2024年度
大英县科学技术协会
部门决算
目录
公开时间:2025年9月1日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1.在县委、县政府的领导下,开展科普宣传和科学普及工作,负责全民科学素质提高工作。
2.开展全县各级科协学术论文交流活动,组织发动学(协)会和科技工作者参与决策论证和科技咨询。
3.组织和开展反邪教工作;指导城乡各类学会、协会业务开展;指导基层科协先进技术推广;开展青少年科技教育活动。
(二)2024年重点工作完成情况
(一)围绕“凝心铸魂”,在把准政治方向中呈现新气象。 一是以党的政治建设为统领,深入推进理论学习。把深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委八届十次全会、县委六届十四次至十六次全会精神 纳入理论学习计划,开展理论学习中心组学习会8次,组织“第 一议题”学习20次,引导科技工作者通读细读《习近平著作选 读》等系列书籍,在学思践悟中强化思想引领,自觉做“两个确 立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者。 二是以组织建 设为根基,持续加强支部建设。以提升组织力为重点,以建设“四 强”党支部为目标,开展主题党日活动12次,研究意识形态和网 络意识形态工作5次,全面落实党务公开制度、党费收缴管理制 度,培养入党积极分子1名,持续增强党组织活力。以科普“五 进”活动为抓手,不断探索机关党建与科协业务深度融合实践新 路径,破解党建工作中的难点、堵点、痛点问题3个,确保同频 共振、同向发力。 三是以作风建设为切口,扎实开展党纪学习教育。 出台《县科协2024年党纪学习教育方案》,明确学习计划,用 好违法违纪案件“活教材”,组织党员前往陈子昂诗廉文化警示教育基地、川陕革命根据地红军烈士陵园,现场收看警示教育片、 逐一剖析典型案例和腐败产生的成因,开展党性锤炼活动。牢牢 把握“学纪、知纪、明纪、守纪”的目标任务,巩固深化党纪学习教育成果,开展党纪学习教育集中研讨5次,排查解决群众急难愁盼问题3个,办成民生实事1件,全系统无违纪违规的人和 事发生 。
(二)围绕“加快发展”,在服务创新驱动中展现新作为。 一是抓细“天府科技云”建设。 引导16774名企事业单位干部职工、广大科技工作者注册平台,完成“一人一策” “一单一策” “保姆式”服务8855单,累计浏览量1124.78余万次。发布科技所能、科技成果、承接科研项目3862个,科技需求6896项,科技服务3441项,达成交易约2296万元。遴选14个科创项目参加第三届科创中国 · 天府科技云服务大会开(闭)幕式现场和市级专场发布,6个项目参加科创展品推介,3个科创项目实现现场签约,6个项目达成意向性合作,现场签约金额4500万余元,位居全省前列、全市首位,其做法和取得的成效被县委办公室《情况摘报》第2期刊发。 二是抓优科技平台建设。 指导捷贝通能源科技有限公司“水溶性高强度暂堵剂及其制备方法”代表遂宁市入选第三届全省科创会沙龙推荐项目,并成功创建为全省183个县(市、区)中唯一一个2024年度省级专家工作站;科尔瑞环保科技公司“铁锌综合利用”案例入选涪江流域科技协同创新发展经典案例。会同相关部门指导四川飞亚动力科技股份有限公司“汽车发动机曲轴高效自动化加工自主技术体系创新工程”项目荣获2024年度全省科技进步奖三等奖。四川蜀泰化工科技有限公司获评为2024年度全省28个之一、遂宁市唯一一个四川技术创新示范企业;蜀泰化工、飞亚动力等7家企业建成天府科技云专家工作站旗舰店;成功创建27个省级示范科创工作室。三是抓实科技成果转化。协 助企业申请专利7项,新型技术专利16项,成果转化3项,实现经 济效益0.53亿元。
(三)围绕“发挥作用”,在助力城乡融合发展中取得新业绩 。一是强化示范引领。1名科技工作者参选四川省最美科技工作者评选,2名科技工作者被表扬为2024年遂宁市“最美科技工作者”,8名科技工作者被授予2024年大英县“优秀科技工作者” 荣誉称号;1名科服保姆被表扬为全省“天府科技云 · 百优科服保姆”,2名科技工作者分别被表扬为全省十佳优秀智慧科普传播员、全省乡土人才优秀代表,1名科技工作者获评为2024年遂宁市青年人才托举工程托举对象。二是创建智慧科普社区。发挥“扎根基层、服务群众、全域覆盖、高效协同”智慧科普传播体系作用,将凉亭社区率先打造为智慧科普示范社区,依托智慧科普阵地实现210名智慧科普传播员有效科普传播38266次。三是助力乡村振兴。依托圆通种养殖、茂婷种养殖、绿山微湖等科普教育基地开展专业技术培训12场次,4000余名农民参加培训。指导渔业协会获评遂宁市第八届乡村振兴乡土人才创新创业大赛二等奖;指导青年创新创业项目《生“鸡”勃勃——建设现代化山地乌骨鸡精准养殖服务平台,开辟生态致富路》在2024年“创青春”川渝青年创新创业大赛上获评第三名;大英乌骨鸡科技小院被中国农技协表扬为全国最美科技小院。县科协被市科协表扬为科技助 力乡村振兴先进单位,东鸿农技协产业联合会、青年创新创业协 会被表扬为全市先进农技协。
(四)围绕“科普惠民”,在提升全民科学素质中迈出新步 伐。一是办好科普宣传活动。开展“科技之春”科普活动月、科 技文化“三下乡”“学雷锋、讲文明、树新风”文明实践等系 列特色科普活动30场次,组织13支科技志愿服务队开展科技活动 周宣传活动,发放卫生健康、未成年人教育等相关科普宣传资料 1.4万余份。二是开展科普“五进”活动。以盐井街道凉亭社区为主阵地,同步开展智慧科普进农村、进社区、进校园、进企业、进机关“五进”活动32场次。指导蓬莱小学在四川省第22届青少年机器人竞赛上获评一等奖1项、二等奖2项、三等奖2项。指导象山中学先后参加遂宁市第36届、四川省第38届青少年科技创新 大赛,科技作品“智能导盲杖”荣获市一等奖、省二等奖,1名 老师获评“遂宁市优秀科技辅导员”荣誉称号;协助举办大英县 第二届青少年机器人大赛,并指导63支队伍参赛。 三是发挥科普 阵地作用。发挥反邪教协会作用,利用网站、科普宣传栏、科普 惠民基地、农村中学科技馆等阵地,开展反邪教知识宣传21场次。蓬莱小学科普教育基地获评为四川省第十五批省级科普基地。
