大英县科学技术协会
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县科学技术协会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 大英县科协职能简介
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,坚持科协工作服务于经济建设的方针,在县委的领导和上级科协的指导下,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。
2.开展学术交流,活跃学术思想,组织优秀论文评审,促进科学发展、知识创新和决策的科学化、民主化,推进“科教兴县”战略实施进程。
3.普及科学知识,弘扬科学精神,传播科学思想和科学方法,反对迷信愚昧,揭露和抵制一切伪科学、反科学行为,揭批邪教反动本质,捍卫科学尊严;组织开展面向农村、社区、园区、企事业单位、青少年、各级领导干部以及全社会的科普教育活动,提高全县人民的科学文化素质。
4.组织开展科技工作者继续教育;组织、指导各乡镇(社区)科协开展实用技术培训工作;组织各乡镇(社区)科协、各级协(学)会开展科技扶贫帮困工作。组织兴办符合县科协宗旨的社会公益性事业;为科技人员、科技团体的科研活动提供服务,接受委托承担基础项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。
5.开展科技咨询服务,推广先进科学技术,促进科技成果向现实生产力转化。
6.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,举荐人才,表彰奖励科普成果和优秀科普工作者,做好“科技工作者之家”的创建工作。
7.参与科技政策的制定,开展决策论证,提出政策建议;参与政商、科学决策、民主监督工作。
8.负责抓好县级学(协)会、乡镇(社区)科协和农村专业技术协会的组织网络建设;搞好科技示范基地和科技示范户的推荐、评定和服务工作。
9.负责“金桥工程”项目的申报、立项、检查验收等工作。
10.承办县委、县政府和上级科协部门交办的其他事项。
(二)大英县科协2025年重点工作
1.加强科技创新平台建设。聚焦县委县政府产业发展战略,扎实深入推进院士(专家)工作站建设。
2.提升创新创业服务能力。抓实天府科技云平台建设,深化全员常态“保姆式”服务,切实做好用户注册认证、信息发布、成果转换等服务工作。积极推荐优质项目参加全省首届“云上科创会”和科创会·市(州)行”活动,推动重大科技难题加速攻克、重大科技成果加速转化、重大高新技术加速推广。
3.推动科技助力乡村振兴。支持博越小龙虾协会积极创建国家级科技小院。指导并举荐优质科创项目参加省市乡土人才创新创业大赛、“川渝联动·创享未来·创业在大英”创客大赛等活动。广泛开展农民科技文化素质提升、农技推广、科技下乡等主题活动,加强服务对接,服务乡村振兴。
4.加强科技人才联络服务。建好“科技工作者之家”,为科技工作者想干事、能干事、干成事创造条件。组织开展“5.30”科技工作者日系列活动,架好党委政府和科技工作者之间的桥梁,让科技工作者有更多的获得感和认同感。
5.加强科技人才培育举荐。大力推荐优秀科技工作者参加省市人才项目,为科技人才成长提供平台和项目支撑。持续跟踪培育青年科技人才,积极推荐青年科技人才参与遂宁市青年人才托举工程。
6.实施公民科学素质提升行动。以实施科普“五进”活动为抓手,建设郪江科普长廊、朝阳智慧科普社区等科普阵地。组织实施好省级科普科服项目。深入开展科普大篷车下基层、科普大讲堂、全国科普月等系列活动,让科技成果更好地惠及广大群众。
7.丰富科技志愿服务活动。组织成立大英县老年科技工作者协会,指导开展丰富多样的老年科普工作。
8.抓好青少年科学教育。积极组织开展科普进校园、科学家精神进校园等活动。会同县教育局举办大英县第三届青少年机器人大赛、第27届青少年科技创新大赛,并选送优秀作品参加国家、省、市级赛事。
二、部门预算单位构成
大英县科协属一级预算单位,下属二级预算单位0个。属参公事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大英县科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大英县科协2025年收支总预算172.87万元,较2024年收支预算总数增加51.72万元,主要是上年结转收入较多。
(一)收入预算情况
大英县科协2025年收入预算172.87万元,其中:上年结转82万元,占47.4%;一般公共预算拨款收入90.87万元,占52.6%。
(二)支出预算情况
大英县科协2025年支出预算172.87万元,其中:基本支出60.87万元,占35.2%;项目支出112万元,占64.8%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县科协,2025年收支总预算172.87万元,较2024年收支预算总数增加51.72万元,主要是上年结转收入较多。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入90.87万元、上年结转 2024年省级科服科普专项资金项目收入82万元;支出包括:科学技术支出159.27万元、社会保障和就业支出6.27万元、卫生健康支出2.66万元、住房保障支出4.66万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县科协,2025年收支总预算172.87万元,较2024年收支预算总数增加51.72万元,主要是上年结转收入较多。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出159.27万元,占92.13%;社会保障和就业支出6.27万元,占3.63%;卫生健康支出2.66万元,占1.54%;住房保障支出4.66万元,占2.7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出(206类)科学技术管理事务(01款)行政运行(01项)2025年预算数为47.27万元,主要用于:工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出。
