”;有些部门的审批服务事项虽已基本入驻政务服务大厅,但是仍然存在部门配合协作力度及并联审批工作还需进一步加强和一些审批环节“体外循环”“隐性审批”方面的问题。2.信息共享与业务协同不畅。部分部门的业务系统与一体化政务平台未实现有效联通,业务办理存在信息壁垒,系统对接数据不全或缺失,“互联网+政务服务”水平有待提高,政务服务大厅便民、利民功能还未能得到充分地发挥。 |
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改进措施 | 一是加大实施相对集中行政许可权改革力度。加大应进必进、体外循环清理,打破部门之间的壁垒,加强统筹协调,有效破解提升审批效率的体制机制性问题。二是对委托受理的事项进行全面梳理,委托事项全部在政务服务大厅综合窗口开展咨询收件、资料初审、登记发件等工作,实现“一窗受理、集成服务”,确保“最多跑一次”改革落地落实。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000000322260-免费复印费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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免费为办事群众复印办证所需相关资料,优化营商环境,提高办事群众的满意度、获得感。 | 免费为办事群众复印办证所需资料的便民措施,让群众不出门就能办成事,获得了“高效、便民、快捷”的一致好评,提高了办事群众的满意度、获得感,优化了营商环境,群众满意率95%以上。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 20.00 | 18.84 | 18.84 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:1.过紧日子压减经费;2.部分费用未支付。 |
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其中:财政资金 | 20.00 | 18.84 | 18.84 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 办公设备维修维护次数 | ≥ | 20 | 次 | 22 | 5 | 5 |
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办公耗材购置次数 | ≥ | 18 | 个 | 14 | 5 | 3.9 | 按耗材实际更换数量 |
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临时人员聘用数量 | = | 2 | 人 | 2 | 5 | 5 |
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办公纸张购置数量 | ≥ | 24 | 万份 | 18 | 5 | 3.75 | 按办证资料实际复印数量 |
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办公用水、卫生纸购置数量 | ≥ | 39 | 件 | 41 | 5 | 5 |
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质量指标 | 办公用品、耗材质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
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办公设备维修、维护合格率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
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临聘人员薪资发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
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时效指标 | 免费复印工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
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成本指标 | 免费复印项目成本 | ≤ | 20 | 万元 | 18.84 | 5 | 4.71 | 1.过紧日子压减经费;2.部分费用未支付。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 办事群众办证资料免费复印率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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临聘人员薪资应发尽发率 | = | 100 | % | 00 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 政务大厅管理制度 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政务大厅办事群众满意度 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 97.36 |
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评价结论 | 项目免费为办事群众复印办证所需相关资料,群众不出门就能办成事,获得了“高效、便民、快捷”的一致好评,提升了政务服务质量,优化了营商环境,提高了办事群众的满意度、获得感,满意度90%以上。财务运行合规合理。项目自评总分97.36分。 |
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存在问题 | 免费复印只是针对办事群众在政务服务大厅办事所需资料,但有些群众非要让工作人员多复印资料带走,难免有极少部分群众对工作人员的解释不理睬、不理解,心生不快,对工作人员产生抱怨情绪。 |
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改进措施 | 一是做好宣传工作。在免费复印窗口张贴或摆放资料免费复印限制条件,从源头上减少争端。二是做好业务培训。对工作人员进行窗口服务工作业务培训,增强工作人员的服务意识,给办事群众做好更耐心细致的解释工作。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000000367229-大数据运行经费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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负责政府门户网站的建设,政务信息资源共享建设及推动工作;负责推进数字政府建设、服务数字经济发展,统筹整合政府部门信息化建设;负责大数据收集、开放、应用、管理等工作,推动建立大数据机制和开发应用;开展数据挖掘与分析、数据隐私保护等工作,为推进“放管服”改革、优化营商环境提供支撑;对各部门政务服务工作开展业务指导,服务县委、县政府日常信息化运维保障,协调全县信息安全保障体系建设等工作;承担县政府和上级部门交办的其他工作。 | 顺利通过2022年度全市政府网站和政务系统政务新媒体普查。大英县人民政府网站总体运行平稳,总共更新信息10022条,未发现单项否决项的严重问题,没有无效链接、栏目不更新、政策文件与政策解读未相互关联等重要问题出现。全面完成所有部门、镇(街道)、村(社区)电子政务外网网络接入,为政务服务向基层延伸打下坚实基础。持续完善四川一体化政务服务平台功能,“6+1”类依申请政务服务事项1292项,事项认领率、发布率100%;办件差评整改率100%。积极推动“一件事”重点清单53个,并入驻政务大厅综窗。高质量报送数据共享责任清单位居全市前列。遂宁分站点应用接入查询类8个,办理类2个。组织33家部门对照“电子证照管理系统”事项库进行逐一比对梳理上报本单位电子证照数据。“四减”工作成效显著,网上“可办、实办、快办、好办”的基础工作进一步夯实。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 50.00 | 9.78 | 9.78 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:1.电子政务外网租赁费改由县政府办支付;2.过紧日子压减经费;2.部分费用未支付。 |
