大英县融媒体中心
2025年部门预算
目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县融媒体中心
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)大英县融媒体中心职能简介
(1)负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。贯彻执行县委、县政府关于融媒体中心工作的指示、决定,把握正确的舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传,不断提高全县媒体传播力、引导力、影响力、公信力。
(2)严格执行新闻宣传行业法规,负责融媒体节目的采编发布及节目交流。
(3)负责融媒体产品的开发。
(4)负责本地舆情的收集、整理,协助回应民生关切,参与智慧政务建设,搭建综合服务平台。
(5)负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及编排和管理工作。
(6)负责融媒体对外宣传的上送工作。
(7)负责广告和相关创收项目的策划、制作、经营及优质安全播出。
(8)负责完成县委县政府和上级主管部门交办的其他工作。
(二)大英县融媒体中心2025年重点工作
一是推进全面从严管党治党。坚持“党媒姓党”“党管党媒”不动摇,深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想,持续发力、纵深推进全面从严治党、党的自我革命,为打造县内主流、市内一流媒体提供坚强政治保障。巩固拓展主题教育成果,推动中心党的建设全面提质升级。坚定不移深化全面从严治党,巩固发展风清气正的良好政治生态。健全完善选育管用全链条机制,加快打造堪当重任的高素质干部人才队伍。
二是加强学习贯彻党的二十届三中全会精神宣传。全媒体开设专栏,一方面转载主流媒体相关评论、解读、权威报道等,营造学习贯彻范围;另一面,积极报道全面贯彻党的二十届三中全会精神动态,展示学习贯彻推进情况及推进成果;三是策划“锚定现代化改革再深化”主题宣传报道。
三是持续加强意识形态管理。要进一步强化信息审核;进一步强化自播节目“三审”;进一步加强网络监管;进一步加强干部职工思想政治教育和能力素质提升。
四是持续加强安全生产管理。要加强网络安全管理;加强供用电安全管理;加强防火安全管理;加强干部职工安全教育。
五是加强党风廉政建设。要在身边的案例中接受警示教育;在全县损坏群众身边利益重点整治中开展警示教育;在贯彻中央过紧日子思想中推进廉政建设;落实新闻管理相关制度上加强纪律建设。
二、部门预算单位构成
大英县融媒体中心无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大英县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入412.9万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出326.92万元,社会保障和就业支出39.84万元,卫生健康支出17.32万元,住房保障支出28.82万元。大英县融媒体中心2025年收支总预算412.9万元,较2024年收支预算总数减少24.03万元,主要原因是职工退休人员减少及无上年结转。
(一)收入预算情况
大英县融媒体中心2025年收入预算412.9万元,其中:一般公共预算拨款收入412.9万元,占100%。
(二)支出预算情况
大英县融媒体中心2025年支出预算412.9万元,其中:基本支出360.88万元,占87%;项目支出52.02万元,占13%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县融媒体中心2025年收支总预算412.9万元,较2024年收支预算总数减少24.03万元,主要原因是职工退休人员减少及无上年结转。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入412.9万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出326.92万元,社会保障和就业支出39.84万元,卫生健康支出17.32万元,住房保障支出28.82万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县融媒体中心2025年收支总预算412.9万元,较2024年收支预算总数减少24.03万元,主要原因是职工退休人员减少及无上年结转。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出326.92万元,占79%:社会保障和就业支出39.84万元,占10%;卫生健康支出17.32万元,占4%;住房保障支出28.82万元,占7%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播电视事务(项)2025年预算数为326.92万元,主要用于:工资福利和商品服务支出。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为38.43万元,主要用于:缴纳职工养老保险。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.41万元,主要用于:缴纳职工工伤和失业保险。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数0.55万元,主要用于缴纳职工大病医疗保险等。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)2025年预算数13.24万元,主要用于缴纳职工医疗保险。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数3.53万元,主要用于缴纳职工医疗补助。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金,2025年预算数为28.82万元,主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县融媒体中心2025年一般公共预算基本支出360.88万元,其中:
人员支出326.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用支出34.74万元,主要包括:办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县融媒体中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
(二)公务接待费较2024年预算持平。
2025年公务接待费计划用于接待上级检查调研和兄弟单位考察交流。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
部门现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2025年安排公务用车购置费0万元。
2025年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县融媒体中心2025年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6万元,其中:会议费0万元,培训费1万元,差旅费5万元。
(一)会议费较2024年预算持平。
(二)培训费较2024年预算持平。
(三)差旅费较2024年预算减少23%,主要原因是厉行节约,严控一般性差旅活动。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县融媒体中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县融媒体中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
大英县融媒体中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2025年,大英县融媒体中心无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
大英县融媒体中心2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年,大英县融媒体中心开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算412.9万元。其中:人员类项目1个,涉及预算326.14万元;运转类项目1个,涉及预算34.74万元;特定目标类项目3个,涉及预算52.02万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。