二、机构设置
大英县科协属群团组织,属一级预算单位,参照公务员法管理的事业单位1个,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度本年收支总计186.8万元,与2023年相比,收入减少了7.26万元,减少3.7%,主要是因为2024年基本支出减少。支出总计186.8万元,与2023年相比,支出总计减少7.26万元,减少3.7%。主要变动原因是基本支出减少。

二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计186.8万元,其中:一般公共预算财政拨款收入181.66万元,占97%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入5.14万元,占3%。

三、支出决算情况说明
2024年本年支出合计186.8万元,其中:基本支出82.47万元,占44.15%;项目支出104.33万元,占55.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计186.8万元。与2023年度194.06万元相比,财政拨款收入总计减少7.26万元,减少3.7%。主要变动原因是基本支出减少。
2024年度财政拨款支出总计186.8万元。与2023年度194.06万元相比,财政拨款支出总计减少7.26万元,下降3.7%。主要变动原因是基本支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出总计181.66万元,占本年支出合计的100%。与2023年度194.06万元相比,一般公共财政拨款支出总计减少12.4万元,下降6.3%。主要变动原因是基本支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出181.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出161.8万元,占89.1%;社会保障和就业(类)支出12.31万元,占6.78%;卫生健康支出(类)2.33万元,占1.28%;住房保障支出(类)5.15万元,占2.84%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为181.66万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算为0万元,完成预算100%。
2. 科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):支出决算为49.02万元,完成预算100%。
3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为5.02万元,完成预算100%。
4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为7.29 万元,完成预算100%。
5. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为0.06万元,完成预算100%。
6. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.22万元,完成预算100%。
7. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.11万元,完成预算100%。
8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算5.15万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出77.33万元,其中:
人员经费72.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费5.24万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.65万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.43万元,完成预算100%。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.22万元,完成预算100%。其中:
国内公务接待支出0.22万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年,县科协机关运行经费支出5.24万元,比2023年减少6.26万元,减少17%。主要原因是2023年科协人员调整。
(二)政府采购支出情况
2024年,县科协政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公电脑采购。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,县科协共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对项目开展了预算事前绩效评估,编制了绩效目标,预算执行过程中,对项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2024年部门整体支出绩效评价情况开展
展自评,《大英县科学技术协会2024年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)文化(款)行政运行(项):指机关人员工资、行政运行、文学艺术发展、事业运行支出。