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其中:财政资金 | 50.00 | 9.78 | 9.78 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 电子政务外网租赁电信公司MSTP电路年数 | = | 1 | 年 | 1 | 1 | 1 |
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业务培训人员参加人次 | ≥ | 6 | 人次 | 6 | 1 | 1 |
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钉钉服务关联人员数量 | ≤ | 1 | 万人 | 0.38 | 1 | 0.38 | 因机构改革,工作移交我局,考虑到全县行政事业单位人员众多,预估1万用户,但最终用户数稳定在0.38万左右。 |
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办公用耗材购买数量 | ≥ | 12 | 个 | 11 | 1 | 0.92 |
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网络系统终端维护点位数量 | ≥ | 1000 | 点 | 100 | 1 | 1 |
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网站系统等级保护测评次数 | = | 1 | 次 | 1 | 1 | 1 |
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组织会议次数 | ≥ | 2 | 次 | 1 | 1 | 0.5 | 开展线上会议 |
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差旅人员补贴人数 | ≥ | 6 | 人 | 6 | 1 | 1 |
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网站系统等级保护测评前升级、检修次数 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 1 | 1 |
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办公用纸购买数量 | ≥ | 40 | 件 | 38 | 1 | 0.95 |
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OA系统配套软件购买数量 | ≥ | 115 | 个(套) | 115 | 1 | 1 |
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办公用笔购买数量 | ≥ | 5 | 盒 | 5 | 1 | 1 |
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办公用水购买数量 | ≥ | 32 | 件 | 31 | 1 | 0.97 |
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质量指标 | 钉钉费用支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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网站系统等级保护测评通过率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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办公用纸、水、笔、耗材等合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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参加会议人员参会率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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电子政务外网网站维护费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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网络系统及终端维护合格率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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OA系统正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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培训费支付准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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差旅补助发放准确率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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时效指标 | 钉钉费用支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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培训费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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差率补助发放及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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网站系统等级保护测评完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1 |
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办公用品费用支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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电子政务外网网站维护费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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会议费支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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OA系统建设费用支付及时率 | = | 100 | % | 100 | 2 | 2 |
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网络系统及终端维护及时率 | = | 1 | 年 | 1 | 2 | 2 |
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成本指标 | 大数据中心基本运行成本 | ≤ | 50 | 万元 | 9.78 | 2 | 0.4 | 1.电子政务外网租赁费改由县政府办支付;2.过紧日子压减经费;2.部分费用未支付。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 大数据运行相关部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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网络系统及终端维护相关部门日常工作正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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可持续影响指标 | 信息化系统维护管理机制 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 10 | 10 |