2.科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)科普活动(02项)2025年预算数为30万元,主要用于:商品和服务支出。
3. 科学技术支出(206类)科学技术普及(07款)其他科学技术普及支出(99项)2025年预算数为82万元,主要用于:商品和服务支出。
4.社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)2025年预算数为6.22万元,主要用于:工资福利支出。
5.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)2025年预算数为2.03万元,主要用于:工资福利支出。
6.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项)2025年预算数为0.54万元,主要用于:工资福利支出。
7.社会保障和就业支出(208类)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)2025年预算数为0.05万元,主要用于:工资福利支出。
8.卫生健康支出(210类)行政事业单位医疗(11款)其他行政事业单位医疗支出(99项)2025年预算数为0.09万元,主要用于:工资福利支出。
9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)2025年预算数为4.66万元,主要用于:工资福利支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县科协2025年一般公共预算基本支出60.87万元,其中:
人员经费52.44万元,主要包括:机关工资福利支出(具体包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金)。
公用经费8.42万元,主要包括:机关商品和服务支出(具体包括其他商品和服务支出、办公经费、公务用车运行维护费、公务接待费)、机关资本性支出(具体包括设置购置费)。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县科协2025年“三公”经费财政拨款预算数1.15万元,其中:因公出国(境)经费0元,公务接待费0.55万元,公务用车购置及运行维护费0.6万元。
(一)因公出国(境)经费较2024年预算持平,都无计划安排。
(二)公务接待费较2024年预算有所下降,下降了8.33%。主要原因是2025年公务接待活动较2024年有所减少。
2025年公务接待费计划用于区(县)间交流、全县科普工作交流、接待上级部门考察、工作调研及加班时工作餐等。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算有所增加,增加了20%。主要原因是增加了科普大篷车的维护费用。
部门现有公务用车1辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0.6万元,用于1辆公务用车维修方面支出,主要保障科普大篷车正常运行,确保科普大篷车进学校活动顺利开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县科协2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.45万元,其中:会议费1万元,培训费1万元,差旅费2.45万元。
(一)会议费较2024年预算下降79.59%。主要原因是2025年计划安排科普培训会议及其他会议减少。
(二)培训费较2024年预算下降83.33%。主要原因是2025年相关培训活动有所减少。
(三)差旅费较2024年预算(下降)38.75%。主要原因是2025年相关差旅行程安排有所减少。
九、政府性基金预算支出情况说明
县科协2025年政府性基金预算支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。
2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县科协2025年国有资本经营预算支出0万元。
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,县科协参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.42万元,较2024年预算减少1.88万元,下降18.25%。
(二)政府采购情况
2025年,县科协安排政府采购预算0.38万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,县科协共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年县科协开展绩效目标管理的项目14个,涉及预算90.87万元。其中:人员类项目8个,涉及预算52.44万元;运转类项目5个,涉及预算8.42万元;特定目标类项目1个,涉及预算30万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。