10.文化体育与传媒(类)文化(款)文化活动、创作与保护、其他文化支出(项):指文化活动、群众文化演出等支出,文学创作与文化保护等支出,其他文化方面等支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
12.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项):指机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
大英县科学技术协会
关于2024年部门整体支出绩效评价的报告
县财政局:
根据大英县财政局《关于开展2024年部门、项目支出绩效自评工作的通知》(大财发〔2025〕160号)文件精神,我单位高度重视,安排专人严格按照文件要求,及时开展了部门整体支出绩效评价工作,现将工作开展情况报告如下。
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
大英县科学技术协会属参照公务员法管理的事业单位的一级预算单位。
(二)机构职能
县科协是科技工作者的群众组织,是县委领导的人民团体,是党和政府联系科技工作者的纽带和发展科技事业的助手。其主要职责是:一是在县委的领导和上级科协的指导下,发挥党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带作用,履行和完成党领导下的人民团体的职责和任务。二是开展全县各级科协学术论文交流活动。组织发动学(协)会和科技人员参与决策论证和科技咨询;表彰优秀学术论文,负责对科技人员的继续教育工作。三是负责全县科普工作,组织全县各类科普工作的开展。积极组织和开展反邪教斗争;指导城乡各类学会、协会业务开展;指导基层科协先进技术推广;开展科普扶贫、科普宣传及对农村技术人员进行培训;开展职业咨询师的申报和注册工作;主导全国科普示范县的创建工作;开展青少年科技教育活动。
(三)人员概况
大英县科学技术协会实有5人,均为参公管理人员。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
部门财政资金收入情况,公共财政预算收入经费拨款186.8万元;一般公共预算拨款收入181.66万元,占97%;其他收入5.14万元,占3%;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入。
(二)部门财政资金支出情况
2024年财政拨款支出决算总计186.8万元。其中基本支出82.47万元,占44.14%;项目支出104.33万元,占55.86%。具体明细如下:
1.科学技术支出(206)科学技术普及(07)机构运行(01)支出决算数为5.24万元,主要用于:机关人员工资、行政运行、事业运行支出。
2.科学技术支出(206)科学技术普及(07)科普活动(02)支出决算数为49.02万元,主要用于:科普宣传等支出。
3.科学技术支出(206)科学技术普及(07)其他科学技术普及(99)支出决算数为55.31万元,主要用于:青少年科学普及、协会宣传、科技馆维护等支出。
4.社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)支出决算数为12.31万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳基本养老保险费等支出。
5.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01)支出决算数为2.33万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
6.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)支出决算数为5.15万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)预算管理情况
县科协在预算编制上,严格按照县财政局部门预算编制的通知和要求,按时完成基础库和项目库的报送工作,做到预算编制准确。有预算不超支,确保预算支出和决算支出的差额控制在合理范围,提高预算编制和执行的效果,加强对预算、资金、项目、资产等管理与监督,建立财务管理的长效机制。
1.2024年人员经费预算81.38万元,调整预算为77.33万元,实际支出77.33万元,资金结余为0元,完成调整预算的100%,无违规记录。
2.2024年公用经费预算为10.3万元,调整预算为0万元,实际支出为10.3万元,资金结余为0元,完成调整预算的100%,无违规记录。
3.2023年项目预算为104.33万元,调整预算为0万元,实际支出金额为104.33万元,资金结余为0万元,完成调整预算的100%。无违规记录。
(二)结果应用情况
县科协努力提升预算编制工作水平,扎扎实实做好本部门预算编制的各项工作。加强内部财务管理,及时进行账务处理,规范财务管理行为,在今后工作中要进一步加强绩效评价工作。切实将财务管理工作进一步抓牢抓细抓严,确保财务管理安全规范。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。本部门对2024年整体支出开展绩效自评,自评得分98分。
(二)存在的问题:一是预算编制精准度不够;二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施:一是进一步提升预算管理水平;二是加强单位预算编制的细化工作,从而提升单位预算准确度和执行进度。
(三)改进建议
1.细化预算编制工作,进一步提升预算编制工作水平。
2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表