目 录
第一部分 2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2025年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2025年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
中国共产党大英县纪律检查委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一) 大英县纪委监委职能简介
中国共产党大英县纪律检查委员会与大英县监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在中共大英县委和遂宁市纪委监委双重领导下开展工作。
大英县纪委监委2025年重点工作
一是以更高站位深化共识。持续加强对“一把手”和领导班子履行管党治党政治责任监督,紧盯党中央和省市县决策部署加强政治监督,找准项目建设全过程效率革命监督切口,严防打折扣、做选择、搞变通等问题。
二是以更大力度惩贪治腐。牢牢把握“严”的主基调,充分发挥反腐败协调领导小组作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,继续紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐性腐败,坚持重遏制、强高压、长震慑,不断提升案件办理质效,深入推进以案促改、以案促建、以案促治,持续巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。
三是以更足干劲正风肃纪。锲而不舍落实中央八项规定精神,紧盯关键节点常态化开展正风肃纪督查,常态长效纠“四风”、改作风、树新风,风腐同查、一体纠治“四风”顽瘴痼疾。做实优化营商环境专项监督,推动构建亲清新型政商关系。认真落实“三个区分开来”,严肃查处诬告陷害行为,及时开展容错纠错和澄清正名工作,激励干部敢于担当、积极作为。
四是以更实举措维护民利。持续深化整治群众身边不正之风和腐败问题,扎实开展殡葬领域腐败乱象专项行动,严惩吃拿卡要、雁过拔毛、挤占挪用等侵害群众利益的“蝇贪蚁腐”。健全完善常态化“有事找纪检”工作机制,着力推动解决群众急难愁盼问题,赢得群众更多信赖和拥护。
五是以更优体系强化监督。持续深化新一轮纪检监察体制改革,加快推进国有企事业单位纪检监察力量配备到位,根据实际及时优化调整派驻机构和内设机构设置。深化运用“室组地”、片区协作等工作力量,深入推进“四项监督”统筹衔接常态化制度化,不断提升数字化、智能化、信息化监督水平,进一步构建系统集成、协同高效的监督体系。
六是以更严要求建设队伍。常态化开展政治教育、党性教育,始终做到绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁。坚持抓好干部培训培养,深入实施办案能力提升计划,持续提升专业素养、专业能力。加强对纪检监察干部的日常监督检查,严格约束“八小时”内外言行,规范权力运行,持续锻造高素质专业化纪检监察队伍。
二、部门预算单位构成
大英县纪委监委下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大英县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1856.8万元、上年结转18万元;支出包括:一般公共服务支出1545.46万元、社会保障和就业支出151.54万元、卫生健康支出65.55万元、住房保障支出112.25万元。2025年收支总预算1874.8万元,较2024年收支预算总数增加21.84万元,主要是上年项目支出结转。
(一)收入预算情况
大英县纪委监委2025年收入预算1874.8万元,其中:上年结转18万元,占0.96%;一般公共预算拨款收入1856.8万元,占99.04%。
(二)支出预算情况
大英县纪委监委2025年支出预算1874.8万元,其中:基本支出1579.98万元,占84.27%;项目支出294.82万元,占15.73%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县纪委监委2025年收支总预算1874.8万元,较2024年收支预算总数增加21.84万元,主要是上年项目支出结转。
收入包括:收入包括:本年一般公共预算拨款收入1856.8万元、上年结转一般公共预算拨款收入18万元;支出包括:一般公共服务支出1545.46万元、社会保障和就业支出151.54万元、卫生健康支出65.55万元、住房保障支出112.25万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县纪委监委2025年收支总预算1874.8万元,较2024年收支预算总数增加21.84万元,主要是上年项目支出结转。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1545.46万元,占82.43%;社会保障和就业支出151.54万元,占8.08%;卫生健康支出65.55万元,占3.50%;住房保障支出112.25万元,占5.99%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2025年预算数为1112.19万元,主要用于:委机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为276.82万元,主要用于:办案经费、宣传教育、谈话点运行经费、残疾抚恤金等。
3.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2025年预算数为138.45万元,主要用于:干部教育中心、网络电教与信息中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2025年预算数为18万元,主要用于:集中整治工作。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为149.66万元,主要用于:基本养老保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为1.88万元,主要用于:行政事业人员工伤、失业保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为44.31万元,主要用于:行政人员基本医疗保险缴费。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为5.8万元,主要用于:事业人员基本医疗保险缴费。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)2025年预算数为13.36万元,主要用于:行政事业公务员医疗补助缴费。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为2.09万元,主要用于:行政事业人员大病救助医疗保险缴费。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)205年预算数为112.25万元,主要用于:委机关及下属事业单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县纪委监委2025年一般公共预算基本支出1579.98万元,其中:
人员经费1264.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。
公用经费315.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县纪委监委2025年“三公”经费财政拨款预算数10.7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费6.7万元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。主要原因是2024年及2025年均未预算因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2024年预算减少20.32%。主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》等上级关于厉行勤俭节约的有关规定,按照单位实际需求从严从紧申报公务接待费。
(三)公务用车购置及运行维护费较2024年预算减少86.52%。主要原因是2024年更新了一般公务用车和执法执勤车各1辆,现已满足我委公务用车需求,不需再新购公务用车。
部门现有公务用车4辆,其中:轿车1辆,SUV1辆,其他小型客车2辆。
2025年安排公务用车运行维护费6.7万元,用于4辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障纪检监察、办案等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县纪委监委2025年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数30.5万元,其中:会议费6万元,培训费8.5万元,差旅费16万元。
(一)会议费较2024年预算增加20%。主要原因是根据实际情况申报会议费。
(二)培训费较2024年预算增加207.97%。主要原因是全县纪检监察干部业务培训需要和培训费统计口径变化。
(三)差旅费与2024年预算持平。主要原因是按照实际情况申报差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县纪委监委2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县纪委监委2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年,大英县纪委监委的机关运行经费财政拨款预算为315.72万元,较2024年预算减少5.61万元,减少1.75%,主要原因是2025年人员减少。
(二)政府采购情况
2024年,大英县纪委监委安排政府采购预算8.34万元,主要用于采购通用设备。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,大英县纪委监委共有车辆4辆,其中执法执勤用车3辆,公务车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2025年部门预算未安排车辆购置。
2025年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2025年大英县纪委监委开展绩效目标管理的项目5个,涉及预算294.82万元。其中:人员类项目0个;运转类项目0个;特定目标类项目5个,涉及预算294.82万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。