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合计 | 100 | 97.12 |
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评价结论 | 通过项目实施,依托“互联网+监管”平台、四川一体化政务服务平台、政务服务智慧大厅等,着力企业和群众办事线上“一网通办”(一网)、线下“只进一扇门”(一门)、现场办理“最多跑一次”(一次)三大工程,坚定不移推进“放管服”“互联网+政务服务”等各项改革措施落地落实,深化行政审批制度改革。同时,政府门户网站的建管、钉钉系统管理,推进政府管理和社会治理模式创新,实现政府决策科学化、公共服务高效化。项目财务收支有序,坚持收支两条线、费随事付的基本原则,财务运行合规合理。项目自评得总分97.12分。 |
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存在问题 | 一是政府门户网站部分单位栏目保障信息更新不及时,个别单位上传信息存在错敏情况。二是信息共享与业务协同不畅。部分部门的业务系统与一体化政务平台未实现有效联通,业务办理存在信息壁垒,系统对接数据不全或缺失,“互联网+政务服务”水平有待提高,政务服务大厅便民、利民功能还未能得到充分地发挥。 |
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改进措施 | 1.强化政府网站信息内容建设。推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开的具体措施,结合实际,进一步整合网站栏目,更加准确地公开群众关注的热点、难点问题。2.健全信息发布机制和网站巡查制度。完善政府门户网站信息发布机制,明确责任部门,强化信息动态更新。完善网站巡查制度。通过“人工+智能”加大网站日常巡查力度,及时发现问题,确保网站平稳运行。3.加快推进“一网通办”。结合深化“放管服”改革、“我为群众办实事”“网络强国”等政策指引,聚焦数据整合难、共享难问题,全力以赴解决好群众网上办事难、办事跑多次、数据不畅通难题,持续优化提升网上政务服务能力,不断将“一网通办”能力提升工作向纵深推进。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000000367238-“政务大百科”项目运行维护费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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负责大英县行政审批局“营商环境创新”项目暨“政务大百科-企业幸福中心”平台的系统建设和运维工作。合同第一年完成政务大百科的系统建设和政务知识库的建设工作。合同第二年、第三年提供专职6名工作人员运维系统并完成在线咨询、在线初审、线下帮办代办等业务,优化政务服务环境。 | 1.完成“我要当兵”“我要修房子”“我要开面馆”等群众、企业关注的热门类事项的各种情形梳理,为后期的精准画像奠定坚实基础。2.群众、企业根据系统提供的精准形式要件清单、办事流程和办件须知到窗口交件办理,做到绝大多数事项“最多跑一次”。3.微信公众号开通7×24小时服务,群众、企业可随时咨询政务服务相关问题,工作人员结合后台知识库及时回复,形成有问题就有回复,有回复就有标准,有标准就有结论的服务模式。4.群众、企业可上传自身拟准备办事的佐证材料进行模拟办件,后台根据办理程序及时告知审核结果或修改意见,促进群众、企业真正办事时“最多跑一次”。5.及时准确将中央、省、市的各类政策向群众、企业宣传,促进相关政策直达基层,让群众、企业感受到党中央、国务院“以人民为中心”的服务理念。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 42.89 | 38.60 | 38.60 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:分期的尾款未支付,预算进行了调整。 |
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其中:财政资金 | 42.89 | 38.60 | 38.60 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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产出指标 | 数量指标 | 系统及知识库更新维护数量 | = | 1 | 套 | 1 | 10 | 10 |
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“政务大百科”实施业务人员数量 | = | 6 | 人数 | 6 | 10 | 10 |
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质量指标 | “政务大百科”委托业务服务达标率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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时效指标 | “政务大百科”系统知识库运维及时率 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
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成本指标 | “政务大百科”委托成本 | ≤ | 42.89 | 万元 | 38.6 | 10 | 9 | 分期的尾款未支付,预算进行了调整。 |
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效益指标 | 社会效益指标 | “政务大百科-企业幸福中心”正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
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可持续影响指标 | “政务大百科”操作手册 | 定性 | 好坏 |
| 好 | 15 | 15 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
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委托方满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 5 | 5 |
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合计 | 100 | 99 |
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评价结论 | 1.项目运行方面。项目通过完全自身的运维管理,在人员聘用、业务技能和政务服务礼仪培训等方面符合相关作业标准,能较好地执行平台业务。县行政审批局只做督导工作。2.服务口碑方面。项目屡次获得群众赠送锦旗和表扬信以及上级领导视察和各级调研交流学习的好评。3.项目绩效考核方面。严格按照相关服务考评标准,从人员的行为规范、业务规范、服务质量、投诉处理和受各类表扬的情况,一年2次对项目实施考评打分,打分结果均在95分及以上。4.项目财务管理方面。财务收支有序,坚持收支两条线,费随事付的基本原则,财务运行合规合理。项目自评总分99分。 |
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存在问题 | 项目“服务平台”2022年注册人数仅为8000余人,宣传力度亟待加强。 |
