为进一步规范社有企业财务管理,防范财务风险,保障社有资产安全,提升资产运营效益,近日,县供销社组织对2家社有企业开展财务专项检查,切实推动企业健康稳定发展。
一、明确目标,聚焦检查重点
本次专项检查以“查隐患、堵漏洞、强管理、提效能”为目标,重点围绕企业财务制度执行、资金管理、资产使用、成本控制及财务核算规范性等关键环节展开。通过深入检查,及时发现和纠正财务管理中存在的问题,进一步健全监管机制,确保社有资产保值增值,助力企业提升经营管理水平。
二、细化内容,全面排查风险
县供销社细化检查事项,确保全覆盖、无盲区:一是制度执行情况,重点检查企业财务管理制度是否健全并有效落实;二是资金管理情况,核查资金收支、大额审批等流程,杜绝挪用、闲置和浪费,确保资金使用安全高效;三是资产管理情况,检查账实相符、处置程序等,防止资产流失,维护社有权益;四是核算规范情况,审查会计资料的真实性、完整性及合规性,杜绝账外账、会计造假等行为。
三、抓实整改,健全长效机制
此次检查共发现并督促整改不规范问题8项,发出财务检查意见反馈函2份,要求相关企业严格落实整改,完善内控制度,规范财务行为。县供销社将以此次检查为契机,逐步建立健全长效监管机制,持续完善财务监管体系,加强日常监督,强化人员培训,创新监管方式,切实提升监管效能,为全县供销合作事业高质量发展提供坚实保障。