政府信息公开
预决算及“三公”经费

大英县公安局交通警察大队2023年部门决算公开编制说明

来源:县交警大队 发布时间:2024-08-22 11:16 浏览次数: 字体: [ ] 打印



2023年度

四川省大英县

公安局交通警察大队

部门决算


目录


公开时间:2024年8月22日


第一部分 部门概况

一、部门职责4-8

二、机构设置8-8

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明9-9

二、收入决算情况说明10-10

三、支出决算情况说明11-11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明12-12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明13-17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明17-17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明18-20

八、政府性基金预算支出决算情况说明20-20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明20-21

十、其他重要事项的情况说明21-22    

第三部分 名词解释23-27

第四部分 附件(大英县公安局交通警察大队部门预算绩效评价报告)28-90

第五部分 附表91-92

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

       一、 部门职责

大英县公安局交通警察大队主要负责县内道路交通管理工作;承担道路治安巡逻任务;管理县城区交通秩序;负责全县驾驶员、车辆的日常管理;参与城市建设、道路交通建设及交通标志标线、安全设施的规划和管理;组织处置道路交通事故;依法查处道路交通违法行为、侦办交通肇事等案件。

办公室负责大队的文秘宣传和日常事务;负责协调处理铁路、高速公路等周边的涉车涉路安全管理工作;完成大队交办的其他任务。

车辆管理所负责全县驾驶员、车辆的管理;负责电子交通系统的管理及其违法信息的处理。

一中队(新城区中队)负责大英县城新城区(太吉派出所辖区)道路交通安全管理工作。

二中队(老城区中队)负责大英县城老城区(蓬莱第一派出所辖区)道路交通安全管理工作。

三中队(特勤中队)负责道路交通事故的处理;负责涉及道路交通、车辆等方面刑事案件的侦办。

四中队(法宣中队)负责中华人民共和国道路交通安全法律法规和交通文明安全的宣传教育工作;负责组织道路交通开道、安保、警卫、交通管制等工作;负责组织排查道路安全隐患等工作。

农村交警中队(蓬莱中队、象山中队、玉峰中队、河边中队、卓筒井中队、天保中队、金元中队、隆盛中队、回马中队)负责本辖区内道路交通安全管理工作。其中,蓬莱交警中队与蓬莱第二派出所合署办公,管辖蓬莱镇农村地区(含工业园区)的道路交通安全。

当年取得的主要事业成效

1.圆满完成2023年大运会安保工作。成都大运安保期间,大队全力以赴,按照县局工作要求,严厉打击各类突出交通违法,严密管控各类风险隐患,在交通安保“五场保卫战役”中,切实打出了声势、震慑了违法、消除了隐患、稳住了形势,未发生较大以上道路交通事故,未发生涉警负面舆情,辖区交通安全形势持续稳定。因工作成绩突出,1人被省公安厅通报表扬、1人被市公安局记个人嘉奖。

2.深入推进“减量控大”工作。为全力预防和减少道路交通事故的发生,大队以“新篇”“减量控大”工作为主线,全力做好道路交通安全管理工作,保持道路交通安全形势持续稳定。一是持续开展“两客一危一货一面”及三轮摩托车等重点车辆和驾驶人隐患“清零”行动,深入推进逾期未报废和逾期未检验重点车辆上路隐患消除行动。二是紧盯客货车辆、危化品运输、工程车等重点车辆,针对疲劳驾驶、超速行驶、超员超载、酒醉驾等重点违法行动,针对事故多发易发重点时段,重点路段,着力解决道路交通安全“人、车、路”因素中的突出问题和隐患。今年以来,查获饮酒驾驶1298起,醉驾26起,无证驾驶647起,超限超载2167起。