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改进措施 | 1.定期在全县各公共场所开设宣传活动,分发宣传册、宣传环保袋。2.通过镇(街道)便民服务中心协助加大基层宣传力度。3.通过全县在职员工注册并使用平台后对周边群众进行宣传。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000005665410-企业开办免费刻章 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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项目实行企业首套印章免费刻章,持续打造一流营商环境,确保推动优化政务服务,巩固“营商环境提升年”活动成果,促进全县经济高质量发展。 | 实行企业首套印章免费刻制,获得了企业群众的一致好评,提高了企业群众的满意度、获得感,持续打造一流营商环境,确保推动优化政务服务,巩固“营商环境提升年”活动成果,促进全县经济高质量发展,群众满意率95%以上。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | 100% | 10 | 10 | 年中发生调整预算的原因是:项目实行实际报账制,年初未预算。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 23.33 | 23.33 | 100% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 实行企业首套印章免费刻制,获得了企业群众的一致好评,提高了企业群众的满意度、获得感,持续打造一流营商环境,确保推动优化政务服务,巩固“营商环境提升年”活动成果,促进全县经济高质量发展,群众满意率95%以上。项目绩效自评总分100分。 |
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存在问题 | 部分新办企业可能不需要4枚印章,但因政府免费提供,企业在印章选择时没有按需选择,而是选择了所有印章,因此加大了政府财政负担。 |
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改进措施 | 积极引导企业按需选择印章类型,避免资源浪费。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000006136144-扩大免费政务服务范畴工作经费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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切实满足群众办事需求,提升政务服务质量,优化营商环境,提高办事群众的满意度、获得感。 | 项目免费为办事群众办理婚姻登记照相、资料打印等便民措施,让群众不出门就能办成事,实现群众办事“一门进”,现场办理“一次办”,群众办事“最多跑一次”,获得了“高效、便民、快捷”的一致好评,提高了办事群众的满意度、获得感,优化了营商环境,群众满意率95%以上。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 10.00 | 8.70 | 87.00% | 10 | 8.7 | 1.预算执行率未达到90%的原因是:部分费用未支付,结转下年使用;2.年中发生预算调整的原因是:项目是年中申报批复项目,年初未预算。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 10.00 | 8.70 | 87.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 98.7 |
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评价结论 | 免费为办事群众办理婚姻登记照相、资料打印等便民措施,让群众不出门就能办成事,实现群众办事“一门进”,现场办理“一次办”,群众办事“最多跑一次”,获得了“高效、便民、快捷”的一致好评,提高了办事群众的满意度、获得感,优化了营商环境,群众满意率95%以上,项目自评总分98.70分。 |
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存在问题 | 项目只是针对办事群众在政务服务大厅办事所需资料,但有些群众非要让工作人员多提供相片或打印资料带走,难免有极少部分群众对工作人员的解释不理睬、不理解,对工作人员产生抱怨情绪。 |
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改进措施 | 一是做好宣传工作。在免费照相室张贴或摆放资料免费提供限制条件,从源头上减少争端。二是做好业务培训。对工作人员进行窗口服务工作业务培训,提高工作人员的服务意识,给办事群众做好更耐心细致的解释工作。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000006136827-“政务大百科”应用(系统)接入“天府通办”遂宁分站点费用 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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开展“政务大百科”应用(系统)接入“天府通办”遂宁分站点委托业务,完成“天府通办”应用(系统)接入考核指标,提升“一网通办”服务质量,持续优化营商环境。 | 项目通过完成“政务大百科”PC端和移动端的对接工作,完成了“天府通办”应用(系统)接入考核指标,提升了“一网通办”服务质量,持续优化了营商环境。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:项目是年中申报批复项目,年初未预算。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施,完成了“天府通办”应用(系统)接入考核指标,提升了“一网通办”服务质量,持续优化营商环境。项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 接入天府通办初期,移动端能完整使用,但电脑端偶尔存在闪退和无法查看的问题。 |
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改进措施 | 一是积极与供应商对接,处理电脑端无法查看和闪退的问题。二是要求供应商加强技术培训,保障至少1名专职技术支撑人员负责解决和处理后续系统维护事宜。 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000006174601-后勤物资保障经费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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保障“市委粮食购销领域专项巡察工作”等县级重大接待任务圆满完成。 | 通过项目实施,保障“市委粮食购销领域专项巡察工作”等县级重大接待任务圆满完成,预算执行率100%。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:项目是年中申报批复项目,年初未预算。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 6.81 | 6.81 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施,保障“市委粮食购销领域专项巡察工作”等县级重大接待任务圆满完成。项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000006633510-购买服务人员经费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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确保圆满完成全省第一批无差别综合窗口省内通办省级试点、政府集中采购机构标准化建设省级试点、镇(村)便民服务“三化”建设省级试点三项试点工作任务并切实取得实效。 | 通过项目实施,聘用临时人员补充政务服务工作队伍,确保圆满完成全省第一批无差别综合窗口省内通办省级试点、政府集中采购机构标准化建设省级试点、镇(村)便民服务“三化”建设省级试点三项试点工作任务并切实取得实效。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 20 | 20 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:项目是年中申报批复项目,年初未预算。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 20 | 20 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施,聘用临时人员补充政务服务工作队伍,确保圆满完成全省第一批无差别综合窗口省内通办省级试点、政府集中采购机构标准化建设省级试点、镇(村)便民服务“三化”建设省级试点三项试点工作任务并切实取得实效。项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000006768805-互联网光纤服务等相关经费 |
