2024年度
四川省大英县人民检察院部门决算
目录
公开时间:2024年8月22日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注:请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、按照最高人民检察院、四川省人民检察院、遂宁市人民检察院确定的工作方针、总体规划,部署检察工作任务。
4、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
5、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6、负责应由大英县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由大英县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8、负责应由大英县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
9、受理向大英县人民检察院的控告申诉。
10、负责全县检察工作中的具有法律应用问题的调查研究,提出建议。
11、负责大英县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同上级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织本院教育培训工作。
12、负责大英县人民检察院检务督察工作。
13、负责大英县人民检察院的计划财务装备和检察技术信息工作。
14、负责其他应当由大英县人民检察院承办的事项。
二、机构设置
大英县人民检察院属独立编制、单独核算的行政单位,内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部等科室。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
1、 收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1180.78万元。与2023年度相比,收、支总计各减少76.83万元,下降6.11%。主要变动原因是人员减少。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

2、 收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1180.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入975.8万元,占82.64%;其他收入204.98万元,占17.36%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)

3、 支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1180.78万元,其中:基本支出997.95万元,占84.52%;项目支出182.83万元,占15.48%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为975.8万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少57.6万元,下降5.57%。主要变动原因是人员减少。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出975.8万元,占本年支出合计的82.64%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少57.6万元,下降5.57%。主要变动原因是人员减少。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出975.8万元,主要用于以下方面: 公共安全(类)支出839.57万元,占86.04%;一般公共服务支出(类)支出16.62万元,占1.7%;社会保障和就业(类)支出46.58万元,占4.77%;卫生健康支出29.39万元,占3.01%;住房保障支出43.63万元,占4.47%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为975.8万元,完成预算100%。其中:
1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):支出决算为656.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):支出决算为182.83万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为1.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项):支出决算为11.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项):支出决算为4.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为46.58万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为29.39万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为43.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出792.97万元,其中:
人员经费586.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费206.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为17.8万元,完成预算81.65%,较上年度减少3.94万元,减少18.12%。决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16万元,占89.89%;公务接待费支出决算1.8万元,占10.11%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出16万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日,单位共有公务用车5辆,其中:轿车1辆、越野车4辆。
公务用车运行维护费支出16万元。主要用于保障机关正常运行及办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.8万元,完成预算31.03%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.94万元,下降68.64%。主要原因是公务接待减少。其中:
国内公务接待支出1.8万元,主要用于公务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待23批次,191人次(不包括陪同人员),共计支出1.8万元,具体内容包括:各级部门及地区间执法办案、业务协作等工作开展所必需公务活动开支的交通费、用餐费等。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
9、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
10、 其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,大英县人民检察院机关运行经费支出206.23万元,比2023年度减少89.26万元,下降30.21%。主要原因是人员减少。
(二)政府采购支出情况
2024年度,大英县人民检察院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公需要。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,大英县人民检察院共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在2024年度预算编制阶段,组织对辅助管理经费项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评,形成大英县人民检察院部门整体(含部门预算项目)绩效自评报告、辅助管理经费等专项预算项目绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是县级财政拨款。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民检察院部门预算绩效评价报告
(报告范围包括机关和下属单位)
一、部门(单位)基本情况
(一)机构组成。
大英县人民检察院是一个独立编制机构与独立核算机构,无下属机构。
(二)机构职能。
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全院检察干警思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、依法向大英县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3、按照最高人民检察院、四川省人民检察院、遂宁市人民检察院确定的工作方针、总体规划,部署检察工作任务。
4、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。
5、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
6、负责应由大英县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
7、负责应由大英县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
8、负责应由大英县人民检察院承办的对看守所等执法活动的法律监督工作。
9、受理向大英县人民检察院的控告申诉。
10、负责全县检察工作中的具有法律应用问题的调查研究,提出建议。
11、负责大英县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同上级主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织本院教育培训工作。
12、负责大英县人民检察院检务督察工作。
13、负责大英县人民检察院的计划财务装备和检察技术信息工作。
14、负责其他应当由大英县人民检察院承办的事项。
(三)人员概况。截至2024年末,大英县人民检察院编制数41人,年末实有人数38人。
二、部门资金收支情况
(一)收入情况。大英县人民检察院2024年年初预算收入837.93万元、决算报表收入1180.78万元。
(二)支出情况。大英县人民检察院2024年年初预算支出837.93万元、决算报表支出1180.78万元。
(三)结余分配和结转结余情况。大英县人民检察院2024年决算报表结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
(一)部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。完成了全年办案任务目标。
2.预算管理。严格执行预算开支范围,年末无结余。
3.财务管理。严格执行单位财务管理制度,岗位分离,开支规范。
4.资产管理。严格执行资产配置规定,保障办案需求。
5.采购管理。严格执行政府采购相关规定。
(二)部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数1个,涉及预算总金额59.5万元,1—12月预算执行总体进度为100%,其中:预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。项目由院党组会集体认定。
2.项目执行。严格执照项目内容、进度执行。
3.目标实现。完成聘请书记员辅助办案的目标。
(三)重点领域绩效分析。无。
(四)绩效结果应用情况。2024年,我院严格执行财政下达的预算指标,控制行政运行成本,并按要求加强了预算和项目资金的绩效管理,保证了单位日常工作和各项业务的顺利开展,提高了资金使用效率,促进了单位的良性发展。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。通过对本单位2024年度预决算编制和执行情况等各项资料进行自查,2024年度部门整体支出绩效自评部分得分92分。
(二)存在问题。决算开支中少数细项与预算有差异。
(三)改进建议。强化预算执行,提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算,合理安排资金支出,增强预算执行的规范性和严肃性;定期做好预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,加快预算的执行进度,减少存量资金,切实提高预算完成率及资金使用效益。
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表