3.积极推进城市交通治理。将“一盔一带”“护校安园”“礼让斑马线”安全守护行动,乱停乱放、电动两(三)轮车交通违法、“飙车炸街”等专项整治行动与“群众最不满意10件事”相结合,采取“教育+处罚+疏导”的方式,大力整治交通乱象和违法行为,促进文明有序城市交通的建设发展。今年,共粘贴“请系好安全带”提示贴2000余份,处罚不系安全带3400余起,不佩戴安全头盔399起;开展各类交通秩序整治710余次,处罚机动车乱停乱放2.5万余起;新建停车位2118个,优化交通组织70余处。

4.强化道路隐患排查治理。一是建立隐患常态化排查治理机制,针对急弯陡坡、标志缺失、临水临崖、客运班线和接送学生车辆集中的路段、事故多发点段和危险路段的隐患排查,建立完善相关基础台账资料,并对排查出的隐患提出整改意见,抄送当地党委政府,积极推动道路安全隐患的整改治理,筑牢道路交通事故防护线。完成整改销号部局督办隐患挂牌2处、市级挂牌1处。二是加强重点企业源头管理。联合县道安办、县应急局、县交运局等部门采取定期和不定期的方式,深入辖区客货运企业、危化品企业开展安全隐患排查整治16次,督促企业落实主体责任和“例检例查”制度,严格出站检查,严禁携带危险化学品、易燃易爆物品上车等做到“六不出站”,严防群死群伤事故发生。

5.加强农村道路交通安全管理。大队联合县交运局、县应急局等部门对急弯、陡坡、临水临崖农村道路隐患开展排查10余次;联合乐至县交警大队、中江县交警大队开展西南片区夏季交通安全整治行动区域会战。加大对重点车辆的精准查缉力度,以“动静结合、点面结合、疏调结合、教育与处罚相结合”的专项治理策略,累计开展专项整治140余次,查获交通违法550余起。持续深化“一盔一带”“美丽乡村行”“一老一小”宣传活动,组织警力开展宣讲和提示77余次,向农村群众发放交通安全宣传资料1.2万余份、面对面宣传讲解2.3万人次,提高农村群众的交通法治观念和交通安全意识,为预防农村道路交通事故夯实基础。被县委评为2022年度宣传思想工作先进集体。

6.夯实车驾服务管理。一是加强重点车辆源头管理。按照“隐患清零”相关要求,对逾期未检验、未报废、三条以上违法未处理的重点车辆立即督促整改,对“两客一危”、校车、重型货车、农村面包车、重型挂车七类车辆,进行逐车逐人登记,建立信息档案,定期开展隐患排查,落实检查、教育和警示措施,确保消除安全隐患。二是加强重点驾驶人源头管理。联合交运严把营运车辆驾驶人从业资格准入关,建立驾驶人从业信息、交通违法信息、交通事故信息共享平台,将不讲安全、不讲法治的驾驶人拒之门外,坚决杜绝不合格驾驶人参加营运。三是加强车管业务办理。今年以来,小型汽车上户898辆,摩托车上户5107辆,小型汽车转入787辆,摩托车转入125辆,申领检验合格标志12080笔,抵押登记1562笔,变更登记441笔,注销登记3199笔,补换领行驶证、登记证书390笔,非机动车上户4426辆,驾驶证补证换证9455笔,恢复驾驶资格73笔。

   二、机构设置

   大英县公安局交通警察大队下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

第二部分 2023年度部门决算情况说明


   一、 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1945.06万元。与2022年度相比,收、支总计各减少211.93万元,下降9.83%。主要变动原因是其他收入支出有所减少

                                                                                                     图1:收、支决算总计变动情况图

   二、 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1863.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1863.33万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

图2:收入决算结构图


   三、 支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1863.34万元,其中:基本支出1020.93万元,占54.79%;项目支出842.41万元,占45.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

图3:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1863.33万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加99.18万元,增长5.62%。主要变动原因是2023年信息化建设和其他支出有所增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.33万元,占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.18万元,增长5.62%。主要变动原因是2023年信息化建设和其他支出有所增加。