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主管部门 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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满足县委、县政府办公楼和县行政审批局办公及业务需求。 | 满足县委、县政府办公楼和县行政审批局办公及业务需求。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
总额 | 0.00 | 17.74 | 17.74 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:项目是年中申报批复项目,年初未预算。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 17.74 | 17.74 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 满足县委、县政府办公楼和县行政审批局办公及业务需求。项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000006801347-水土保持技术评审经费 |
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主管 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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进一步深化“放管服”改革,全面加强水土保持监督管理,深入推进生态文明建设,满足人民对优美生态环境的需求。 | 通过项目实施,规范生产建设项目水土保持方案审查审批,全面加强水土保持监督管理,深入推进生态文明建设,满足人民对优美生态环境的需求,进一步深化“放管服”改革,群众满意率95%以上。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:无法确定年度建设项目数量和规模,年初未预算,根据实际情况实行报账制。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 2.18 | 2.18 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施,规范生产建设项目水土保持方案审查审批,全面加强水土保持监督管理,深入推进生态文明建设,满足人民对优美生态环境的需求,进一步深化“放管服”改革,群众满意率95%以上。项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 无 |
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改进措施 | 无 |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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部门预算项目支出绩效自评表(2022年度) |
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项目名称 | 51092322T000007103455-大英县首届政务服务和公共资源交易服务技能大赛保障经费 |
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主管 | 大英县行政审批局部门 | 实施单位 (盖章) | 大英县行政审批局 |
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项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
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保障县委、县政府交办的大英县首届政务服务和公共资源交易服务技能大赛任务的圆满完成。 | 通过项目实施,保障县委、县政府交办的大英县首届政务服务和公共资源交易服务技能大赛任务的圆满完成,增加工作人员知识储备,增强工作人员工作能力,提高工作人员的服务水平,为办事群众提供更优质的服务。 |
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2.项目实施内容及过程概述 |
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预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
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总额 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 100.00% | 10 | 10 | 年中发生预算调整的原因是:项目是年中申报批复项目,年初未预算。 |
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其中:财政资金 | 0.00 | 2.84 | 2.84 | 100.00% | / | / |
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财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
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其他资金 |
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| / | / |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
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| 90 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 通过项目实施,保障县委、县政府交办的大英县首届政务服务和公共资源交易服务技能大赛任务的圆满完成,增加工作人员知识储备,增强工作人员工作能力,提高工作人员的服务水平,为办事群众提供更优质的服务。项目自评总分100分。 |
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存在问题 | 部分参赛队伍准备不够充分,个别参赛队员到了比赛当日都因事不能现场彩排,临场发挥不够好。 |
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改进措施 | 针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内) |
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项目负责人: | 财务负责人: |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况,用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
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| 2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。 |
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| 适用地区:全省范围 |
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| 适用用户:部门用户、单位用户 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表