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1863.33万元,主要用于以下方面:公共安全支出1736.11万元,占93.17%;社会保障和就业支出62.3万元,占3.35%;卫生健康支出19.14万元,占1.03%;住房保障支出39.78万元,占2.13%;其他支出6万元,占0.32%。

图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1863.33万元,完成预算100%。其中:

1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项): 支出决算为835.46万元,完成预算99.62%。由于人员调动,2023年比2022年人员减少,因此未100%达成预算数。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为53万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

3.公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项): 支出决算为65.55万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项): 支出决算为522.86万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

5.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项): 支出决算为64.24万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项): 支出决算为195万元,完成预算100%,决算数与预算数持平

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为2.82万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为58.56万元,完成预算97.44%。由于人员调动,2023年比2022年人员减少,因此未100%达成预算数。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.92万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为15.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.56万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.75万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为39.78万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

14.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.92万元,其中:

人员经费910.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出(协警员工资)、住房公积金等。

公用经费110.86万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35万元,完成预算98.59%,较上年度减少0.6万元,下降1.69%。决算数小于预算数0.5万元,主要原因是2023年度未发生公务接待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算35万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

图7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底,单位共有公务用车8辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆、皮卡车2辆,均为执法执勤用车。

公务用车运行维护费支出35万元。主要用于道路交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.6万元,下降100%。主要原因是2023年度未发生公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

   十其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度,大英县公安局交通警察大队机关运行经费支出110.86万元,比2022年度减少5.51万元,下降4.73%。主要原因是人员调动,2023年比2022年人员减少。

(二)政府采购支出情况

2023年度,大英县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,大英县公安局交通警察大队共有车辆8辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对道路交通管理经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估,11个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,组织对11个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.公共安全(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全(类)公安(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.公共安全(类)公安(款)治安管理(项):指反映各级公安机关开展治安管理工作方面的支出,包括所属巡警队、特警队、派出所、110 等方面的支出。

9.公共安全(类)公安(款)国内安全保卫(项):指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。

10.公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项):指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

11.公共安全(类)公安(款)经济犯罪侦查(项):指反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

12.公共安全(类)公安(款)出入境管理(项):指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

13.公共安全(类)公安(款)行动技术管理(项):指反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

14.公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项):指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。

15.公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项):指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

16.公共安全(类)公安(款)网络侦控管理(项):指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

17.公共安全(类)公安(款)反恐怖(项):指反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

18.公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项):指反映各级公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。

19.公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项):指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

20.公共安全(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

24.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件


附件1

大英县公安局交通警察大队

部门预算绩效评价报告


一、部门(单位)基本情况

   (一)机构组成。

   2023年末大英县公安局交通警察大队内设:办公室、车辆管理所、一中队、二中队、三中队、四中队和农村中队。

(二) 机构职能。

1、 办公室

负责大队的文秘宣传和日常事务;负责协调处理铁路、高速公路等周边的涉车涉路安全管理工作;完成大队交办的其他任务。

2、 车辆管理所

负责全县驾驶员、车辆的管理;负责电子交通系统的管理及其违法信息的处理。

3、 一中队(新城区中队)

负责大英县城新城区(太吉派出所辖区)道路交通安全管理工作。

4、 二中队(老城区中队)

负责大英县城老城区(蓬莱第一派出所辖区)道路交通安全管理工作。

5、 三中队(特勤中队)

负责道路交通事故的处理;负责涉及道路交通、车辆等方面刑事案件的侦办。

6、 四中队(法宣中队)

负责中华人民共和国道路交通安全法律法规和交通文明安全的宣传教育工作;负责组织道路交通开道、安保、警卫、交通管制等工作;负责组织排查道路安全隐患等工作。

7、 农村交警中队

根据道路交通安全管理工作和交警队伍建设的需要,原则上按乡镇地域分别设立9个中队(蓬莱中队、象山中队、玉峰中队、河边中队、卓筒井中队、天保中队、金元中队、隆盛中队、回马中队),与当地派出所合署办公,接受派出所的管理,县局交警大队负责业务指导。农村交警中队负责本辖区内道路交通安全管理工作。其中,蓬莱交警中队与蓬莱第二派出所合署办公,管辖蓬莱镇农村地区(含工业园区)的道路交通安全。

(三) 人员概况。

2023年大队在岗人员29人,与上年相比减少5人。母华平、刘仕林、王鹏(民警)、胡传文、杨明、王鹏(事业人员)调离本单位,彭显著退休,黄政、唐艺调入本单位。

二、部门资金收支情况

(一)收入情况。

2023年大队年初预算财政拨款收入1628.14万元,决算财政拨款收入1863.33万元。

(二) 支出情况。

2023年大队年初预算财政拨款支出1628.14万元,决算财政拨款支出1863.33万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2023年大队无财政拨款结转结余。

三、部门预算绩效分析

(一)部门预算总体绩效分析。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2023年大队财政拨款收支总预算1863.33万元,收入包括一般公共预算财政拨款收入1863.33万元,占100%;一般公共预算财政拨款结转0万元,占0%。支出包括:基本支出1020.93万元,占54.79%,部门预算执行进度100%,其中人员类财政拨款预算数910.07万元,运转类财政拨款预算数110.86万元、项目支出842.41万元,占45.21%,部门预算执行进度100%。部门总体绩效目标编制要素完整,绩效指标均细化量化,大队将绩效目标纳入集体决策范围,根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制,截至2023年底,财政资金已全部支付完成,无预算结余资金。

(二)部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数5个,涉及预算总金额575.86万元;12月预算执行总体进度为100 %,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。具体包括:道安办实体化运转工作资金财政拨款预算数80万元,部门预算执行进度100%;维稳经费财政拨款预算数5万元,部门预算执行进度100%;道路交通管理经费财政拨款预算数404万元,部门预算执行进度100%;警察执勤加班费财政拨款预算数33.86万元,部门预算执行进度100%;重点业务因素支出财政拨款预算数53万元,部门预算执行进度100%。各项目全年无资金结余和违规违纪情况。

阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数6个,涉及预算总金额266.55万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。具体包括:智能交通系统建设财政拨款预算数80万元,部门预算执行进度100%;结构化全要素解析系统购置财政拨款预算数65.55万元,部门预算执行进度100%;四川省荣海建筑工程有限公司工程款财政拨款预算数30万元,部门预算执行进度100%;车管所摩托车考场电子评判系统财政拨款预算数65万元,部门预算执行进度100%;四川隆锦建筑工程有限公司工程款财政拨款预算数20万元,部门预算执行进度100%;全县anke补助资金项目财政拨款预算数6万元,部门预算执行进度100%。  各项目全年无资金结余和违规违纪情况。

   (三)绩效结果应用情况。

   大队按照规定在大英门户网站公开了《大英交警2023年部门决算编制说明》及附表和《大英交警2024年预算编制说明》及附表,做到了预决算公开透明,自觉接受财政、审计及人民群众的监督。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》,大队整体绩效自评分84分。

(二) 存在问题。

大队内设机构绩效自评未纳入考核体系,未建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。

(三) 改进建议。

加强大队内设机构绩效考核,建立健全对内设机构预算与绩效考评机制。重视部门整体支出的绩效评价工作,自主学习绩效评价相关知识,树立绩效评价意识提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标,并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结,对应目标逐一进行回应。强化预算编制,并严格遵守《中华人民共和国预算法》,各项经费收入全部纳入预算管理,提高预算精准度,追加调整预算严格执行相应的审批程序,预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。加强部门资金管理,对事前、事中进行控制,对支出进行合理把控,避免超预算、无预算开支的现象发生,积极开展年度中期评估,对下半年度资金做好计划,以提高资金使用效益。加强财务会计人员业务培训,提升业务质量,严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动,确保会计制度遵守执行。加强和完善内部控制体系,加强资金的监管工作,做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时,均衡支出。


附表:部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表


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